索引号: | 11500106009290403U/2020-31588 | 信息分类名称: | 财政、金融、审计/财政 | ||
发布机构: | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期: | 2020-01-18 | 发布日期: | 2020-01-18 |
名称: | 沙坪坝区机关事务管理局2020年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
沙坪坝区机关事务管理局
2020年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)单位主要职能和重点工作
1、负责区级机关大楼的管理、保障、服务工作。负责区级机关办公大楼(合署办公区)的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作。
2、负责全区公共机构节能管理。
3、负责全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。
(二)单位构成。
机关事务管理局包括3个科室分别为:办公室、管理科、后勤科。还有两个合署办公事业单位分别为区机关后勤服务中心、区公务接待中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2020年年初预算数 2064.06万元,其中:一般公共预算拨款2064.06万元,收入较去年减少109.01万元,主要是拨款减少了109.01万元。
(二)支出预算:2020年年初预算数2064.06万元,其中:一般公共服务1977.03万元,社会保障和就业43.54万元,卫生健康支出23.09万元,住房保障20.40万元。支出较去年增加109.01万元,主要是基本支出增加30.99万元,项目支出减少150万元。
三、部门预算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款收入2064.06万元,一般公共预算财政拨款支出2064.06万元,比2019减少109.01万元。其中:基本支出496.06万元,比2019年增加30.99万元,主要原因是单位新增加名在职职工,运行费用自动上涨等,主要用于保障事务局在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1568万元,比2019年减少150万元,主要原因是事务局减少了单项的一次性项目支出等,主要用于保障机关大楼运行等重点工作。
四、 “三公”经费情况说明
2020年“三公”经费预算115万元,比2019年减少15万元。其中:因公出国费用0万元,比2019年减少0万元;公务接待费2万元,比2019年减少0万元;公务用车运行维护费48万元,比2019年减少12万元,主要原因是有公务用车报销后公务用车保有量减少;公务用车购置费65万元,比2019年减少3 万元;主要原因是申请购买的车辆费用降低。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费239.5万元,比上年增加109.39万元,主要原因为人员增长后运行经费的自然增长。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 万元:政府采购货物预算575.86万元、其中一般公共预算拨款政府采购575.86万元:政府采购货物预算320万元、政府采购服务预算255.86万元。
3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1568万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆12辆,其中一般公务用车12辆、执勤2020年一般公共预算安排购置车辆3辆,其中一般公务用车 3辆。
部门预算公开联系人:阎盟 联系方式:65368004
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表 | |||
单位名称: 事务局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 2,064.06 | 一、本年支出 | 2,064.06 |
一般公共预算拨款 | 2,064.06 | (一)一般公共服务支出 | 1,977.03 |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | (二)社会保障和就业支出 | 43.54 |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | (三)卫生健康支出 | 23.09 |
二、上年结转 | (四)住房保障支出 | 20.40 | |
一般公共预算拨款 | |||
政府性基金预算拨款 | |||
国有资本经营预算拨款 | |||
二、结转下年 | |||
收入总计 | 2,064.06 | 支出总计 | 2,064.06 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位名称: 事务局 | 单位:万元 | ||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 年初预算数 | |||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 2,064.06 | 496.06 | 1,568.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,977.03 | 409.03 | 1,568.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,977.03 | 409.03 | 1,568.00 | |
2010301 | 行政运行 | 295.29 | 295.29 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,568.00 | 1,568.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 113.74 | 113.74 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.54 | 43.54 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.49 | 42.49 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | ||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.65 | 1.65 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||
210 | 卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | ||
221 | 住房保障支出 | 20.40 | 20.40 | ||
22102 | 住房改革支出 | 20.40 | 20.40 | ||
2210201 | 住房公积金 | 20.40 | 20.40 | ||
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位名称: 事务局 | 单位:万元 | |||
经济分类科目 | 2020年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 249.28 | 249.28 | |
30101 | 基本工资 | 88.40 | 88.40 | |
30102 | 津贴补贴 | 23.12 | 23.12 | |
30103 | 奖金 | 4.55 | 4.55 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | 50.28 | 50.28 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 13.61 | 13.61 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 45.30 | 45.30 | |
30113 | 住房公积金 | 20.40 | 20.40 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 3.61 | 3.61 | |
302 | 商品服务支出 | 239.05 | 239.05 | |
30201 | 办公费 | 120.64 | 120.64 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | |||
30207 | 邮电费 | 7.18 | 7.18 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | |||
30211 | 差旅费 | 41.40 | 41.40 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | |||
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | 1.66 | 1.66 | |
30216 | 培训费 | 1.33 | 1.33 | |
30217 | 公务招待费 | 2.00 | 2.00 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | |||
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.77 | 1.77 | |
30229 | 福利费 | 2.94 | 2.94 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 48.00 | 48.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 7.14 | 7.14 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 7.73 | 7.73 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 6.08 | 6.08 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.65 | 1.65 | |
合计 | 496.06 | 257.01 | 239.05 | |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位名称: 事务局 | |||||
2020年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
1150000 | 0 | 1130000 | 650000 | 480000 | 20000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表 | ||||
单位名称: 事务局 | 单位:万元 | |||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
沙坪坝区部门收支总表 | |||
单位名称: 事务局 | 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 2,064.06 | 一、一般公共服务支出 | 1,977.03 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 43.54 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 23.09 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 20.40 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,064.06 | 本年支出合计 | 2,064.06 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 2,064.06 | 支出总计 | 2,064.06 |
沙坪坝区部门收入总体情况表 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 金额 | 其中:教育收费 | ||||||||
合计 | 2,064.06 | 2,064.06 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,977.03 | 1,977.03 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,977.03 | 1,977.03 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 295.29 | 295.29 | ||||||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,568.00 | 1,568.00 | ||||||||
2010350 | 事业运行 | 113.74 | 113.74 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.54 | 43.54 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.49 | 42.49 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.65 | 1.65 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | ||||||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 20.40 | 20.40 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 20.40 | 20.40 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 20.40 | 20.40 | ||||||||
沙坪坝区部门支出总体情况表 | |||||||
单位名称: 事务局 | 单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 2,064.06 | 496.06 | 1,568.00 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,977.03 | 409.03 | 1,568.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,977.03 | 409.03 | 1,568.00 | |||
2010301 | 行政运行 | 295.29 | 295.29 | ||||
2010302 | 一般行政管理事务 | 1,568.00 | 1,568.00 | ||||
2010350 | 事业运行 | 113.74 | 113.74 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 43.54 | 43.54 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.49 | 42.49 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.22 | 27.22 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 13.61 | 13.61 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 1.65 | 1.65 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.06 | 1.06 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 23.09 | 23.09 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 23.09 | 23.09 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 9.55 | 9.55 | ||||
2101102 | 事业单位医疗 | 13.55 | 13.55 | ||||
221 | 住房保障支出 | 20.40 | 20.40 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 20.40 | 20.40 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 20.40 | 20.40 | ||||
采购预算明细表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
项目 | 一般公共预算拨款收入 | 政府基金预算拨款收入 | 国有资本预算拨款收入 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
货物 | 320.00 | |||||||
服务 | 255.86 | |||||||
总计: | 575.86 | 0.00 | 0.00 | |||||
部门和单位整体绩效目标表 | ||||||
业务主管部门 | 行财科 | 部门支出预算总量(万元) | 1568 | |||
当年整体绩效目标 | 保障机关职工正常工作,就餐,机关大楼正常运转 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |
机关职工满意度 | 100% | 百分比 | 满意度 | 高于70% | ||
区级重点专项资金绩效目标表 | |||||||
编制单位:沙坪坝区机关事务管理局 | 单位:万元 | ||||||
专项资金名称 | 事务局常年运行经费 | 业务主管部门 | 行财科 | ||||
2020年预算 | 1568 | 区级支出 | 1568 | ||||
补助街镇 | |||||||
项目概况 | 事务局负责全区重要接待及大型会议承办,负责机关食堂运营以及保障机关大楼的正常运行。 | ||||||
立项依据 | 根据事务局三定方案所确定的职责立项。 | ||||||
当年绩效目标 | 保障机关职工正常工作,就餐,机关大楼正常运转 | ||||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||
机关职工满意度 | 100% | 百分比 | 满意度 | 高于70% | |||