索引号: | 11500106009290403U/2017-01894 | 信息分类名称: | 财政/财政 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2017-09-06 | 发布日期: | 2017-09-06 |
名称: | 沙坪坝区经济和信息化委员会2016年部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: | |沙坪坝区经济和信息化委员会2016年部门决算情况说明| |
一、部门基本情况
(一)职能职责。
1.贯彻执行有关工业和信息化、中小企业发展的法律、法规、规章和方针政策。
2.提出新型工业化发展战略,拟订工业和信息化的发展规划并组织实施,解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构调整和优化升级,促进信息化与工业化融合。
3.提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的建议;对工业和信息化项目进行核准、备案;规划和组织重点工业和信息化建设项目,监督管理重点技术改造。
4.监测分析工业和信息产业运行态势,统计并发布相关信息,进行预警预测和信息引导,解决运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
5.拟定年度工业发展目标并组织落实;协调煤、电、工业用油、气和重要物资的平衡调度,负责企业用盐审批。
6.拟订工业技术进步和高新技术产业发展规划并组织实施,指导行业技术创新和技术进步;负责工业行业的质量管理和品牌战略推进;组织实施相关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动软件业、信息服务和新兴产业发展。
7.负责电力、天然气等行业的行政管理、行政执法;负责节能降耗、资源综合利用、清洁生产等工作,组织相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
8.推进工业体制改革和管理创新,指导企业建立现代企业制度和产品结构调整,指导相关行业加强安全生产管理;引导和规范生产性服务业发展,指导和促进创意产业发展,培育信用服务市场。
9.指导工业园区规划和建设,促进特色工业发展。
10.推进工业和信息产业领域的招商引资工作。
11.统筹推进信息化工作;配合电信、广播电视和计算机网络融合工作,协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用工作。
12.管理相关信息安全,推进信息安全保障体系建设,指导政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件;推进电信普遍服务,保障重要通信。
13.维护企业合法权益,推进企业融资服务工作。
14.承办区政府交办的其他事项
企业服务中心主要职责
为企业提供信息、政策咨询等服务;搭建企业信息交流平台。
(二)机构设置。
根据沙府办发〔2010〕109号及沙编委发〔2014〕62号文件精神,区经信委包括机关本级及三个事业单位,委本级设7个内设机构。下属事业单位3个(沙区企业服务中心、沙区中小企业融资服务中心、中小企业培训中心)。截至2016年底,机关行政编制22名,实有16人;机关工勤编制1名,实有1人;另有机关离退休人员9名。下属3个事业单位人员编制19名,实有19人,退休人员31人。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度收入总计6226.35万元,支出总计6226.35万元。与2015年决算数相比,收入减少963.96万元、下降15.5%,主要原因是项目资金部分减少。支出减少963.96万元,下降15.5%,主要原因是项目支出部分减少。
本部门2016年度收入合计6226.35万元,其中:财政拨款收入6226.35万元,占100%;本部门2016年度支出合计6226.35万元,其中:基本支出859.84万元,占13.8%;项目支出5366.51万元,占86.2%。
本部门2016年度年末结转和结余0万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入6226.35万元,较上年决算数减少963.96万元,下降15.5%。主要原因是项目支出部分的减少。较年初预算数增加3352.72万元,增长53.8%。主要原因是市级的各类专项补助资金的下达,比如重庆市产业技术创新专项资金1416万元。本部门2016年度财政拨款支出6226.35万元,较上年决算数减少963.96万元,下降15.5%。主要原因是市级项目补助资金的减少。
本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出293.13万元,占4.7%,科学技术支出1,416万元,占22.75%,较年初预算数增加1416万元,决算数大于年初预算数,主要原因是该笔资金为市级专项补助,预算未作安排;社会保障和就业支出428.76万元,占6.8%,医疗卫生与计划生育支出2.37万元,占0.038%,节能环保支出5.75万元,占0.092%,农林水支出45万元,0.72%,资源勘探信息等支出4003.73万元,占64.3%,住房保障支出31.6万元,占0.6%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出6226.35万元。其中:人员经费647.43万元,较上年减少205.09万元,主要原因是事业离退休人员部分纳入了专项资金。人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费212.42万元,较上年减少7.26万元,主要原因是单位推行厉行节约,加强了内部管理,公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、公务用车运行维护费、会议费、培训费、手续费等。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本部门 “三公”经费支出共计25.54万元,较年初预算数增加12.68万元,较上年支出数增加9.47万元,增加的主要原因是:根据市委组织部的文件要求,肖光平同志、梁绍庆同志、冯大林同志分别到澳大利亚、德国、美国参加对外投资促进工作,学习先进管理经费,因公出国(境)费用支出13.41万元,该费用未纳入2016年预算安排。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2016年度本部门因公出国(境)费用13.41万元,主要是用于到澳大利亚、德国、美国参加对外投资促进工作,学习先进管理经验,费用支出较年初预算数增加13.41万元,较上年支出数增加11.21万元,增加的主要原因是临时性工作,无法预计,未能纳入2016年年初预算。
公务车运行维护费10.33万元,主要用于市内因公出行、企业安全检查、企业调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少0.73万元,较上年支出数减少1.65万元,主要原因是单位严格遵守八项规定,厉行节约,规范了公务车管理。公务接待费1.8万元,主要用于接待外商招商引资工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,费用支出较年初预算无差,较上年支出数减少0.9万元,减少的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本部门因公出国(境)共计3个团组,3人;国内公务接待50批次,370人, 2016年本部门人均接待费48元,车均维护费3.4万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出128.53万元,机关运行经费主要用于开支办公费、水电费、邮电费、维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、、培训费等,机关运行经费较2015年增加13.5万元,增长主要原因是本单位今年召开了经济运行分析会议,会议费较上年有所增长,此外部分原因是由物价上涨造成。
(二)国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,都为一般公务用车3辆。
(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额22.57万元,其中:政府采购货物支出22.57万元。主要用于采购办公电脑购置、办公家具购置等。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65308572
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
财政拨款收入 | 1 | 6,226.35 | 一般公共服务支出 | 28 | 293.13 |
上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 1,416.00 |
7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 428.76 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 2.37 | ||
10 | 节能环保支出 | 37 | 5.75 | ||
11 | 城乡社区支出 | 38 | 0.00 | ||
12 | 农林水支出 | 39 | 45.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 4,003.73 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | ||
16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 46 | 31.60 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 6,226.35 | 本年支出合计 | 51 | 6,226.35 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 6,226.35 | 总计 | 54 | 6,226.35 |
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 6,226.35 | 6,226.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 428.77 | 428.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 226.54 | 226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.51 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 202.23 | 202.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 202.23 | 202.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4,003.73 | 4,003.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 1,187.40 | 1,187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1,187.40 | 1,187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,738.65 | 1,738.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 306.20 | 306.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 23.79 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,408.66 | 1,408.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 489.58 | 489.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 361.17 | 361.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 128.41 | 128.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 588.10 | 588.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 588.10 | 588.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 6,226.35 | 859.84 | 5,366.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 428.77 | 226.54 | 202.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 226.54 | 226.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.51 | 73.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 202.23 | 0.00 | 202.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 202.23 | 0.00 | 202.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21111 | 污染减排 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
213 | 农林水支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21301 | 农业 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4,003.73 | 306.20 | 3,697.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21502 | 制造业 | 1,187.40 | 0.00 | 1,187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1,187.40 | 0.00 | 1,187.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,738.65 | 306.20 | 1,432.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150501 | 行政运行 | 306.20 | 306.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 23.79 | 0.00 | 23.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,408.66 | 0.00 | 1,408.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 489.58 | 0.00 | 489.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 361.17 | 0.00 | 361.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 128.41 | 0.00 | 128.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 588.10 | 0.00 | 588.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 588.10 | 0.00 | 588.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,226.35 | 一般公共服务支出 | 29 | 293.13 | 293.13 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 科学技术支出 | 34 | 1,416.00 | 1,416.00 | 0.00 | ||
7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 428.76 | 428.76 | 0.00 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | ||
10 | 节能环保支出 | 38 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
12 | 农林水支出 | 40 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 4,003.73 | 4,003.73 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 47 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 6,226.35 | 本年支出合计 | 52 | 6,226.35 | 6,226.35 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 6,226.35 | 总计 | 56 | 6,226.35 | 6,226.35 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 6,226.35 | 859.84 | 5,366.51 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | ||
20104 | 发展与改革事务 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | ||
2010450 | 事业运行 | 293.13 | 293.13 | 0.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,416.00 | 0.00 | 1,416.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 428.77 | 226.54 | 202.23 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 226.54 | 226.54 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 73.51 | 73.51 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 153.03 | 153.03 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 202.23 | 0.00 | 202.23 | ||
2080899 | 其他优抚支出 | 202.23 | 0.00 | 202.23 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 2.37 | 2.37 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 1.34 | 1.34 | 0.00 | ||
211 | 节能环保支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
21111 | 污染减排 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
2111199 | 其他污染减排支出 | 5.75 | 0.00 | 5.75 | ||
213 | 农林水支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
21301 | 农业 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | ||
215 | 资源勘探信息等支出 | 4,003.73 | 306.20 | 3,697.53 | ||
21502 | 制造业 | 1,187.40 | 0.00 | 1,187.40 | ||
2150299 | 其他制造业支出 | 1,187.40 | 0.00 | 1,187.40 | ||
21505 | 工业和信息产业监管 | 1,738.65 | 306.20 | 1,432.45 | ||
2150501 | 行政运行 | 306.20 | 306.20 | 0.00 | ||
2150502 | 一般行政管理事务 | 23.79 | 0.00 | 23.79 | ||
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 1,408.66 | 0.00 | 1,408.66 | ||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 489.58 | 0.00 | 489.58 | ||
2150805 | 中小企业发展专项 | 361.17 | 0.00 | 361.17 | ||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 128.41 | 0.00 | 128.41 | ||
21599 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 588.10 | 0.00 | 588.10 | ||
2159999 | 其他资源勘探电力信息等支出 | 588.10 | 0.00 | 588.10 | ||
221 | 住房保障支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 31.60 | 31.60 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 31.60 | 31.60 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 859.84 | 647.43 | 212.42 | |
301 | 工资福利支出 | 367.36 | 367.36 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 134.07 | 134.07 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 89.99 | 89.99 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 10.42 | 10.42 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 28.59 | 28.59 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 46.20 | 46.20 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 58.09 | 58.09 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 189.84 | 0.00 | 189.84 |
30201 | 办公费 | 26.85 | 0.00 | 26.85 |
30202 | 印刷费 | 3.02 | 0.00 | 3.02 |
30203 | 咨询费 | 0.17 | 0.00 | 0.17 |
30204 | 手续费 | 0.33 | 0.00 | 0.33 |
30205 | 水费 | 0.52 | 0.00 | 0.52 |
30206 | 电费 | 5.78 | 0.00 | 5.78 |
30207 | 邮电费 | 10.44 | 0.00 | 10.44 |
30209 | 物业管理费 | 2.05 | 0.00 | 2.05 |
30211 | 差旅费 | 1.50 | 0.00 | 1.50 |
30212 | 因公出国(境)费用 | 13.41 | 0.00 | 13.41 |
30213 | 维修(护)费 | 0.92 | 0.00 | 0.92 |
30214 | 租赁费 | 4.27 | 0.00 | 4.27 |
30215 | 会议费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
30216 | 培训费 | 1.56 | 0.00 | 1.56 |
30217 | 公务接待费 | 1.80 | 0.00 | 1.80 |
30226 | 劳务费 | 3.48 | 0.00 | 3.48 |
30227 | 委托业务费 | 0.62 | 0.00 | 0.62 |
30228 | 工会经费 | 18.89 | 0.00 | 18.89 |
30229 | 福利费 | 11.49 | 0.00 | 11.49 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.33 | 0.00 | 10.33 |
30239 | 其他交通费用 | 70.16 | 0.00 | 70.16 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.65 | 0.00 | 0.65 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 280.06 | 280.06 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 226.54 | 226.54 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 1.12 | 1.12 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 7.88 | 7.88 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 41.22 | 41.22 | 0.00 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 3.30 | 3.30 | 0.00 |
310 | 其他资本性支出 | 22.57 | 0.00 | 22.57 |
31002 | 办公设备购置 | 22.57 | 0.00 | 22.57 |
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
公开08表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 128.53 |
(一)支出合计 | 12.86 | 25.54 | (一)行政单位 | 128.53 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 13.41 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 11.06 | 10.33 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
(2)公务用车运行维护费 | 11.06 | 10.33 | (一)车辆数合计(辆) | 3 |
3.公务接待费 | 1.80 | 1.80 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | 1.80 | 1.80 | 2.一般公务用车 | 3 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0 |
(二)相关统计数 | 0 | 5.其他用车 | 0 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 3 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 3 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 3 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 50 | |||
其中:外事接待批次(个) | 0 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 370 | |||
其中:外事接待人次(人) | 0 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |