索引号: 11500106009290614B/2022-00035 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区经济信息委 生成日期: 2022-01-18 发布日期: 2022-01-18
名称: 重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会(本级)2022年部门预算情况说明
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重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会(本级)2022年部门预算情况说明
发布日期:2022-01-18

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.负责拟定工业、信息产业年度目标并实施,负责工业运行监测分析、预警预测和信息发布,协调解决经济运行中的有关问题并提出政策建议。

2.负责推进工业和信息化产学研合作和相关科研成果产业化工作;负责拟订工业、信息产业的发展规划并组织实施。

3.负责提出工业和信息产业建设投资(含技术改造)规模、方向和计划并组织实施,推进重点项目建设;负责工业固定资产投资统计和技改项目备案。

4.负责中小企业运行监测、预警分析及信息发布。负责培育各类民营市场主体,服务中小企业发展,指导微型企业创业扶持并开展培训孵化工作。负责指导工业企业开展融资工作。

5.负责推进工业和信息产业能源节约、资源综合利用、清洁生产和绿色发展。承担工业节能监察及重点用能企业节能监督管理。参与组织协调工业环境保护。

6.负责本区工业经济对外开放和招商引资、合作交流工作。

7.指导协调行业安全生产应急救援。指导相关行业加强安全生产管理,参与重特大安全生产事故调查处理。承担全区民用爆破器材生产、流通的行业管理和安全生产监督检查。

8.承担天然气、电力的行业管理。负责牵头编制天然气、电力年度平衡计划并组织实施。承担城镇天然气经营、输配、安全生产监督管理,承担城市门站以内城镇天然气管道安全保护监督管理工作。

9.负责拟订全区加油加气站和液化石油气行业发展规划并组织实施。负责协调电力、燃气保障。承担压缩天然气、液化天然气、液化石油气、二甲醚和醇基燃料的行业管理和日常安全生产监督管理工作。

10.承办区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

内设办公室、经济运行科、工业发展和投资科、大数据应用发展科、军民融合发展科、智能化科、企业服务与改革科、节能与综合利用科、应急管理科(综合执法科)、能源管理科(行政审批科)等10个行政科室。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1776.62万元,其中:一般公共预算拨款1776.62 万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入0 万元。收入较去年减少7017.81万元,主要原因是项目支出减少。

(二)支出预算:2022年年初预算数1776.62万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业176.69万元,卫生健康支出29.41万元,住房保障24.06万元,资源勘探工业信息等支出1546.45万元。支出较去年减少7017.81万元,主要是基本支出减少5.21万元,项目支出减少7012.6万元。

三、部门预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1776.62万元,一般公共预算财政拨款支出1776.62万元,比2021年减少7017.81万元。其中:基本支出449.12 万元,比2021年减少5.21万元,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,厉行节约,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1327.5万元,比2021年减少7012.6万元,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,厉行节约,主要用于落实全区“工业强区”战略,推动全区工业和信息化,高质量发展,加快智能化、数字化进程,同时抓好工业领域风险防控和环境保护,提高服务企业水平,优化营商环境等重点工作。

重庆市沙坪坝区经济和信息化委员会2022年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算26.55万元,比2021年增加2.88万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,与2021年持平;公务接待费1.35 万元,比2021年减少0.02万元,主要原因是按照要求,严格控制陪餐人数;公务用车运行维护费7.2万元,比2021年减少15.1万元,主要原因是厉行节约,严格落实过“紧日子”要求;公务用车购置费18万元,比2021年增加18 万元,主要原因是1辆公务用车已到报废年限,维修等费用较高。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费124.63万元,比上年减少52.06万元,主要原因为严格落实过“紧日子”要求,厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额25.5万元:政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元;其中一般公共预算拨款政府采购25.5万元:政府采购货物预算22.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1327.5万元。

4.国有资产占有使用情况。截止202112月,所属各预算单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2 辆、执勤执法用车0 辆。2022年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

5.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:肖颖 联系方式:023-65308572


2022年部门整体绩效目标表(附件6)-1.xlsx

2022年绩效目标表.xlsx

预算公开套表(本级).xlsx


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