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索引号: 11500106MB195966XM/2025-00006 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区科技局 生成日期: 2025-02-24 发布日期: 2025-02-24
名称: 重庆市沙坪坝区科学技术局2025年部门预算情况说明
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重庆市沙坪坝区科学技术局2025年部门预算情况说明
发布日期:2025-02-24

    一、单位基本情况

(一)职能职责

根据沙坪坝区委办公室、沙坪坝区政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》,20194月新组建的沙坪坝区科学技术局主要职责如下:

1. 贯彻执行创新驱动发展战略方针以及科技工作相关法律、法规和规章;拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技创新发展规划和政策并组织实施;拟订企业科技创新、高新技术发展及产业化、科技创新平台、科技成果转移转化和促进产学研结合、科技促进农业农村和社会发展、科技对外交流与创新能力开放合作、科学普及和科学传播的政策、措施并组织实施。

2. 统筹全区创新体系建设和科技体制改革,推动创新生态建设,会同有关部门健全科技创新激励机制,提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。

3. 牵头推进科研机构建设和发展,推动企业科技创新能力建设,培育科技型企业。配合相关部门推进科技军民融合发展相关工作。推动科技园区建设。

4. 拟订区级科技项目计划,负责科技项目的组织、实施、监督和管理,围绕区域发展方向,组织开展重点领域技术发展需求分析,服务市级以上重大项目的申报与实施。整合区域科技创新基地,参与服务科技基础设施建设,促进科技资源开放共享,推动社会发展领域科技进步。

5. 牵头全区技术转移体系建设。组织实施科技创新评比、科技成果奖励申报。引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

6. 负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,落实科技项目评审、科技人才评价、科研机构评估改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。承担全区科技保密工作。负责科技宣传工作。

7. 负责科技招商,引进科技创新资源,推进科技合作与交流。

8. 负责科技人才工作,负责国(境)外科技智力引进工作,负责国(境)外来(回)区定居专家服务工作。

9. 负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

11. 职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

12. 与区人力资源和社会保障局的职责分工。有关外国人来区工作许可职责分工,依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》(中央编办发〔201897号)规定执行。

(二)单位构成

重庆市沙坪坝区科学技术局(本级)为行政机关单位,下属重庆市沙坪坝区科技服务中心(二级单位)为事业单位。重庆市沙坪坝区科学技术局内设办公室、科技创新发展科、科技企业发展科、社会发展科技科、科技合作发展科5个职能科室。

(三)本轮机构改革相关情况

本部门无机构改革相关情况。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数710.67万元,其中:一般公共预算拨款710.67万元,无政府性基金预算拨款,无国有资本经营预算收入,无事业收入,无事业单位经营收入,无其他收入。收入较去年减少201.11万元,主要是项目经费拨款减少201.18万元,基本支出拨款增加0.07万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数710.67万元,其中:科学技术支出583.57万元,社会保障和就业支出74.01万元,卫生健康支出24.25万元,住房保障支出28.83万元。支出较去年减少201.11万元,主要是项目支出减少201.18万元,基本支出增加0.07万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入710.67万元,一般公共预算财政拨款支出710.67万元,比2024年减少201.11万元。其中:基本支出453.67万元,比2024年减少0.07万元,主要原因是人员经费减少21.68万元,公用经费增加21.75万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出257万元,比2024年减少201.18万元,主要原因是减少市级引导区县科技发展专项171万元、一般性项目30.17万元等,主要用于创新主体培育、西部(重庆)科学城(沙坪坝)建设、创新及科普品牌活动、项目评审费等重点工作。

区科技局部门2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算5.93万元,比2024增加5.43万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年相同,主要原因是无因公出国(境)计划;公务接待费0.2万元,比2024年减少0.3万元,主要原因是严格控制公务接待预算不增长;公务用车运行维护费0.97万元,比2024年增加0.97万元,主要原因是2024年末新购了1辆公车;公务用车购置费4.76万元,比2024增加4.76万元;主要原因是2024年末新购了1辆公车,分三年分期付款,2025年为第二期付款。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费60.77万元,比上年增加21.75万元,其中机关运行经费36.49万元,比上年增加11.71万元。主要原因为2024年基础办公类、运行成本类、会议培训类等一般性项目纳入了项目预算。主要用于医疗费、印刷费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务用车购置费、福利费、培训费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.38万元:政府采购货物预算0.38万元;其中一般公共预算拨款政府采购0.38万元:政府采购货物预算0.38万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款257万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中综合执法用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆。

六、专业性名词解释

1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5. “三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:杜玉冰      联系方式:023-65368124


附件下载:

2025年沙区科技局部门预算审议表1-9.xlsx
2025年沙区科技局部门预算审议表10、11.doc

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