索引号: | 11500106009290438E/2021-01233 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级)
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行人力资源和社会保障法律法规、规章和方针政策;拟订全区人力资源和社会保障相关发展规划、政策并组织实施和监督检查。
2.贯彻执行人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。综合管理人力资源市场和人力资源开发培训、流动调配等工作。
3.负责促进就业工作,贯彻执行统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹实施面向城乡劳动者的职业技能培训制度,组织实施就业援助,牵头落实高校毕业生就业政策。
4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险法律、法规和政策。贯彻执行养老、失业、工伤保险关系转续办法。执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,承担行政监督责任。会同有关部门实施全民参保计划,并建立统一的社会保险公共服务平台。
5.按管理权限负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6.贯彻执行劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。
7.参与拟订全区人才队伍建设的总体规划、政策文件等工作。负责区级有关重点人才项目的组织实施和监督检查。落实人才引进政策。
8.负责专业技术人才队伍和高技能人才队伍建设。牵头推进深化职称制度改革工作,组织实施专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责执行吸引留学人员来渝工作或定居政策。落实技能人才培养、评价、使用和激励政策,贯彻落实职业资格制度和职业技能多元化评价政策。组织紧缺优秀人才的引进工作。负责专家、高层次人才服务工作。
9.会同相关部门指导推进事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、人员交流等人事综合管理工作,组织实施事业单位人员和机关工勤人员管理政策。
10.按有关规定,综合管理全区表彰奖励工作,承担市级部门及以上层级功勋荣誉表彰的评选推荐工作,根据授权承办区级表彰奖励活动。
11.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配政策和企事业单位人员福利、离退休政策。组织实施机关事业单位工资福利、离退休政策和工资统发审核工作。
12.会同有关部门贯彻落实农民工工作综合性政策、规划和相关配套政策,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。
13.负责我区人力资源和社会保障领域跨区交流与合作。
14.协助做好公务员录用、公开遴选、公开选调等考试的考务组织工作。承办以区政府名义任免人员的行政任免手续。
15.负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
16.完成区委、区政府交办的其他任务。
17.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,按规定进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,贯彻执行国家职业资格目录清单,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。
18.有关职责分工。
与区教委分工。高校毕业生就业政策由区人力社保局牵头,会同区教委等部门落实。高校毕业生离校前就业指导和服务工作,由区教委负责;高校毕业生离校后就业指导和服务工作,由区人力社保局负责。
(二)机构设置
沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级)为沙坪坝区人力资源和社会保障局的二级预算单位,内设11个科室(办公室、政策法规科、计划财务科、就业促进科、事业单位管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、基金监督科、劳动保障监察科、人事综合科),直属事业单位3个(其中:参公事业单位2个(沙坪坝区劳动保障监察大队、沙坪坝区劳动人事争议仲裁院)、全额拨款事业单位1个(沙坪坝区人事考试培训中心))。
(三)单位构成
从预算单位构成来看,无纳入本单位2020年度决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计2,526.1万元,支出总计2,526.1万元。收支较上年决算数减少2,958.04万元、下降 53.9%,主要原因是机构改革后,军转干部安置经费、离休人员、代管军队等人员医疗补助政策经费等项目经费由职能职责接收单位列收支。
2.收入情况。2020年度收入合计2,076.01万元,全部为财政拨款收入。此外,年初结转和结余450.09万元。
3.支出情况。2020年度支出合计2,075.8万元。其中:基本支出 1,314.68万元,占63.3%;项目支出761.12万元,占36.7%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余450.3万元,较上年决算数增加0.22万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计2,526.1万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少2,958.04万元,下降53.9%。主要原因是:一是军转干部安置经费减少354.7万元;二是离休人员、代管军队等人员医疗补助政策经费减少2583.6万元。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,076.01万元,较上年决算数减少2,957.34万元,下降58.8%。主要原因是机构改革后,军转干部安置经费、离休人员、代管军队等人员医疗补助政策经费等项目经费由职能职责接收单位列收支。较年初预算数减少990.15万元,下降32.3%。主要原因是年初预算中社会保障协管员基本支出1274万元通过指标划转的方式转至镇街。此外,年初财政拨款结转和结余450.08万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,075.8万元,较上年决算数减少2,958.26万元,下降58.8%。主要原因是机构改革后,军转干部安置经费、离休人员、代管军队等人员医疗补助政策经费等项目经费由职能职责接收单位列收支。较年初预算数减少990.36万元,下降32.3%。主要原因是年初预算中社会保障协管员基本支出1274万元通过指标划转的方式转至镇街。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余450.3万元,较上年决算数增加0.22万元。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出1,974.82万元,占95.1%,较年初预算数减少996.98万元,下降33.5%,主要原因是年初预算中社会保障协管员基本支出1274万元通过指标划转的方式转至镇街。
(2)卫生健康支出53.16万元,占2.6%,较年初预算数增加3.18万元,增长6.4%,主要原因是人员增加导致增加了医疗保险支出。
(3)住房保障支出47.82万元,占2.3%,较年初预算数增加3.44万元,增长7.8%,主要原因是人员增加导致增加了住房公积金支出。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出1,314.68万元。其中:人员经费1,141.48万元,较上年决算数增加136.56万元,增长13.6%,主要原因是2020年部分职工调档调级、2名在职和退休人员死亡,增加抚恤金支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费173.2万元,较上年决算数减少64.6万元,下降27.2%,主要原因:一是贯彻落实党中央压减一般性支出的文件要求,厉行节俭;二是受疫情影响,公务外出事项明显减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计11.52万元,较年初预算数减少1.48万元,下降11.4%,主要原因是严格厉行节约的原则,加大力度控制和压缩“三公”经费支出。较上年支出数增加3.5万元,增长43.6%,主要原因是工作需要,给单位调拨1辆公务用车,公务用车运行维护费相应增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本单位因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,较上年支出数增加0.00万元,今年本单位未购置公务车辆。
公务车运行维护费11.07万元,主要用于市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.93万元,下降7.8%,主要原因是加强公务用车管理,加大力度控制和压缩公务用车支出。较上年支出数增加3.65万元,增长49.2%,主要原因是工作需要,给单位调拨1辆公务用车,公务用车运行维护费相应增加。
公务接待费0.45万元,主要用于接待市局及其他省市、区县人力社保部门考察、调研接待。费用支出较年初预算数减少0.55万元,下降55%;较上年支出数减少0.16万元,下降26.2%,主要原因是严格厉行节约的原则,加大力度控制和压缩公务接待支出。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待4批次43人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费104.4元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.69万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出173.2万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少64.6万元,下降27.2%,主要原因是贯彻落实中央压减一般性支出的文件要求,厉行节俭。
本年度会议费支出2.29万元,较上年决算数减少0.37万元,下降13.9%,主要原因是受疫情影响,会议事项减少。
本年度培训费支出 26.64万元,较上年决算数增加5.56万元,增长26.4%,主要原因是受区委组织部委托,开办了多场全区机关事业单位人员专项提升培训班。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中应急保障用车3辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(电梯),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额267.45万元,其中:政府采购货物支出37.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出229.58万元。授予中小企业合同金额257.07万元,占政府采购支出总额的96.1%,其中:授予小微企业合同金额 237.27万元,占政府采购支出总额的88.7%。主要用于全区工资管理信息系统升级扩建项目、办公大楼物业服务、购置固定资产、印刷费等支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对单位16个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评16项,涉及资金2074万元。从评价情况来看,2020年度绩效目标完成情况较好,资金执行到位。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):沙坪坝区人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目名称 | “三支一扶”大学生工资待遇 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||
主管部门 | 区人力社保局 | 联系人及电话 | 张操86282228 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||
年度总金额 | 70 | 70 | 70 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中:①部门预算 | 70 | 70 | 其中:①本单位实际支出 | 0 | 0.00% | / | ||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 70 | 100.00% | / | ||||
年度 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
按照标准如实发放给每一位“三支一扶”大学生。 | 无 | 已如期发放到位。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) |
补助人数(户数) | 人次 | ≥ | 15人 | 15人 | 15人 | 100% | 是 | 40 | 40.00 | |
人均(户均)补助标准 | 万元 | = | 4.67 | 4.67 | 4.67 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |
补助按时到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |
补助政策知晓率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):沙坪坝区人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目名称 | 劳动人事争议仲裁办案补助 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||
主管部门 | 区人力社保局 | 联系人及电话 | 张操86282228 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||
年度总金额 | 42 | 42 | 42 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中:①部门预算 | 42 | 42 | 其中:①本单位实际支出 | 42 | 100.00% | / | ||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 0.00% | / | ||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
大力提高专兼职仲裁员、书记员的办案积极性,提升办案效率,切实保障全年仲裁各项目标任务按时完成,极大促进仲裁工作更好更优开展。 | 无 | 全年办理仲裁案件1271件,结案率96.45%以上。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) |
办结案件数量 | 项、个 | ≥ | 1200 | 1200 | 1271 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |
劳动人事争议仲裁案件结案率 | % | ≥ | 90 | 90 | 96.45 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |
错误率 | % | ≤ | 5 | 5 | 0 | 100% | 否 | 15 | 15.00 | |
办案平均周期 | 天 | ≤ | 45 | 45 | 45 | 100% | 否 | 15 | 15.00 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):沙坪坝区人力资源和社会保障局 | ||||||||||
项目名称 | 区属事业单位公招专项经费(含笔试、面试) | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||
主管部门 | 区人力社保局 | 联系人及电话 | 张操86282228 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||
年度总金额 | 213 | 213 | 213 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中:①部门预算 | 213 | 213 | 其中:①本单位实际支出 | 213 | 100.00% | / | ||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | 0.00% | / | ||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
计划招录300名事业单位工作人员。 | 无 | 共开展事业单位公开招聘、教育卫生考核招聘、赴高校招聘等8次人事考试, 13000余人次参加考试,全年完成327名事业单位工作人员的招录工作。 | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) |
考务组织失误率 | % | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 25 | 25.00 | |
实施人事考试场次 | 项(次) | ≥ | 8 | 8 | 8 | 100% | 是 | 25 | 25.00 | |
实施人事考试的考生投诉率 | ‰ | ≤ | 10 | 10 | 0 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |
重大舆情发生率 | % | ≤ | 0 | 0 | 0 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(1)“三支一扶”大学生工资待遇项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,全年按时足额保障了全区15名“三支一扶”人员工资待遇的正常发放。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是保障了全区15名“三支一扶”人员工资待遇;二是全年12个月均按时发放到位;三是“三支一扶”人员满意度100.0%。
(2)劳动人事争议仲裁办案补助项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,全年办理仲裁案件1271件,结案率96.45%以上。项目全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是办结案件数量超过1200件;二是劳动人事争议仲裁案件结案率高于90.0%;三是办案平均周期低于45天。
(3)区属事业单位公招专项经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况较好,全年已完成327名事业单位工作人员的招录工作。项目全年预算数为213万元,执行数为213万元,完成预算的100.0%。主要产出和效果:一是全年考务工作未发生重大失误;二是实施人事考试场次超过8场次;三是共计招录300名以上的事业单位工作人员。
2.绩效自评报告
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
张操023-86282228。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1: GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,076.01 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 1,974.82 |
九、卫生健康支出 | 53.16 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 47.82 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,076.01 | 本年支出合计 | 2,075.80 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 450.08 | 年末结转和结余 | 450.30 |
总计 | 2,526.10 | 总计 | 2,526.10 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2: GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 2,076.01 | 2,076.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,975.03 | 1,975.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,750.39 | 1,750.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 903.36 | 903.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 785.03 | 785.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.11 | 169.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.76 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.65 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
Sheet 3: GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 2,075.80 | 1,314.68 | 761.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 1,974.82 | 1,213.70 | 761.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 1,750.18 | 989.06 | 761.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080101 | 行政运行 | 903.36 | 903.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 784.82 | 85.70 | 699.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 169.11 | 169.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.76 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 45.65 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 2,076.01 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 1,974.82 | 1,974.82 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 2,076.01 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 450.08 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 450.08 | 本年支出合计 | 2,075.80 | 2,075.80 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 450.30 | 450.30 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 2,526.10 | 总计 | 2,526.10 | 2,526.10 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 450.08 | 2,076.01 | 2,075.80 | 1,314.68 | 761.12 | 450.30 | |||
208 | 社会保障和就业支出 | 450.08 | 1,975.03 | 1,974.82 | 1,213.70 | 761.12 | 450.30 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.08 | 1,750.39 | 1,750.18 | 989.06 | 761.12 | 0.30 | ||
2080101 | 行政运行 | 0.00 | 903.36 | 903.36 | 903.36 | 0.00 | 0.00 | ||
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 0.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 20.00 | 0.00 | ||
2080110 | 劳动关系和维权 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 42.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.08 | 785.03 | 784.82 | 85.70 | 699.12 | 0.30 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 169.11 | 169.11 | 169.11 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 行政单位离退休 | 0.00 | 15.32 | 15.32 | 15.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 63.76 | 63.76 | 63.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 31.88 | 31.88 | 31.88 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 58.15 | 58.15 | 58.15 | 0.00 | 0.00 | ||
20808 | 抚恤 | 0.00 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | ||
2080801 | 死亡抚恤 | 0.00 | 55.53 | 55.53 | 55.53 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 450.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 53.16 | 53.16 | 53.16 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 45.65 | 45.65 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 7.51 | 7.51 | 7.51 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 47.82 | 47.82 | 47.82 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 989.20 | 302 | 商品和服务支出 | 170.16 | 310 | 资本性支出 | 3.04 |
30101 | 基本工资 | 118.70 | 30201 | 办公费 | 9.78 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 139.22 | 30202 | 印刷费 | 0.27 | 31002 | 办公设备购置 | 3.04 |
30103 | 奖金 | 147.05 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 101.48 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 54.98 | 30205 | 水费 | 1.54 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 63.76 | 30206 | 电费 | 7.85 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 31.88 | 30207 | 邮电费 | 21.33 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.36 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 5.41 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 6.61 | 30211 | 差旅费 | 1.17 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 77.57 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 24.60 | 30213 | 维修(护)费 | 1.63 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 182.99 | 30214 | 租赁费 | 1.38 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 152.28 | 30215 | 会议费 | 1.42 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.76 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.45 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 55.56 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 43.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 4.95 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 8.18 | 30227 | 委托业务费 | 5.43 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 56.45 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 11.07 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 30.71 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 45.50 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 8.56 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 1,141.48 | 公用经费合计 | 173.20 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
Sheet 8: GK08 机构运行信息表
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 173.20 |
(一)支出合计 | 13.00 | 11.52 | (一)行政单位 | 173.20 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 12.00 | 11.07 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 3 |
(2)公务用车运行维护费 | 12.00 | 11.07 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 1.00 | 0.45 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | — | 0.45 | 3.机要通信用车 | 0 |
其中:外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 3 |
(2)国(境)外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0 | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 1 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 3 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 267.46 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 43 | 1.政府采购货物支出 | 37.87 |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 229.58 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 257.07 |
二、会议费 | — | 2.29 | 其中:授予小微企业合同金额 | 237.27 |
三、培训费 | — | 26.64 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
Sheet 9: GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区人力资源和社会保障局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |