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索引号: 11500106MB17294428/2025-00017 信息分类名称: 其他/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区生态环境局 生成日期: 2025-02-25 发布日期: 2025-02-25
名称: 重庆市沙坪坝区生态环境局2025年部门预算情况说明
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重庆市沙坪坝区生态环境局2025年部门预算情况说明
发布日期:2025-02-25

         一、单位基本情况

(一)职能职责

重庆市沙坪坝区生态环境局贯彻落实党中央、市委和区委关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是:1、负责贯彻执行国家生态环境基本制度; 2、负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理;3、负责监督管理减排目标的落实;4、负责提出生态环境领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见,配合有关部门做好组织实施和监督工作;5、负责环境污染防治的监督管理,拟订水、大气、土壤、固体废物、化学品、机动车、噪声、光、恶臭等污染防治管理制度并监督实施;6、指导协调和监督生态保护修复工作,指导协调和监督农村生态环境保护工作,组织协调生物多样性保护工作,参与生态保护补偿工作;7、负责核与辐射安全的监督管理;8、负责生态环境准入的监督管理;9、负责生态环境监测工作;10、负责应对气候变化工作;11、负责开展生态环境保护督察;12、组织开展生态环境监督执法;13、组织开展生态环境宣传教育工作,承担生态环境大数据应用与管理工作;14、承担沙坪坝区生态环境保护委员会的日常工作;15、负责机关、直属单位和主管的社会组织党的建设工作;16、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市沙坪坝区生态环境局设下列8个内设机构,分别是办公室、生态环境保护督察办公室、规划和污染防治科、法制宣教科、水环境科、大气环境科、土壤固废辐射科和行政审批科。局系统纳入2024年部门预算编制范围的二级单位有2个,分别是:重庆市沙坪坝区生态环境保护综合行政执法支队、重庆市沙坪坝区生态环境监测站。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数3216.01万元,其中:一般公共预算拨款3216.01万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加115.35万元,主要是一般公共预算拨款增加115.35万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数3216.01万元,其中:一般公共服务3216.01万元,社会保障和就业256.45万元,卫生健康支出94.23万元,节能环保支出2754.12万元,住房保障111.21万元。支出较去年增加115.35万元,其中基本支出减少70.1万元,项目支出增加185.45万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入3216.01万元,一般公共预算财政拨款支出3216.01万元,比2024年增加115.35万元。其中:基本支出1791.56万元,比2024年减少70.1万元,主要原因是严格落实过“紧日子”要求,公用定额标准压减。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。项目支出1424.45万元,比2024年增加185.45万元,主要原因是大力支持数字化建设,新增信息化项目预算116.45万元,其他日常污染防治与生态保护、法制宣教与执法监督、梁滩河流域生态补偿、污水管网建设及改造项目等专项工作增加。

重庆市沙坪坝区生态环境局2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算41.41万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0.6万元,与2023年持平;公务用车运行维护费40.81万元,比2024年增加1.21万元,主要原因是大部分公务用车使用年限已达10年,公务用车维护费用增加;其中公务用车更新购置费11.29万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费296.33万元,比上年增加99.33万元,主要原因为编制口径变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额2.8万元:政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购2.8万元:政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1424.45万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆11辆,其中一般公务用车9辆(应急保障用车2辆、其他公务用车7辆)、特种专业技术用车2辆。2025年一般公共预算安排更新购置车辆2辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:文娅联系方式:023-65305265


附件下载:

附件1部门预算审议表-2025.xlsx
附件2:2025年部门预算整体绩效目标表.xlsx
附件3:2025年部门预算专项绩效目标申报表.xlsx

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