索引号: 11500106009290403U/2019-02012 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2019-08-23 发布日期: 2019-08-23
名称: 重庆市沙坪坝区商务局2018年度部门决算情况说明
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重庆市沙坪坝区商务局2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-08-23

重庆市沙坪坝区商务局

2018年度部门决算情况说明

   一、部门基本情况

    (一)职能职责。

1)贯彻执行国家商贸流通业、对外贸易、外商投资、对外投资、对外经济合作及招商引资的法律、法规、规章和方针政策。

2)负责城乡商贸统筹发展和城乡统筹商贸网络建设工作,牵头协调整顿和规范市场经济秩序以及商贸流通业监督管理。指导商业业态调整,推动连锁经营、物流配送、特许经营等现代营销方式的发展。指导商贸流通领域现代化、信息化建设。联系指导行业协会工作。

3)负责对外贸易、招商引资、对外经济合作等的统筹协调和监督管理,拟定发展规划并组织实施。研究分析外经贸形势和进出口状况,提出政策建议,负责企业自营进出口经营权登记备案;拟订服务贸易发展规划并组织实施,推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设。

4)指导外商投资工作,审核外商投资企业的合同章程的生效、变更、终止;监督检查外商投资企业执行有关法律、法规、规章和合同章程的情况,指导办理外商投诉工作。负责外商投资企业统计分析。

5)负责投资促进工作,研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况,编制产业投资咨询报告,开展产业投资贸易促进活动,联系服务重点项目投资商。监督管理对外承包工程、对外劳务合作,核准企业对外投资开办企业(金融企业除外)并实施监督。

6)组织企业参加各种外经贸交易会、展览会、展销会和洽谈会活动。汇集、包装、推介招商项目,建立招商项目库,负责招商引资洽谈会的信息发布,组织各种招商引资活动。

7)组织实施重要商品市场调控和流通管理。建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,负责重要商品的储备管理工作。

8)牵头协调整顿和规范市场经济秩序,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,负责商贸流通业的行政执法监管和商务举报投诉受理,参与打击商业欺诈等工作。负责单用途商业预付卡备案监督管理工作。

9)负责餐饮业、住宿业、社区商业等生活服务业的行业管理。负责商贸经济信息、数据的统计、分析和发布;对商贸服务业进行协调、服务。

10)监督管理旧货流通、典当、再生资源回收等商贸流通业;负责液化石油气、散装水泥、酒类等重要商品经营的管理,监督管理成品油流通;负责拍卖企业分公司设立资格许可和旧机动车鉴定评估机构设立资格许可的审批工作。

11)拟订粮食总量平衡和粮食流通的中长期规划,提出粮食流通发展战略的建议,负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理,负责储备粮油管理和粮食收购市场准入工作,负责应急调控、粮食库存检查、军粮供应管理。

12)负责电子商务监督管理,制定和实施电子商务发展相关政策、规划、措施。

13)组织企业申报政策扶持资金并监督管理。

        14)承办区政府交办的其他事项。

  (二)机构设置。

1)办公室

负责文电、机要、保密、人事、机构编制、社会保障、财务、信息、档案、信访、安全保卫、后勤服务等机关日常事务;负责政务公开、政务督查、综合协调、议提案的办理、有关文稿的起草和离退休人员的服务管理工作。按规定管理国有资产。

2)涉外管理服务科

拟订利用外资和进出口贸易年度目标计划,跟踪监测外资外贸动态,开展季度经济形势分析;指导外商投资工作,指导办理外商投诉工作,审核外商投资企业的合同章程的生效、变更、终止;指导企业开展对外经济合作工作;指导企业开展服务贸易,推动服务贸易示范区和服务外包示范区建设;指导企业开拓国际市场,负责产业损害调查,组织企业申报外经贸发展促进资金并监管;负责办理企业自营进出口经营权登记备案,负责对外贸易经营者备案登记;负责外资、中外合资、中外合作企业审批。

3)项目策划科

制定招商引资年度计划和实施方案并组织实施;负责招商引资活动的组织与推介;组织管理各种外经贸交易会、展览会、展销会和洽谈会活动; 起草招商引资政策;汇集、包装、推介招商项目,建立招商项目库;负责招商引资网站建设与管理,招商基础信息的发布;负责招商指南制定、招商宣传策划。

4)投资促进科

建立投资者信息库;负责投资促进工作,研究境内外产业投资贸易信息和产业投资状况,编制产业投资咨询报告,开展产业投资贸易促进活动,联系服务重点项目投资商;培训、联系和协调相关产业项目专员、招商引资统计员;负责全区招商引资工作统计与政策兑现。

5)企业指导科

指导集体商业企业的改革、发展、稳定工作,协调解决企业改革中的问题;负责本系统党群工作;负责商贸流通行业宣传、教育和精神文明建设工作,指导商贸流通文化建设。

6)市场科

拟订商贸服务业发展规划和政策措施;负责商贸经济信息统计、分析和发布;指导商贸流通的科技创新、应用和推广工作;指导、培育各类商品市场和生产要素市场的发展,指导商业业态调整,统筹规划、合理布局大中型商场、市场;负责城乡商贸网络建设工作;负责粮油等重要商品的市场供求状况监测工作;负责电子商务的规划、招商、指导、服务工作,负责拟定电子商务发展相关扶持政策。

7)流通科

规划培育社区商业服务体系;负责餐饮、住宿业、美容美发、洗染、家政服务等行业管理;承担突发性灾害和突发性事件重要商品保供应急工作;牵头拟订重要生活消费品和重要商品应急保供预案并组织实施。

8)特种商品营销管理科

对旧货流通、典当、散装水泥、再生资源回收等行业进行监督管理工作;负责对成品油、液化石油气、酒类、药品等重要商品流通经营的监管;负责拍卖企业分公司设立资格许可,负责旧机动车鉴定评估机构设立资格许可,负责酒类流通备案登记,负责液化石油气经营许可,负责再生资源备案登记。

9)粮油管理科

负责粮食流通的行业管理和粮食流通设施的建设管理。掌握粮油市场动态,指导安排灾区和缺粮贫困地区的粮食供应,安排以粮代赈和国家重点建设项目的粮食供应;负责粮食收购资格许可的审批工作;组织有关粮食储运、加工等方面先进技术的推广。      

10)执法监督科

负责整顿和规范市场经济秩序及商务举报投诉受理工作;负责诚信体系建设和相关行业协会指导协调等工作;负责商贸流通业的行政执法;负责商贸行业系统安全监管工作;负责单用途商业预付卡备案监督管理、备案登记工作。

  (三)单位构成。从预算单位构成看,纳入本部门2018年度决算编制的二级预算单位主要包括沙坪坝区军队粮食供应站、沙坪坝区商贸服务业信息中心。

  (四)机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求,本部门涉及机构改革,对此专门说明如下:沙坪坝区商务局更名为沙坪坝区商务委员会,为区政府工作部门,挂区投资招商促进局牌子。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2018年度收入总计30,561.54万元,支出总计30,561.54万元。收支较上年决算数减少28,161.00万元、下降47.96%,主要原因是2017年支出项目经费万达文旅城扶持资金51431.00万元,导致2017年经费支出较多,2018年支出恢复正常水平。 本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  2.收入情况。本部门2018年度收入合计30,085.78万元,较上年决算减少28,052.11万元,下降48.25%,主要原因是原因是2017年支出项目经费万达文旅城扶持资金51431.00万元,导致2017年财政拨款收入较大 2018年收入恢复正常水平。其中:财政拨款收入30,085.78万元,占100.00%。此外,年初结转和结余475.76万元。  

  3.支出情况。本部门2018年度支出合计30,502.30万元,较上年决算数减少27,744.48万元,下降47.63%,主要原因是2017年支出项目经费万达文旅城扶持资金51431.00万元,导致2017年经费支出较多,2018年支出恢复正常水平 。其中:基本支出1,300.29万元,占4.26%;项目支出29,202.01万元,占95.74%   

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余59.24万元,较上年决算数减少416.52万元,下降87.55%,主要原因是本年预决算安排更精确。

  (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入30,085.78万元,较上年决算数减少28,052.11万元,下降48.25%。主要原因是2017年支出项目经费万达文旅城扶持资金51431.00万元,导致2017年财政拨款收入较大 2018年收入恢复正常水平。较年初预算数增加27,339.08万元,增长995.34%。主要原因是市级项目资金未纳入年初预算,导致2018年实际收入大于预算收入 。此外,年初财政拨款结转和结余140.76万元。

  2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出30,167.30万元,较上年决算数减少28,079.48万元,下降48.21%。主要原因是2017年支出项目经费万达文旅城扶持资金51431.00万元,导致2017年经费支出较多,2018年支出恢复正常水平。较年初预算数增加27,420.60万元,增长998.31%。主要原因是市级项目资金未纳入年初预算,导致2018年实际支出比年初预算数更大。

  3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余59.24万元,较上年决算数减少81.52万元,下降57.91%,主要原因是作为统筹资金用于补充预算不足部分。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

  1)一般公共服务支出1,522.35万元,占5.05%,较年初预算数减少731.14万元,下降32.44%,主要原因是为减轻区级财政资金压力,响应区政府节省项目开支的要求,我区2018年商贸发展、招商引资专项资金因政策调整等因素被部分追减。

  8)社会保障与就业支出186.91万元,占0.62%,较年初预算数增加58.63万元,增长45.70%,主要原因是一次性退休补贴资金及死亡抚恤未纳入年初预算。

  9)医疗卫生与计划生育支出34.51万元,占0.11%,较年初预算数增加0.19万元,增长0.55%,主要原因是2018年增人增资(医疗保险)未纳入年初预算。

   11)城乡社区支出21,936.24万元,占72.72%,较年初预算数增加21,936.24万元,增长0.00%,主要原因是2017年万达文旅城项目现代服务业扶持资金因兑现经费不足,区级财政使用其他暂借款弥补不足部分,相关挂账资金在2018年冲减并纳入2018年年末决算报表。

    14)资源勘探信息等支出300.00万元,占0.99%,较年初预算数增加300.00万元,增长0.00%,主要原因是2018年数字经济试点重大工程中央基建投资预算资金属于市级资金,未纳入年初预算。

  15)商业服务业等支出5,282.93万元,占17.51%,较年初预算数增加5,282.93万元,主要原因是2016年商务发展(外经贸)传统外贸进出口清算资金、2018年中央外经贸发展专项资金等项目资金属于市级项目资金,未纳入年初预算。

  19)住房保障支出136.57万元,占0.45%,较年初预算数增加111.41万元,增长442.81%,主要原因是在职及离退休人员购房补贴未纳入年初预算。

  20)粮油储备物资支出767.78万元,占2.55%,较年初预算数增加462.33万元,增长151.36%,主要原因是军粮专用仓库建设项目未纳入年初预算。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,300.29万元。其中:人员经费1,050.81万元,较上年决算数减少67.28万元,下降6.02%,主要原因是合理规划开支,压减支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金等。公用经费249.48万元,较上年决算数减少29.73万元,下降10.65%,主要原因是合理规划开支,压减支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、委托业务费、其他商品和服务支出等。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

  2018年我单位无政府性基金预算收支。  

三、“三公”经费情况说明

  (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计50.70万元,较年初预算数减少3.20万元,下降5.94%,主要原因是合理规划开支,压减三公经费支出。 较上年支出数减少2.36万元,下降4.45%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  (二)“三公”经费分项支出情况。

  2018年度本部门因公出国(境)费用8.71万元,主要是用于:1、组团参加德国汉诺威国际物流展并赴意大利开展物流合作洽谈。2、组团参加第四届英国中国美食节并赴意大利招商费用。3、赴美筹备重庆生物医药产业推介会暨沙坪坝区招商项目签约活动费用。费用支出较年初预算减少1.29万元,下降12.90%,主要原因是合理规划开支,压减因公出国(境)费用。较上年支出数减少1.78万元,下降16.97%,主要原因是合理规划开支,压减因公出国(境)费用。

   公务车运行维护费11.08万元,主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加1万元,增长5.52%,主要原因是招商引资接待用车发动机大修和补漆耗用3.51万元。较上年支出数增加1.36万元,增长13.99%,主要原因是招商引资接待用车发动机大修和补漆耗用3.51万元

  公务接待费30.90万元,主要用于招商引资接待。费用支出较年初预算数减少2.50万元,下降7.49%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少1.94万元,下降5.91%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。。

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计3个团组,3人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待433批次2,843人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费108.69元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.77万元。

  四、其他需要说明的事项

  (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出176.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、设备维护费等。机关运行经费较上年决算数减少26.17万元,下降12.91%,主要原因是合理规划开支,压减经费支出。

  (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆4辆,其中机要通信用车3辆,应急保障用车1辆。

  (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额104.99万元,其中:政府采购货物支出15.11万元、政府采购服务支出89.88万元。授予中小企业合同金额104.99万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于第21届渝洽会场地租赁及搭建费用、第21届渝洽会展台设计与制作服务费等。

    五、预算绩效管理情况说明

      根据预算绩效管理的相关要求,我局领导进行了专题研究并布置了相关工作,开展了相关的一些培训。今年我局暂未设计预算绩效相关的专项。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:周老师  023-65478552  



Overview

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 部门决算相关信息统计表



Sheet 1: GK01 收入支出决算总表


收入支出决算总表



公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区商务局2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入30,085.78一、一般公共服务支出1,522.35
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出0.00


八、社会保障和就业支出186.91


九、医疗卫生与计划生育支出34.51


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出21,936.24


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出300.00


十五、商业服务业等支出5,282.93


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出136.57


二十、粮油物资储备支出1,102.78


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计30,085.78本年支出合计30,502.30
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余475.76年末结转和结余59.24
合计30,561.54合计30,561.54
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

Sheet 2: GK02 收入决算表


收入决算表










公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区商务局



2018年度


单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计30,085.7830,085.780.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,522.351,522.350.000.000.000.000.00
20113商贸事务1,522.351,522.350.000.000.000.000.00
2011301  行政运行546.11546.110.000.000.000.000.00
2011302  一般行政管理事务329.22329.220.000.000.000.000.00
2011307  国内贸易管理95.0495.040.000.000.000.000.00
2011308  招商引资312.28312.280.000.000.000.000.00
2011350  事业运行173.70173.700.000.000.000.000.00
2011399  其他商贸事务支出66.0066.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出186.91186.910.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休160.03160.030.000.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休74.0674.060.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出55.5255.520.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.8421.840.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出8.618.610.000.000.000.000.00
20808抚恤26.8826.880.000.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤18.3518.350.000.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出8.538.530.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出34.5234.520.000.000.000.000.00
21004公共卫生0.070.070.000.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出0.070.070.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗34.4534.450.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗34.4534.450.000.000.000.000.00
212城乡社区支出21,936.2421,936.240.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出21,936.2421,936.240.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出21,936.2421,936.240.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出300.00300.000.000.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出300.00300.000.000.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出300.00300.000.000.000.000.000.00
216商业服务业等支出5,216.405,216.400.000.000.000.000.00
21602商业流通事务2,408.562,408.560.000.000.000.000.00
2160299  其他商业流通事务支出2,408.562,408.560.000.000.000.000.00
21606涉外发展服务支出2,807.842,807.840.000.000.000.000.00
2160699  其他涉外发展服务支出2,807.842,807.840.000.000.000.000.00
221住房保障支出136.58136.580.000.000.000.000.00
22102住房改革支出136.58136.580.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金25.4625.460.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴111.12111.120.000.000.000.000.00
222粮油物资储备支出752.79752.790.000.000.000.000.00
22201粮油事务752.79752.790.000.000.000.000.00
2220106  粮食专项业务活动18.2418.240.000.000.000.000.00
2220150  事业运行204.25204.250.000.000.000.000.00
2220199  其他粮油事务支出530.30530.300.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Sheet 3: GK03 支出决算表


支出决算表









公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区商务局


2018年度

单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)
合计30,502.301,300.2929,202.010.000.000.00
201一般公共服务支出1,522.35719.81802.540.000.000.00
20113商贸事务1,522.35719.81802.540.000.000.00
2011301  行政运行546.11546.110.000.000.000.00
2011302  一般行政管理事务329.220.00329.220.000.000.00
2011307  国内贸易管理95.040.0095.040.000.000.00
2011308  招商引资312.280.00312.280.000.000.00
2011350  事业运行173.70173.700.000.000.000.00
2011399  其他商贸事务支出66.000.0066.000.000.000.00
208社会保障和就业支出186.91186.910.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休160.03160.030.000.000.000.00
2080501  归口管理的行政单位离退休74.0674.060.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出55.5255.520.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.8421.840.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出8.618.610.000.000.000.00
20808抚恤26.8826.880.000.000.000.00
2080801  死亡抚恤18.3518.350.000.000.000.00
2080899  其他优抚支出8.538.530.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出34.5234.520.000.000.000.00
21004公共卫生0.070.070.000.000.000.00
2100499  其他公共卫生支出0.070.070.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗34.4534.450.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗34.4534.450.000.000.000.00
212城乡社区支出21,936.240.0021,936.240.000.000.00
21299其他城乡社区支出21,936.240.0021,936.240.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出21,936.240.0021,936.240.000.000.00
215资源勘探信息等支出300.000.00300.000.000.000.00
21599其他资源勘探信息等支出300.000.00300.000.000.000.00
2159999  其他资源勘探信息等支出300.000.00300.000.000.000.00
216商业服务业等支出5,282.920.005,282.920.000.000.00
21602商业流通事务2,475.080.002,475.080.000.000.00
2160299  其他商业流通事务支出2,475.080.002,475.080.000.000.00
21606涉外发展服务支出2,807.840.002,807.840.000.000.00
2160699  其他涉外发展服务支出2,807.840.002,807.840.000.000.00
221住房保障支出136.58136.580.000.000.000.00
22102住房改革支出136.58136.580.000.000.000.00
2210201  住房公积金25.4625.460.000.000.000.00
2210203  购房补贴111.12111.120.000.000.000.00
222粮油物资储备支出1,102.79222.49880.300.000.000.00
22201粮油事务1,092.79222.49870.300.000.000.00
2220106  粮食专项业务活动68.2418.2450.000.000.000.00
2220107  国家粮油差价补贴25.000.0025.000.000.000.00
2220150  事业运行204.25204.250.000.000.000.00
2220199  其他粮油事务支出795.300.00795.300.000.000.00
22204粮油储备10.000.0010.000.000.000.00
2220403  储备粮(油)库建设10.000.0010.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。

Sheet 4: GK04 财政拨款收入支出决算总表


财政拨款收入支出决算总表





公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区商务局
2018年度

单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款30,085.78一、一般公共服务支出1,522.351,522.350.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出0.000.000.00


八、社会保障和就业支出186.91186.910.00


九、医疗卫生与计划生育支出34.5134.510.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出21,936.2421,936.240.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出300.00300.000.00


十五、商业服务业等支出5,282.935,282.930.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出136.57136.570.00


二十、粮油物资储备支出767.78767.780.00


二十一、其他支出0.000.000.00


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计30,085.78本年支出合计30,167.3030,167.300.00
年初财政拨款结转和结余140.76年末财政拨款结转和结余59.2459.240.00
一、一般公共预算财政拨款140.76    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余59.2459.240.00
合计30,226.54合计30,226.5430,226.540.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Sheet 5: GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区商务局


2018年度
单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计30,167.301,300.2928,867.01
201一般公共服务支出1,522.35719.81802.54
20113商贸事务1,522.35719.81802.54
2011301  行政运行546.11546.110.00
2011302  一般行政管理事务329.220.00329.22
2011307  国内贸易管理95.040.0095.04
2011308  招商引资312.280.00312.28
2011350  事业运行173.70173.700.00
2011399  其他商贸事务支出66.000.0066.00
208社会保障和就业支出186.91186.910.00
20805行政事业单位离退休160.03160.030.00
2080501  归口管理的行政单位离退休74.0674.060.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出55.5255.520.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.8421.840.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出8.618.610.00
20808抚恤26.8826.880.00
2080801  死亡抚恤18.3518.350.00
2080899  其他优抚支出8.538.530.00
210医疗卫生与计划生育支出34.5234.520.00
21004公共卫生0.070.070.00
2100499  其他公共卫生支出0.070.070.00
21011行政事业单位医疗34.4534.450.00
2101101  行政单位医疗34.4534.450.00
212城乡社区支出21,936.240.0021,936.24
21299其他城乡社区支出21,936.240.0021,936.24
2129999  其他城乡社区支出21,936.240.0021,936.24
215资源勘探信息等支出300.000.00300.00
21599其他资源勘探信息等支出300.000.00300.00
2159999  其他资源勘探信息等支出300.000.00300.00
216商业服务业等支出5,282.920.005,282.92
21602商业流通事务2,475.080.002,475.08
2160299  其他商业流通事务支出2,475.080.002,475.08
21606涉外发展服务支出2,807.840.002,807.84
2160699  其他涉外发展服务支出2,807.840.002,807.84
221住房保障支出136.58136.580.00
22102住房改革支出136.58136.580.00
2210201  住房公积金25.4625.460.00
2210203  购房补贴111.12111.120.00
222粮油物资储备支出767.79222.49545.30
22201粮油事务767.79222.49545.30
2220106  粮食专项业务活动33.2418.2415.00
2220150  事业运行204.25204.250.00
2220199  其他粮油事务支出530.300.00530.30
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 6: GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区商务局






金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

301工资福利支出848.60302商品和服务支出241.47310资本性支出3.21
30101  基本工资245.0130201  办公费11.0731001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴223.0230202  印刷费0.1531002  办公设备购置1.81
30103  奖金85.5030203  咨询费3.6031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费5.6130204  手续费0.1831005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资105.3730205  水费0.4831006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费55.5230206  电费4.4931007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费21.8430207  邮电费15.0431008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费42.8430208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.5031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费6.5830211  差旅费52.0431011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金39.8330212  因公出国(境)费用6.3331012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费16.6231013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出17.4830214  租赁费0.9231019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助202.2130215  会议费0.4731021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费0.2731022  无形资产购置1.40
30302  退休费0.0030217  公务接待费30.9031099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.10312对企业补助4.80
30304  抚恤金18.3530224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助159.7530225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费1.6431204  费用补贴4.80
30307  医疗费补助7.1730227  委托业务费9.4231205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费41.4531299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费12.26399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费11.0839906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出16.9430239  其他交通费用2.7139907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用8.5939908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出11.1739999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00






30701  国内债务付息0.00






30702  国外债务付息0.00






30703  国内债务发行费用0.00






30704  国外债务发行费用0.00



人员经费合计1,050.81公用经费合计249.48
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。





Sheet 7: GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区商务局


2018年度

单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出
合计













备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。

Sheet 8: GK08 部门决算相关信息统计表


部门决算相关信息统计表




公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区商务局
2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费176.58
(一)支出合计53.9050.70(一)行政单位176.58
  1.因公出国(境)费10.008.71(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费10.5011.08
 
    (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费10.5011.08(一)车辆数合计(辆)4.00
  3.公务接待费33.4030.90  1.副部(省)级及以上领导用车0.00
    (1)国内接待费33.4030.90  2.主要领导干部用车0.00
         其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车3.00
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车1.00
(二)相关统计数  5.执法执勤用车0.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0.00  6.特种专业技术用车0.00
  2.因公出国(境)人次数(人)3.00  7.离退休干部用车0.00
  3.公务用车购置数(辆)0.00  8.其他用车0.00
  4.公务用车保有量(辆)4.00

  5.国内公务接待批次(个)433.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
     其中:外事接待批次(个)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
  6.国内公务接待人次(人)2,843.00  
     其中:外事接待人次(人)0.00

  7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。


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