索引号: 11500106009290403U/2019-01960 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2019-08-21 发布日期: 2019-08-21
名称: 重庆市沙坪坝区统计局2018年度部门决算情况说明
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重庆市沙坪坝区统计局2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-08-21

一、部门基本情况

   (一)职能职责。贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策,普及统计法律法规知识,监督检查统计法律法规的执行情况,查处统计违法违纪行为,负责复议、诉讼、听证等法律事务。负责执行统计制度、统计标准;制订统计调查制度和统计发展规划并组织实施。指导管理街镇(园区)、部门(行业)统计工作;负责部门统计数据审核、评估;管理辖区内统计调查项目。拟订普查方案;组织实施人口、经济、农业等有关普查、专项调查;提供有关统计数据。实施国民经济核算制度和投入产出调查;核算生产总值;提供国民经济核算有关资料。组织实施一、二、三产业有关统计调查;提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施;管理、提供全区性基本统计资料;发布国民经济和社会发展情况的统计信息;建立统计信息共享制度和发布制度,负责管理统计信息发布。对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督;建立健全经济社会发展的统计监测和评价体系,加强动态监测和决策咨询服务;接受国内外组织和个人的咨询或委托调查。对辖区内各单位、组织进行统计登记、年审;对建设单位新开工的基本建设、更新改造、房地产开发建设以及其他固定资产投资项目进行统计登记。管理统计信息经营活动,培育和发展信息咨询服务市场。负责社会经济信息抽样调查网络的规划、建设、管理。制定统计信息化建设规划并组织实施;建设和管理经济社会发展综合统计数据库和数据中心;制定统计数据库和网络的基本标准和运行规则。协助街镇管理专兼职统计人员;组织统计专业资格考试、职务评聘、从业资格认定等工作。开展规模以下的抽样调查;组织实施地方社会经济重大问题专项调查;管理和上级职责内的统计调查数据;接受相关委托,开展统计调查。负责全区服务统计数据的收集和整理。

    (二)机构设置。沙坪坝区统计局为区政府工作部门,设5个职能科室,1个参公事业单位、1个事业单位。
   二、部门决算情况说明

     (一)收入支出决算总体情况说明。

       1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,146.27万元,支出总计1,146.27万元。收支较上年决算数减少101.68万元、下降8.15%,主要原因是项目经费预算减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

       2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,117.94万元,较上年决算减少128.60万元,下降10.32%,主要原因是项目经费预算减少。其中:财政拨款收入1,117.94万元,占100.00%;年初结转和结余28.33万元。

     3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,146.27万元,较上年决算数减少73.36万元,下降6.01%,主要原因是贯彻中央八项规定,减少各项开支。其中:基本支出522.78万元,占45.61%;项目支出623.49万元,占54.39%

     4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数减少28.33万元,下降100.00%,主要原因是今年预算经费较去年减少,故全部使用完毕,无结余。

    (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,117.94万元,较上年决算数减少128.60万元,下降10.32%。主要原因是项目经费预算减少。较年初预算数减少84.88万元,下降7.06%。主要原因是项目经费被追减。此外,年初财政拨款结转和结余28.33万元。

      2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,146.27万元,较上年决算数减少73.36万元,下降6.01%。主要原因是项目经费预算减少,较年初预算数减少56.55万元,下降4.70%。主要原因是项目经费被追减。

      3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数减少28.33万元,下降100.00%,主要原因是本年经费预算减少,使用完毕,无结余。

     4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:   

       1)一般公共服务支出1,064.42万元,占92.86%,较年初预算数减少58.19万元,下降5.18%,主要原因是项目经费预算减少。

     2)社会保障与就业支出44.42万元,占3.88%,较年初预算数增加0.88万元,增长2.02%,主要原因是2018年较年初预算增加2个人。

      3)医疗卫生与计划生育支出19.75万元,占1.72%,较年初预算数增加0.38万元,增长1.96%,主要原因是2018年较年初预算增加2个人。

      4)住房保障支出17.67万元,占1.54%,较年初预算数增加0.37万元,增长2.14%,主要原因是2018年较年初预算增加2个人。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出522.78万元。其中:人员经费353.53万元,较上年决算数减少45.51万元,下降11.40%,主要原因是2018部分经费2019年发放,导致2018年人员经费下降。人员经费用途主要包括发放基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费169.25万元,较上年决算数增加88.19万元,增长108.80%,主要原因是单位新招录职工2人以及购买公车1辆等。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、公务用车维护费、劳务费等。

  )政府性基金预算收支决算情况说明。

     2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  (一)三公经费支出总体情况说明。

     2018年度本部门三公经费支出共计26.58万元,较年初预算数减少19.42万元,下降42.22%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

  较上年支出数增加12.80万元,增长92.89%,主要原因是今年新购置一辆公务车。

(二)“三公”经费分项支出情况。

      2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,本单位2018年度未发生因公出国(境)支出。

      公务车购置费14.90万元,主要用于主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数减少0.10万元,下降0.67%,主要原因是采购实行招投标方式,节约经费。较上年支出数增加14.90万元,主要原因是本年新购买一台公车

    公务车运行维护费11.25万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、第四次全经济普查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9万元,下降43.75%,主要原因是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数减少1.51万元,下降11.83%,主要原因是今年严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。

     公务接待费0.44万元,主要用于接待市统计局到我单位学习调研企业运营情况,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少10.56万元,下降96.00%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。较上年支出数减少0.58万元,下降56.86%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费下降。

    (三)“三公”经费实物量情况。

      2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置1辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待5批次91人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费47.92元,车均购置费14.90万元,车均维护费5.63万元。

  四、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出169.25万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加88.19万元,增长108.80%,主要原因是今年购买第四次经济普查所需PAD500台。

    (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额60.54万元,其中:政府采购货物支出29.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出31.24万元。授予中小企业合同金额60.54万元,占政府采购支出总额的100%,主要用于采购电脑、打印机以及印刷服务等。

五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

    根据预算绩效管理要求,本部门对9个项目开展了绩效自评,涉及资金467.97万元。

      (二)绩效目标自评结果。

        9项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目较好的完成了年初绩效目标,总体评价较满意。项目全年预算数为540.66万元,执行数为467.97万元,完成预算的86.56%。主要产出和效果:一是全面的完成了各项统计抽样调查,二是完成了全国第四次经济普查清查任务。发现的问题是资金使用计划预算不是太准确。下一步改进措施,一是要求各科室准确且全面的预算各项目需使用资金,二是在资金使用过程中,财务部门要加强审核,确保资金使用合规合法。

绩效目标自评具体情况见下表:

项目名称

城乡一体化调查

    

重庆市沙坪坝区统计局

项目预算执行情况(万元)

资金总额

37.42

执行数

37.42

其中:财政资金

37.42

其中:财政资金执行数

37.42

绩效目标完成情况

一、项目申报绩效目标

调查全区居民可支配收入等相关数据,客观反映城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化情况,为满足城乡统筹发展和改善收入分配格局提供决策据。

二、项目执行基本情况及资金执行率

   2018年财政安排我单位专项资金37.42万元,资金来源主要源于财政拨款,无其他资金投入。资金主要用于调查员补贴、印刷费、培训费、公务费等方面。资金执行率100%

三、绩效目标实现的自我评价

()综合评价情况
     
1.投入
     
按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能要求;预算资金37.42万元将全部到位,确保统计局各项工作正常运转,经费拨付及时率达100%
     
2.过程
     
按照绩效管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集相关资料并归档;财务部门管理规范,制度健全,监督规范使用资金,无截留、挤占、挪用,确保专款专用。
     
 3.效果
     
确保统计局各项工作正常运转。
     
()评价结论
     
本年度专项工作经费管理规范,按计划完成,确保了统计局各项工作正常运转和圆满完成,各部门对该项工作总体较满意。

评价等级

      □√   □      □

绩效目标未全部完成原因分析及整改措施

一、未全部完成原因分析

二、整改措施

       (三)以部门为主体开展的绩效评价结果。

       城乡一体化调查项目自评等级为良,项目全年预算数为37.42万元,执行数为37.42万元,完成预算的100%。主要产出和效果:调查全区居民可支配收入等相关数据,客观反映城乡之间、地区之间和不同群体之间的收入差距及其变化情况,为满足城乡统筹发展和改善收入分配格局提供决策依据。

       (四)以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

        我局未开展以财政局为主体的重点绩效评价。

         六、专业名词解释

       (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

       (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

       (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

       (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

       (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

       (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

       (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

   本单位决算公开信息反馈和联系方式:吴艳 023-65368194



收入支出决算总表

公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区统计局2018年度单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入1,117.94一、一般公共服务支出1,064.42
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出0.00


八、社会保障和就业支出44.42


九、医疗卫生与计划生育支出19.75


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出0.00


十二、农林水支出0.00


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出17.67


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计1,117.94本年支出合计1,146.27
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余28.33年末结转和结余0.00
合计1,146.27合计1,146.27
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表

公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区统计局
2018年度
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计1,117.941,117.940.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出1,036.101,036.100.000.000.000.000.00
20105统计信息事务1,036.101,036.100.000.000.000.000.00
2010501  行政运行379.65379.650.000.000.000.000.00
2010505  专项统计业务154.65154.650.000.000.000.000.00
2010507  专项普查活动180.53180.530.000.000.000.000.00
2010508  统计抽样调查85.1485.140.000.000.000.000.00
2010550  事业运行61.2961.290.000.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出174.84174.840.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出44.4144.410.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休43.5143.510.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4529.450.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.7811.780.000.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.282.280.000.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.900.900.000.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.900.900.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出19.7619.760.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗19.7619.760.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗17.2817.280.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗2.482.480.000.000.000.000.00
221住房保障支出17.6717.670.000.000.000.000.00
22102住房改革支出17.6717.670.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金17.6717.670.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表



公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区统计局2018年度
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计1,146.27522.78623.490.000.000.00
201一般公共服务支出1,064.43440.94623.490.000.000.00
20105统计信息事务1,064.43440.94623.490.000.000.00
2010501  行政运行379.65379.650.000.000.000.00
2010505  专项统计业务154.650.00154.650.000.000.00
2010507  专项普查活动208.860.00208.860.000.000.00
2010508  统计抽样调查85.140.0085.140.000.000.00
2010550  事业运行61.2961.290.000.000.000.00
2010599  其他统计信息事务支出174.840.00174.840.000.000.00
208社会保障和就业支出44.4144.410.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休43.5143.510.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4529.450.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.7811.780.000.000.000.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.282.280.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.900.900.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.900.900.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出19.7619.760.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗19.7619.760.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗17.2817.280.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗2.482.480.000.000.000.00
221住房保障支出17.6717.670.000.000.000.00
22102住房改革支出17.6717.670.000.000.000.00
2210201  住房公积金17.6717.670.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。












财政拨款收入支出决算总表



公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区统计局2018年度
单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款1,117.94一、一般公共服务支出1,064.421,064.420.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出0.000.000.00


八、社会保障和就业支出44.4244.420.00


九、医疗卫生与计划生育支出19.7519.750.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出0.000.000.00


十二、农林水支出0.000.000.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出17.6717.670.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.00


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计1,117.94本年支出合计1,146.271,146.270.00
年初财政拨款结转和结余28.33年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款28.33    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余0.000.000.00
合计1,146.27合计1,146.271,146.270.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区统计局
2018年度
单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计1,146.27522.78623.49
201一般公共服务支出1,064.43440.94623.49
20105统计信息事务1,064.43440.94623.49
2010501  行政运行379.65379.650.00
2010505  专项统计业务154.650.00154.65
2010507  专项普查活动208.860.00208.86
2010508  统计抽样调查85.140.0085.14
2010550  事业运行61.2961.290.00
2010599  其他统计信息事务支出174.840.00174.84
208社会保障和就业支出44.4144.410.00
20805行政事业单位离退休43.5143.510.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出29.4529.450.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出11.7811.780.00
2080599  其他行政事业单位离退休支出2.282.280.00
20899其他社会保障和就业支出0.900.900.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.900.900.00
210医疗卫生与计划生育支出19.7619.760.00
21011行政事业单位医疗19.7619.760.00
2101101  行政单位医疗17.2817.280.00
2101102  事业单位医疗2.482.480.00
221住房保障支出17.6717.670.00
22102住房改革支出17.6717.670.00
2210201  住房公积金17.6717.670.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。










一般公共预算财政拨款基本支出决算表



公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区统计局





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

301工资福利支出337.27302商品和服务支出143.46310资本性支出25.79
30101  基本工资79.3030201  办公费6.5031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴55.2430202  印刷费0.0031002  办公设备购置9.75
30103  奖金51.0730203  咨询费0.0031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费1.5431005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资11.6830205  水费0.0031006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费29.4530206  电费0.2831007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费11.7830207  邮电费3.4231008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费27.7430208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费0.0731010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费0.2330211  差旅费24.2531011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金30.7330212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费2.1830213  维修(护)费1.9531013  公务用车购置14.90
30199  其他工资福利支出37.8530214  租赁费1.0131019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助16.2630215  会议费3.9831021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费2.9831022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.4431099  其他资本性支出1.14
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助2.3230225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费1.5231204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费26.4331205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费1.3731299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费10.9539906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出13.9430239  其他交通费用13.8139907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出42.9839999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00






30701  国内债务付息0.00






30702  国外债务付息0.00






30703  国内债务发行费用0.00






30704  国外债务发行费用0.00



人员经费合计353.53公用经费合计169.25
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。






















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区统计局2018年度
单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。













部门决算相关信息统计表

公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区统计局
2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费169.25
(一)支出合计46.0026.58(一)行政单位169.25
  1.因公出国(境)费0.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费35.0026.15
 
    (1)公务用车购置费15.0014.90三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费20.0011.25(一)车辆数合计(辆)2.00
  3.公务接待费11.000.44  1.副部(省)级及以上领导用车0.00
    (1)国内接待费11.000.44  2.主要领导干部用车0.00
         其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车0.00
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车2.00
(二)相关统计数  5.执法执勤用车0.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0.00  6.特种专业技术用车0.00
  2.因公出国(境)人次数(人)0.00  7.离退休干部用车0.00
  3.公务用车购置数(辆)1.00  8.其他用车0.00
  4.公务用车保有量(辆)2.00


  5.国内公务接待批次(个)5.00(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0.00
     其中:外事接待批次(个)0.00(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0.00
  6.国内公务接待人次(人)91.00  
     其中:外事接待人次(人)0.00


  7.国(境)外公务接待批次(个)0.00  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0.00  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。









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