索引号: | 11500106009290438E/2021-01220 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区体育局(本级) 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区体育局(本级)
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻实施国家有关体育工作的方针、政策和法规,推动体育改革,制定本区体育工作的发展战略和发展目标,编制本区体育事业的发展规划和年度计划,并监督检查执行情况。
2.推行全民健身计划,指导并开展群众性体育活动,实施国家体育锻炼标准,开展国民体质监测。
3.规划本区运动项目布局,指导区体育传统项目队、校和优秀运动员的建设和业务训练工作,指导全区的体育工作。
4.制定本区体育竞赛计划,管理、指导区级以上的竞赛。
5.指导体育宣传、科技工作,发展体育教育,制定并实施体育培训规划。
6.参与拟定本区体育设施布局规划,监督检查体育设施的管理和使用。
7.制定本区体育产业政策,培育、发展体育市场,规范体育经营活动;加强体育市场的执法监督,规范体育市场行为。
8.指导区级体育社会团体的工作。
9.承办区政府和上级体育部门交办的其他事项。
(二)机构设置
沙坪坝区体育局为区政府组成部门,内设办公室、产业科、群竞科3个科室,下属沙坪坝区体育运动学校1个事业单位。
(三)单位构成
从预算单位构成看,无纳入本部门2020年度决算编制的下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,890.27万元,支出总计1,890.27万元。收支较上年决算数减少295.36万元、下降 13.5%,主要原因是年初预算安排基本支出和项目支出专项经费减少,年度执行中收入、支出预算调整增加,主要是体彩公益金属于市级资金,未纳入2020年年初预算。
2.收入情况。2020年度收入合计1,890.27万元,较上年决算数减少294.68万元,下降13.5%,主要原因是财政安排专项资金减少。其中:财政拨款收入1,890.27万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计1,890.27万元,较上年决算数减少295.36万元,下降13.5%,主要原因是财政安排专项资金减少。其中:基本支出 484.82万元,占25.6%;项目支出1,405.45万元,占74.4%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,890.27万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少295.36万元,下降13.5%。主要原因是财政安排专项资金减少。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入949.04万元,较上年决算数减少118.43万元,下降11.1%。主要原因是财政安排专项资金减少。较年初预算数减少38.22万元,下降3.9%。主要原因是2020年度增人增资,目标绩效奖、健康休养费等调整增加。因体彩公益金属于市级资金,未纳入2020年年初预算,根据体彩公益金专项资金,支出功能分类科目编码为2296003的项目经费调整增加941.23万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出949.04万元,较上年决算数减少118.43万元,下降11.1%。主要原因是财政安排专项资金减少。较年初预算数减少38.22万元,下降3.9%。主要原因是因体彩公益金属于市级资金,未纳入2020年年初预算。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位无结转结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出824.10万元,占86.8%,较年初预算数减少87.91万元,下降9.6%,主要原因是预算安排专项资金减少。
(2)社会保障与就业支出66.74万元,占7%,较年初预算数增加28.68万元,增长75.3%,主要原因是年中追加安排退休人员健康休养费。
(3)卫生健康支出22.56万元,占2.4%,较年初预算数增加2.97万元,增长15.2%,主要原因是调剂安排职工体检费及保险费。
(4)住房保障支出35.65万元,占3.8%,较年初预算数增加18.05万元,增长102.6%,主要原因是住房公积金基数增加,汇缴增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出484.82万元。其中:人员经费396.39万元,较上年决算数增加30.23万元,增长8.3%,主要原因是预算安排年终追加人员经费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费88.43万元,较上年决算数增加13.54万元,增长18.1%,主要原因是预算安排增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、公务接待费、邮电费、维护费、差旅费、培训费、会议费、公车运行维护费、劳务费、工会经费、其他商品服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入941.23万元,较上年决算数减少176.25万元,下降15.8%,主要原因是市级专项经费减少。本年支出941.23万元,较上年决算数减少176.93万元,下降15.8%,主要原因是市级专项经费支出减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计5.80万元,较年初预算数减少26.20万元,下降81.9%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数减少4.58万元,下降44.1%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数减少7.00万元,下降100%,主要原因是本年度没有因公出境人员。较上年支出数减少5.68万元,下降100%,主要原因是本年度没有因公出境人员。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数减少15.00万元,下降100%,主要原因是我单位没有购置车辆的计划。费用支出和上年支出数相比,基本持平。
公务车运行维护费5.62万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、业务检查、群众体育活动和竞技体育比赛等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少2.38万元,下降29.8%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较年初预算有所下降。较上年支出数增加1.01万元,增长21.9%,主要原因是公车运行年限较长,维修费增加。
公务接待费0.19万元,主要用于接待成都射击学校和重庆射击运动管理中心到凤中考察交流午餐,一行18人;成都市成华区文体旅局赴沙区交流体育工作接待,一行12人。费用支出较年初预算数减少1.81万元,下降90.5%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出数增加0.10万元,增长111.1%,主要原因是2020年接待人数共30人,较去年增加了20人,接待费用相应增加,但都严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待2批次30人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费62.33元,车均购置费0.00万元,车均维护费2.81万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出88.43万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、维护费、会议费、劳务费、公务接待费、公务车运行维护费等支出。机关运行经费较上年决算数增加13.54万元,增长18.1%,主要原因是公务接待费跟办公费增加。
本年度会议费支出0.00万元,与上年决算数持平,主要原因是本年度我单位未开展会议,没有产生会议费。本年度培训费支出 0.00万元,较上年决算数减少1.84万元,下降100%,主要原因是本年度单位未开展业务活动培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中机要通信用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额462.29万元,其中:政府采购货物支出2.28万元、政府采购工程支出460.01万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额462.29万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 461.79万元,占政府采购支出总额的99.9%。主要用于采购办公设备、体育健身路径器材及体育场馆维护改造等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对20个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评20项,涉及资金1718.58万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,从评价情况来看,我单位严格按照预算绩效管理工作执行,自评情况良好。
(二)绩效自评结果
1.绩效自评表
2020年度项目资金绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区体育局 | ||||||||||
项目名称 |
重庆市艺术体操运动队经费 |
自评总分(分) |
95.00 | |||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区体育局 |
联系人及电话 |
何莉65312000 | |||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | |||||
年度总金额 |
50.5 |
221.51 |
221.51 |
100.00% |
10.00 | |||||
其中:①部门预算 |
50.5 |
50.5 |
其中:①本单位实际支出 |
221.51 |
/ | |||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
重庆市体育局 |
金额 |
171.01 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
/ | ||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||
沙区拥有优秀的艺术体操师资力量,和优良的生源,适合开展沙坪坝区与重庆市体育局联合共建重庆市艺术体操优秀运动队的项目。建队五年来,运动队在全国及世界级比赛中,共获得23金22银28铜,以及其他名次奖项共计132项,为重庆市和沙坪坝区争得了荣誉。目前,全队正在积极备战2021年十四届全运会,力争有所突破,进入第一军团行列。 |
沙区拥有优秀的艺术体操师资力量,和优良的生源,适合开展沙坪坝区与重庆市体育局联合共建重庆市艺术体操优秀运动队的项目。建队五年来,运动队在全国及世界级比赛中,共获得23金22银28铜,以及其他名次奖项共计132项,为重庆市和沙坪坝区争得了荣誉。目前,全队正在积极备战2021年十四届全运会,力争有所突破,进入第一军团行列。 |
深化市、区共建政策,完成本年度比赛任务,持续培养选拔艺术体操后备人才。参加全国比赛2场,获20金24银8铜,完成夺牌目标。举办两期艺术体操选苗班,选拔后备人才10名。 | ||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
高水平赛事参赛规模 |
人次 |
≥ |
≥2 |
≥2 |
2 |
100% |
否 |
10 |
10.00 | |
集训运动员人数 |
人 |
≥ |
≥20 |
≥20 |
20 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | |
运动员就餐满意度 |
% |
≥ |
≥95 |
≥95 |
95 |
100% |
否 |
15 |
15.00 | |
参加国际国内高水平赛事奖牌数 |
枚 |
≥ |
≥20 |
≥20 |
20 |
100% |
是 |
15 |
15.00 | |
跟踪运输到国家队的人数 |
人 |
≥ |
≥1 |
≥1 |
1 |
100% |
是 |
15 |
15.00 | |
教练员和运动员对备战保障满意度 |
% |
≥ |
≥98 |
≥98 |
98 |
100% |
否 |
10 |
10.00 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2020年度项目资金绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区体育局 |
|||||||||||||||||||||
项目名称 |
体育场馆免费低收费开放 |
自评总分(分) |
97.00 |
||||||||||||||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区体育局 |
联系人及电话 |
何莉65312000 |
||||||||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) |
||||||||||||||||
年度总金额 |
0 |
80.52 |
80.52 |
100.00% |
10.00 |
||||||||||||||||
其中:①部门预算 |
其中:①本单位实际支出 |
80.52 |
/ |
||||||||||||||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
重庆市体育局 |
金额 |
80.52 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
/ |
|||||||||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
||||||||||||||||||
沙坪坝区体育馆于1980年建成,2002年改建完成,属于主城区大型综合场馆。体育馆常年开放为广大市民朋友提供了一个良好的健身环境,每天周一至周五上午8:00至下午16.00和每年8月8日全天免费开放,其他时间为低收费时间,深受广大市民欢迎,现每年免费开放锻炼人数达十余万次,逐步满足更多市民朋友健身的需要。 |
沙坪坝区体育馆于1980年建成,2002年改建完成,属于主城区大型综合场馆。体育馆常年开放为广大市民朋友提供了一个良好的健身环境,每天周一至周五上午8:00至下午16.00和每年8月8日全天免费开放,其他时间为低收费时间,深受广大市民欢迎,现每年免费开放锻炼人数达十余万次,逐步满足更多市民朋友健身的需要。 |
全年免费开放锻炼人数达十余万次,全年实行免费低收费开放,最大限度满足市民的健身要求。2020年对外开放天数330天,接待群众健身、比赛、培训等共计十万多人次,举办各类赛事、培训、讲座18次,免费体训2500人次,免费培训2000人次。 |
|||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) |
|||||||||||
全民健身活动收益人满意度 |
% |
≥ |
≥98 |
≥98 |
98 |
90% |
否 |
20 |
18.00 |
||||||||||||
全民健身活动赛事规模 |
万人次 |
≥ |
≥10 |
≥10 |
10 |
100% |
是 |
30 |
30.00 |
||||||||||||
免费低收费开放体育场馆时间 |
天 |
≥ |
≥360 |
≥360 |
360 |
100% |
是 |
30 |
30.00 |
||||||||||||
体育工作、赛事活动社会关注度 |
% |
≥ |
≥95 |
≥95 |
95 |
90% |
否 |
10 |
9.00 |
||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
|||||||||||||||||||||
2020年度项目资金绩效自评表 | |||||||||||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区体育局 | |||||||||||||||||||||
项目名称 |
竞技体育后备人才培养 |
自评总分(分) |
94.00 | ||||||||||||||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区体育局 |
联系人及电话 |
何莉65312000 | ||||||||||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | ||||||||||||||||
年度总金额 |
200 |
509.74 |
509.74 |
100.00% |
10.00 | ||||||||||||||||
其中:①部门预算 |
200 |
194.4 |
其中:①本单位实际支出 |
328.71 |
/ | ||||||||||||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
重庆市体育局 |
金额 |
315.34 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
181.03 |
/ | ||||||||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
全区36个训练基地(含17个足球专项基地),为保障各基地训练工作正常开展,提高竞技体育水平,确保竞技成绩,培养输送竞技体育人才。 |
全区36个训练基地(含17个足球专项基地),为保障各基地训练工作正常开展,提高竞技体育水平,确保竞技成绩,培养输送竞技体育人才。 |
保障各基地训练工作正常开展,培养后备人才,竞技水平进入全市第一军团 | |||||||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) | |||||||||||
竞技项目备战训练人数 |
人 |
≥ |
≥2000 |
≥2000 |
2000 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | ||||||||||||
竞技体育后备人才单项训练基地规模 |
个 |
≥ |
≥36 |
≥36 |
36 |
100% |
否 |
20 |
20.00 | ||||||||||||
运动员训练完成及时率 |
% |
≥ |
≥100 |
≥100 |
100 |
100% |
否 |
10 |
10.00 | ||||||||||||
体育赛事安全事故发生率 |
次 |
≤ |
≤99 |
≤99 |
99 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | ||||||||||||
教练员和运动员对备战保障满意度 |
% |
≥ |
≥90 |
≥90 |
63 |
70% |
否 |
20 |
14.00 | ||||||||||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2.绩效自评报告或案例
我单位没有委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
我单位没有委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:贺华茜023-65312000。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区体育局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 949.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 941.23 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 824.10 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 66.74 |
九、卫生健康支出 | 22.56 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 35.65 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 941.23 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,890.27 | 本年支出合计 | 1,890.27 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 1,890.27 | 总计 | 1,890.27 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
Sheet 2:GK02 收入决算表
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区体育局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 1,890.27 | 1,890.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 824.10 | 824.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 824.10 | 824.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 171.39 | 171.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070304 | 运动项目管理 | 188.99 | 188.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 333.20 | 333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.74 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 941.22 | 941.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 932.76 | 932.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 932.60 | 932.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
Sheet 3:GK03 支出决算表
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区体育局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 1,890.27 | 484.82 | 1,405.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 824.10 | 359.88 | 464.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 824.10 | 359.88 | 464.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 171.39 | 171.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070304 | 运动项目管理 | 188.99 | 188.49 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 333.20 | 0.00 | 333.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 80.52 | 0.00 | 80.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 66.74 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 941.22 | 0.00 | 941.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 932.76 | 0.00 | 932.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 932.60 | 0.00 | 932.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区体育局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 949.04 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 941.23 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 824.10 | 824.10 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 66.74 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 22.56 | 22.56 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 35.65 | 35.65 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 941.23 | 0.00 | 941.23 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 1,890.27 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 1,890.27 | 949.04 | 941.23 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 1,890.27 | 总计 | 1,890.27 | 949.04 | 941.23 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区体育局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 0.00 | 949.04 | 949.04 | 484.82 | 464.22 | 0.00 | |||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 824.10 | 824.10 | 359.88 | 464.22 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 0.00 | 824.10 | 824.10 | 359.88 | 464.22 | 0.00 | ||
2070301 | 行政运行 | 0.00 | 171.39 | 171.39 | 171.39 | 0.00 | 0.00 | ||
2070304 | 运动项目管理 | 0.00 | 188.99 | 188.99 | 188.49 | 0.50 | 0.00 | ||
2070305 | 体育竞赛 | 0.00 | 333.20 | 333.20 | 0.00 | 333.20 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 0.00 | 80.52 | 80.52 | 0.00 | 80.52 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 0.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 66.74 | 66.74 | 66.74 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 64.32 | 64.32 | 64.32 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 23.60 | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 11.78 | 11.78 | 11.78 | 0.00 | 0.00 | ||
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 28.94 | 28.94 | 28.94 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 22.57 | 22.57 | 22.57 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 14.05 | 14.05 | 14.05 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 35.64 | 35.64 | 35.64 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 18.07 | 18.07 | 18.07 | 0.00 | 0.00 | ||
2210203 | 购房补贴 | 0.00 | 17.57 | 17.57 | 17.57 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区体育局(本级) | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 366.39 | 302 | 商品和服务支出 | 86.25 | 310 | 资本性支出 | 2.19 |
30101 | 基本工资 | 81.01 | 30201 | 办公费 | 7.32 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 42.42 | 30202 | 印刷费 | 3.16 | 31002 | 办公设备购置 | 2.19 |
30103 | 奖金 | 23.60 | 30203 | 咨询费 | 1.90 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 88.36 | 30205 | 水费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 23.60 | 30206 | 电费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 11.78 | 30207 | 邮电费 | 12.50 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.68 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 2.42 | 30211 | 差旅费 | 31.10 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 27.33 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 7.88 | 30213 | 维修(护)费 | 1.12 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 43.31 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 30.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.19 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 24.82 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.11 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 2.90 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 12.16 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.62 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 7.58 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 2.28 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 3.49 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 396.39 | 公用经费合计 | 88.43 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区体育局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 0.00 | 941.23 | 941.23 | 0.00 | 941.23 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 0.00 | 941.22 | 941.22 | 0.00 | 941.22 | 0.00 | ||
22908 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | ||
2290808 | 彩票市场调控资金支出 | 0.00 | 8.46 | 8.46 | 0.00 | 8.46 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 932.76 | 932.76 | 0.00 | 932.76 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 932.60 | 932.60 | 0.00 | 932.60 | 0.00 | ||
2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
Sheet 8:GK08 机构运行信息表
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市沙坪坝区体育局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 88.43 |
(一)支出合计 | 32.00 | 5.80 | (一)行政单位 | 88.43 |
1.因公出国(境)费 | 7.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 23.00 | 5.62 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 15.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 2 |
(2)公务用车运行维护费 | 8.00 | 5.62 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 2.00 | 0.19 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | — | 0.19 | 3.机要通信用车 | 2 |
其中:外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0 | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 462.29 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 30 | 1.政府采购货物支出 | 2.28 |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 460.01 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 0.00 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 462.29 |
二、会议费 | — | 0.00 | 其中:授予小微企业合同金额 | 461.79 |
三、培训费 | — | 0.00 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区体育局(本级) | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |