索引号: | 11500106009290438E/2022-01109 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2022-08-24 | 发布日期: | 2022-08-24 |
名称: | 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会2021年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行党和国家宣传、文化和旅游、广播电视、文物和博物馆工作的方针政策和法律法规,拟订全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆政策措施并组织实施。
2.统筹规划全区文化事业、文化产业和旅游业发展,拟订文化和旅游、广播电视、文物和博物馆事业发展规划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进体制机制改革。
3.管理全区重大文化活动,指导区级重点文化设施建设,负责全区旅游整体形象宣传和推广,促进文化产业和旅游产业对外合作和市场推广,拟订旅游市场开发战略并组织实施,指导、推进全域旅游。指导、协调、推动广播电视领域产业发展。
4.负责管理全区文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性、代表性、示范性的文艺作品,推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责全区公共文化事业发展,推进全区公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。组织实施全区广播电视领域公共服务重大公益工程和公益活动。
6.指导、推进全区文化和旅游、广播电视、文物和博物馆行业科技创新发展,推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。
7.负责全区非物质文化遗产保护,推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.统筹规划全区文化产业和旅游产业,组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作,承担文化市场和旅游经济运行监测体系建设工作,促进文化产业和旅游产业发展。
9.指导全区文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进文化和旅游行业信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。负责文化和旅游市场安全的综合协调和监督管理,指导应急救援工作。
10.指导全区文化和旅游市场综合执法,组织查处全区文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为,维护市场秩序。具体执法由区文化市场综合执法队伍承担。
11.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管,会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导全区广播电视重点基础设施建设。
12.监督、管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监督广播电视广告播放。负责实施广播电视节目评价工作。
13.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展。
14.负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管,负责全区应急广播体系建设。指导全区广播电视系统的安全工作。
15.负责指导全区文物和博物馆业务工作。负责管理指导全区考古工作,组织、协调文物保护和考古项目的实施。组织开展文物资源调查,履行文物、博物馆安全督察职责、指导协调博物馆建设和博物馆间的交流与协作。
16.负责全区世界文化遗产(含世界文化和自然双重遗产中的文化遗产部分)保护和管理监督工作,协同住房和城乡建设等部门负责历史文化名城(镇、村)保护和监督管理工作。
17.指导、管理文化和旅游、广播电视、文物和博物馆对外及对港澳台交流、合作和宣传、推广工作,组织全区大型文化和旅游等对外及对港澳台交流活动。
18.拟订全区文化和旅游行业人才队伍建设规划并组织实施。
19.负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。
20.承办区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
委机关内设科室为:办公室、产业发展科、公共文化科、宣传营销科、旅游管理科、文化遗产保护利用科、人事财务科、政策法规科(安全监督科)。委下属5个事业单位(其中1个参公,3个公益一类,1个公益二类)。分别为:沙坪坝区文化市场综合执法支队(副处级,参公,账务并入文化旅游委核算)、沙坪坝区文化馆(科级,公益二类,财政全额拨款,财务独立核算单位)、沙坪坝区图书馆(科级,公益一类,财政全额拨款,财务独立核算单位)、沙坪坝区文物管理所(科级,公益一类,财政全额拨款,财务独立核算单位)、沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心(科级,公益一类,财政全额拨款,财务独立核算单位)。为进一步强化文物保护管理职责,重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会加挂重庆市沙坪坝区文物局牌子(沙委编委发〔2021〕48号)。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会(本级)、重庆市沙坪坝区图书馆、重庆市沙坪坝区文化馆、重庆市沙坪坝区文物管理所、重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。全委2021年度收入总计7,490.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7453.81万元、年初结转和结余36.26万元。支出总计7,490.07万元,其中:一般公共预算财政拨款收入7453.81万元、年初结转和结余36.26万元。收支较上年决算数减少309.71万元、下降4%,主要原因是文化旅游委(本级)2020年新增晒旅游精品、晒文创产品大型文旅推介活动项目资金,该项目属一次性项目,2021年无该项目预算资金。歌乐山旅游景区事务中心2020年度索道上下站房整治工程474.15万元,2021年歌乐山索道上下站房整治工程200.93万元,较上年度减少273.22万元。故本年度的收入、支出较上年决算数减少。
2.收入情况。全委2021年度一般公共预算财政拨款收入合计7,453.81万元,较上年决算数减少308.81万元,下降4%,主要原因是文化旅游委(本级)2020年新增晒旅游精品、晒文创产品大型文旅推介活动项目资金,该项目属一次性项目,2021年无该项目预算资金。歌乐山旅游景区事务中心2020年度索道上下站房整治工程为474.15万元,2021年歌乐山索道上下站房整治工程为200.93万元,较上年度减少273.22万元。其中:财政拨款收入7,453.81万元,占100%;此外,年初结转和结余36.26万元。
3.支出情况。全委2021年度支出合计7,454.34万元(一般公共预算财政拨款收入7453.81万元),较上年度决算数减少309.18万元,下降4%,主要原因是文化旅游委(本级)2020年新增晒旅游精品、晒文创产品大型文旅推介活动项目资金,该项目属一次性项目,2021年无该项目预算资金。歌乐山旅游景区事务中心2020年度索道上下站房整治工程为474.15万元,2021年歌乐山索道上下站房整治工程为200.93万元,较上年度减少273.22万元。其中:基本支出3,551.67万元,占47.6%;项目支出3,902.67万元,占52.4%。
4.结转结余情况。全委2021年度年末结转和结余35.73万元,较上年度决算数减少0.53万元,下降1.5%,主要原因是区图书馆使用上年结余弥补支出。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度全委财政拨款收、支总计7,490.07万元(一般公共预算财政拨款收入7453.81万元、年初结转和结余36.26万元)。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少309.71万元,下降4%。主要原因是文化旅游委(本级)2020年新增晒旅游精品、晒文创产品大型文旅推介活动项目资金,该项目属一次性项目,2021年无该项目预算资金。歌乐山旅游景区事务中心2020年度索道上下站房整治工程为474.15万元,2021年歌乐山索道上下站房整治工程为200.93万元,较上年度减少273.22万元。故本年度的收入、支出较上年决算数减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。全委2021年度一般公共预算财政拨款收入7,453.81万元,较上年决算数减少279.76万元,下降3.6%。主要原因是文化旅游委(本级)2020年新增晒旅游精品、晒文创产品大型文旅推介活动项目资金,该项目属一次性项目,2021年无该项目预算资金。歌乐山旅游景区事务中心2020年度索道上下站房整治工程为474.15万元,2021年歌乐山索道上下站房整治工程为200.93万元,较上年度减少273.22万元。全委较年初预算数增加1,576.09万元,增长26.8%。其中,文化旅游委(本级)较年初预算数增加492.89万元,增长32.1%。主要原因是年初无法预算市级资金、年中追加在职人员年度考核及退休人员健康休养费、退休人员补缴职业年金、购房补贴。区图书馆较年初预算数增加201.64万元,增长24.5%。主要原因是增加了离退休健康休养费、年底追加增人增资、职工职业年金、上级拨入免费开放经费和文旅基础设施建设经费。区文化馆较年初预算数增加443.58万元,增长22.8%。主要原因是追加了在职人员超额绩效和离退休人员的健康休养费。区文物管理所较年初预算数增加288.49万元,增长35.9%。主要原因是追加了市级文物安防资金、黄家院子秘密囚室旧址修缮工程经费、安置至机关事业单位无编制退役士兵财政补助经费。区歌乐山旅游景区事务中心较年初预算数增加149.47万元,增长19.5%。主要原因是追加了森林防火预防经费(市级资金)、歌乐山登山步道危岩整治经费、离退休人员健康休养费、在职人员目标绩效奖、年末增人增资等。此外,区图书馆年初财政拨款结转和结余36.26万元。
2.支出情况。全委2021年度一般公共预算财政拨款支出7,454.34万元,较上年决算数减少280.13万元,下降3.6%。主要原因是文化旅游委(本级)2020年新增晒旅游精品、晒文创产品大型文旅推介活动项目资金,该项目属一次性项目,2021年无该项目预算资金。歌乐山旅游景区事务中心索道上下站房整治工程经费2021年支出数较2020年减少。区文旅委机关较年初预算数增加1,576.62万元,增长26.8%,主要原因是年初无法预算市级资金、年中追加在职人员年度考核及退休人员健康休养费、退休人员补缴职业年金、购房补贴等。区图书馆较年初预算数增加201.64万元,增长24.5%,主要原因是增加了离退休健康休养费、年底追加增人增资、职工职业年金、上级拨入免费开放经费和文旅基础设施建设经费。区文化馆较年初预算数增加443.58万元,增长22.8%,主要原因是增加在职人员超额绩效和离退休人员健康休养费。区文物管理所较年初预算数增加288.49万元,增长35.9%,主要原因是追加市级文物安防资金、黄家院子秘密囚室旧址修缮工程经费、安置至机关事业单位无编制退役士兵财政补助经费。区歌乐山旅游景区事务中心较年初预算数增加149.47万元,增长19.5%,主要原因是追加了森林防火预防经费(市级资金)、歌乐山登山步道危岩整治、离退休人员健康休养费、在职人员目标绩效奖、年末增人增资等。
3.结转结余情况。全委2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余35.73万元,较上年决算数减少0.53万元,下降1.5%,主要原因是区图书馆使用上年结余弥补支出。
4.比较情况。全委2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出6,466.95万元,占86.8%,较年初预算数增加1,166.00万元,增长22%,主要原因是中央补助地方公共文化建设专项、文物安防资金、森林防火预防经费等市级资金年初无法预算,年中追加黄家院子秘密囚室旧址修缮工程、安置至机关事业单位无编制退役士兵财政补助经费、森林防火预防经费、歌乐山登山步道危岩整治经费、在职人员目标绩效奖、年末增人增资等。
(2)社会保障与就业支出611.19万元,占8.2%,较年初预算数增加315.59万元,增长106.8%,主要原因是增加新进人员养老保险及职业年金等其他社会保险费、增加离退休人员健康休养费、补缴退休人员职业年金。
(3)卫生健康支出159.53万元,占2.1%,较年初预算数增加7.33万元,增长4.8%,主要原因是人员变动医疗保险缴纳基数较预算数增加。
(4)农林水支出0.35万元,占0%,较年初预算数增加0.35万元,增长0%,主要原因是歌乐山旅游景区事务中心增加林业改革发展和林业生态保护恢复市级专项资金0.35万元。
(5)住房保障支出216.32万元,占2.9%,较年初预算数增加87.34万元,增长67.7%,主要原因是年中增加新进职工住房公积金,提取2017年-2020年职工保障住房补贴导致住房保障支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
全委2021年度一般公共财政拨款基本支出3,551.67万元。其中:人员经费3,028.04万元,较上年决算数增加172.73万元,增长6%,主要原因是2021年度目标绩效考核奖及增人增资、住房补贴、补缴退休人员职业年金等无年初预算。人员经费用途主要包括工资及津贴、目标绩效考核奖励、平时考核奖励、年终一次性奖金、养老保险、职业年金等其他社会保险支出。公用经费523.63万元,较上年决算数减少105.66万元,下降16.8%,主要原因是受疫情影响各单位邮电费、电费、维修费、劳务费、委托业务费、公务用车维护费、办公设备购置费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、物业管理费、差旅费、劳务费、工会经费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品及服务支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
全委2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,较上年决算数减少29.05万元,下降100%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元,较上年决算数减少29.05万元,下降100%,主要原因是本年度无政府性基金预算财政拨款。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
全委2021年无国有资本经营预算财政拨款支出
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
全委2021年度“三公”经费支出共计13.69万元,较年初预算数减少65.06万元,下降82.6%,主要原因是受疫情影响本年度无因公出国(境)费用、公务用车购置费,公车运行维护费和公务接待费减少。较上年支出数减少2.44万元,下降15.1%,主要原因是公务接待费和公车运行维护费减少。
(二)“三公”经费分项支出情况。
2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少10.00万元,下降100%,主要原因是疫情反复,未安排出国交流。较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数减少18.00万元,下降100%,主要原因是工作安排,推迟购买公车。较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费12.34万元,主要用于各单位机要通信用车、应急保障用车保险费、汽油费、维修费、停洗车费等。费用支出较年初预算数减少10.66万元,下降46.3%,主要原因是公务车出勤率降低,公务车的维修费、停洗车费减少。较上年支出数增加0.22万元,增长1.8%,主要原因是油价上调,费用增加。
公务接待费1.35万元,主要用于因公务需要接待外来考察学习人员费用。费用支出较年初预算数减少26.40万元,下降95.1%,主要原因是严格执行八项规定,从严控制公务接待次数、餐标、人次及陪餐人数。较上年支出数减少2.65万元,下降66.3%,主要原因是公务接待批次较上年减少12批次,接待人次减少362人次。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度全委因公出国(境)共计0个团组,0人;公务车保有量为7辆;国内公务接待13批次175人。2021年本部门人均接待费76.97元,车均维护费1.76万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
全委本年度会议费支出0.12万元,较上年决算数增加0.12万元,增长100%。本年度培训费支出19.15万元,较上年决算数增加18.06万元,增长1656.9%,主要原因是2021年7月,经区委批准,全区41人赴中央文化和旅游管理干部学院举办的“打好人文牌、加快建设文化名城”专题培训班培训费,以及区内组织文旅企业培训费用。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度全委机关运行经费支出179.28万元,机关运行经费主要用于机关办公费、物业管理费、水电费、差旅费、邮电费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少52.83万元,下降22.8%,主要原因是办公费、邮电费、差旅费、其他商品及服务支出等费用减少。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,全委共有车辆7辆,其中机要通信用车2辆、应急保障用车5辆。单价50万元(含)以上通用设备3台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度全委政府采购支出总额1,336.61万元,其中:政府采购货物支出58.52万元、政府采购工程支出690.33万元、政府采购服务支出587.75万元。授予中小企业合同金额1,298.28万元,占政府采购支出总额的97.1%,其中:授予小微企业合同金额1,199.42万元,占政府采购支出总额的89.7%。委机关主要用于采购磁器口大景区编制规划、公务用车维修费及汽油费、办公用品购置、防疫海报宣传资料印刷。文物管理所主要用于采购国民政府蒙藏委员会旧址修缮工程、国民政府军事委员会政治部第三厅暨文化工作委员会旧址安防工程、金九公馆旧址修缮工程、黄家院子秘密囚室旧址修缮工程、臧克家旧址修缮工程。区图书馆主要用于采购办公用品。区文化馆主要用于采购两部电梯和机房精密空调。歌乐山旅游景区事务中心主要采购物业管理服务费。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我委对部门整体和29个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评29项,涉及资金3902.67万元。资金用于全区文化旅游宣传营销、产业发展、行业管理、基础设施建设、公共文化服务、艺术活动、文化馆和图书馆免费开放、文物保护以及歌乐山森林公园管理等工作。现将2021年度部门整体预算支出绩效自评以及文旅基础设施建设经费,群众文艺表演经费,图书馆专项经费,抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放经费,歌乐山森林公园物业管理经费等5个项目支出绩效自评进行公开。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)部门整体绩效评价:
我部门2021年有效使用预算资金3902.67万元,做到资金专款专用,服务能力进一步提升。“三馆一站”全年免费开放天数达300多天,确保抗战名人纪念馆、巴蜀古建筑博物馆、缝纫机博物馆、歌乐山森林公园正常运营,完成全年文旅基础设施建设任务,文物保护项目验收合格率达100%,顺利开展各类文艺演出、培训、展览、比赛等活动,开展流动文化服务进基层活动300余场,旅游景区及酒店接待3252万余人次,按计划开展磁器口5A级景区创建工作。规范文化旅游市场,促进文化旅游产业健康有序发展。如下表:
2021年度部门整体预算支出绩效自评表 填报单位:重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | |||||||||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | 财政科室 | 教科文科 | 自评总分 | 100.00 | ||||||||||
联系人 | 邱霜 | 联系电话 | 65425325 | ||||||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整) | 全年执行数 | 执行率 | 执行率 | 执行率得分 | |||||||||
年度总金额 | 3242.25 | 3902.67 | 3902.67 | 100.00% | 10 | 10.00 | |||||||||
年度绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||
确保区文化馆、图书馆、抗战名人纪念馆、歌乐山森林公园、各街镇文化中心、社区(村)文化室免费开放;确保巴蜀古建筑博物馆、缝纫机博物馆正常运营;完成全年文旅基础设施建设任务;开展文物保护和修复工作;开展各类文艺演出、培训、展览、比赛等活动;开展非遗传承保护等工作;完成文旅产业运行监测,文创产品研发;开展文旅宣传营销活动;管理规范文旅市场;按计划开展磁器口创5A级景区和全域旅游示范区创建工作。 | “三馆一站”全年免费开放天数达300多天;确保巴蜀古建筑博物馆、缝纫机博物馆、歌乐山森林公园正常运营;完成全年文旅基础设施建设任务;文物保护项目验收合格率达100%;顺利开展各类文艺演出、培训、展览、比赛等活动;开展流动文化服务进基层活动300场;管理规范文旅市场;旅游景区及酒店接待3252万人次;按计划开展磁器口5A级景区创建工作。 | ||||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量 | 指标 | 年初 | 调整后 | 全年 | 得分系数 | 指标权重 | 指标得分 | 核心指标 (是/否) | |||||
公共文化设施年度免费开放时间 | 天 | ≥ | 300 | 300 | 100% | 20 | 20.00 | 是 | |||||||
旅游接待人次 | 人次 | ≥ | 3000万 | 3252万 | 100% | 10 | 10.00 | 是 | |||||||
文物保护项目 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 10 | 10.00 | 是 | |||||||
赴基层演出场次 | 场 | ≥ | 113 | 300 | 100% | 10 | 10.00 | 是 | |||||||
群众艺术培训 人次 | 人次 | ≥ | 30000 | 38700 | 100% | 10 | 10.00 | 是 | |||||||
森林公园设施 完好率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 10 | 10.00 | 是 | |||||||
读者满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 100% | 10 | 10.00 | 是 | |||||||
执法专项行动 次数 | 次 | ≥ | 20 | 20 | 100% | 10 | 10.00 | 是 |
(2)文旅基础设施建设经费:
2021年有效使用文旅基础设施建设预算资金359.06万元,改扩建7个镇街综合文化服务中心,新建红岩城市书房2个、红岩阅读驿站4个,实现A级景区5G网络全覆盖,区、镇街、村社三级应急广播全覆盖,完成歌磁大景区筹建工作。如下表:
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(3)群众文艺表演经费
2021年有效使用群众文艺表演预算资金269.63万元,开展“唱支山歌给党听”沙坪坝区庆祝中国共产党成立100周年大家唱群众歌咏展演、“童心向党”2021年区文化馆“庆六一”全民艺术普及汇报演出、大型红色舞蹈诗《红岩红》试演暨红岩文化艺术节启动仪式、“歌唱美好新生活,原生民歌进景区”演唱会等大型文化活动50余场;开展“我们的中国梦文化进万家”文艺巡演12场;曲艺戏曲进基层流动文化服务18场;黄葛树下龙门阵及专题故事会30场;云上故事会3场;巴渝书场全年演出181场,云中有戏6场;演出观看人数达150000人次,赴基层演出场30场,演出满意度99%以上。如下表:
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区文化馆 | |||||||||||
项目名称 | 群众文艺表演 | 自评总分(分) | 99.90 | ||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | 联系人及电话 | 王然晓65318215 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||
年度总金额 | 272.36 | 272.36 | 269.63 | 99.00% | 9.90 | ||||||
其中:①部门预算 | 240 | 其中:①本单位实际支出 | 269.63 | 99.00% | / | ||||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 区委宣传部:10,区委老干部局2,区应急管理局0.5,区委组织部19.86 | 金额 | 32.36 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 0 | / | ||||
年 | 年初绩效目标 | 全年调整绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
送文艺进社区、校园、企业、军营等,用文艺演出使群众获得幸福感:组织各类演出活动进基层、保持每周五晚上的“黄葛树下龙门阵”、承办市级区级大型活动、“我们的节日”系列庆祝活动、沙坪坝区春节团拜会演出、主城文化馆联盟相关活动。 | 全年开展“唱支山歌给党听”沙坪坝区庆祝中国共产党成立100周年大家唱群众歌咏展演、“童心向党”2021年区文化馆“庆六一”全民艺术普及汇报演出;大型红色舞蹈诗《红岩红》试演暨红岩文化艺术节启动仪式、“歌唱美好新生活,原生民歌进景区”演唱会等大型文化活动50余场;开展“我们的中国梦文化进万家”文艺巡演12场;曲艺戏曲进基层流动文化服务18场;黄葛树下龙门阵及专题故事会30场;云上故事会3场。巴渝书场全年演出181场,云中有戏6场。演出观看人数达150000人次,赴基层演出场30场,演出满意度99%以上。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |
表演场次 | 次 | ≥ | 200 | 300 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||
演出观看人次 | 人次 | ≥ | 50000 | 150000 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | |||
赴基层演出场次 | 场 | ≥ | 20 | 30 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||
演出满意度 | % | ≥ | 95% | 99% | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(4)图书馆专项经费
2021年有效使用图书馆专项预算资金424.13万元。完成重庆市“免费开放”绩效评价考核并获得较好成绩,达到全国公共图书馆一级图书馆评估定级标准。全民阅读推广活动丰富多样,有力的促进了沙坪坝区城乡公共服务一体化建设。如下表:
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区图书馆 | |||||||||||
项目名称 | 图书馆专项 | 自评总分(分) | 95.00 | ||||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | 联系人及电话 | 霍量65468856 | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | ||||||
年度总金额 | 338.04 | 424.13 | 424.13 | 100.00% | 10.00 | ||||||
其中:①部门预算 | 338.04 | 424.13 | 其中:①本单位实际支出 | 424.13 | 100.00% | / | |||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | / | |||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
按照区文旅委的安排部署,根据全国公共图书馆评估定级标准、重庆市免费开放绩效评价考核要求,完成免费开放,服务群众,书刊查询、借阅等阵地服务工作。进一步对图书馆服务阵地进行提档升级,改善阅读环境,广泛开展公益性讲座、培训、展览、流动服务等全民阅读推广活动;保障图书馆各分馆及城市书房正常运行,服务群众,促进沙坪坝区城乡公共服务一体化建设。 | 全年免费开放达300余天,达到全国公共图书馆一级图书馆评估定级标准;全年购书1.2万册,接待读者70万余人次,开展阅读推广活动20次,组织开展讲座、培训、展览116场;读者满意度达95%以上。完成重庆市“免费开放”绩效评价考核并获得较好成绩,全民阅读推广活动丰富多样,有力的促进了沙坪坝区城乡公共服务一体化建设。 | ||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) | |
开放时间 | 天 | ≥ | 300 | 300 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | |||
购书册次 | 册 | ≥ | 2万 | 1.2万 | 60% | 是 | 5 | 3.00 | |||
报刊种类 | 种 | ≥ | 800 | 800 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||
接待人次 | 人次 | ≥ | 100万 | 70万 | 70% | 是 | 10 | 7.00 | |||
阅读推广 | 次 | ≥ | 20 | 20 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||
数字阅读 | 人次 | ≥ | 10万 | 10万 | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||
讲座、培训、展览 | 场 | ≥ | 116 | 116场 | 100% | 是 | 5 | 5.00 | |||
安全情况 | % | ≥ | 100 | 100% | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||
读者满意度 | % | ≥ | 95 | 95% | 100% | 是 | 10 | 10.00 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(5)抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放经费
2021年有效使用抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放预算资金518.51万元,完成年度接待游客8.7万人次,讲解服务场次200场,开展21次博物馆宣传教育活动,完成文化创意产品开发8 种,举办临时展览3个,博物馆年度免费开放绩效考核获得优秀。如下表:
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区文物管理所 | ||||||||||
项目名称 | 抗战名人纪念馆、巴蜀古代建筑博物馆日常开放 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | 联系人及电话 | 王洪梅65156759 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||
年度总金额 | 400.95 | 518.51 | 518.51 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中:①部门预算 | 400.95 | 382.5 | 其中:①本单位实际支出 | 498.51 | 100.00% | / | ||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 市级资金 | 金额 | 136.01 | ②调出到其他单位的实际总支出 | 20 | 100.00% | / | ||
年 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
1、年度接待游客15万人次以上; 3、文化创意产品开发3种以上; | 因疫情影响,实际开放天数减少,年度接待游客8.7万人次以上。 | 1、年度接待游客8.7万人次;(因疫情影响,实际开放天数减少) | ||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) |
教育活动实施场次 | 场 | ≥ | 10 | 10 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||
讲解服务场次 | 场 | ≥ | 200 | 200 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||
博物馆开放情况 | 天 | ≥ | 300 | 300 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | ||
举办各类陈列展览数量 | 项 | ≥ | 3 | 3 | 100% | 是 | 20 | 20.00 | ||
藏品保管良好率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||
防盗、防火、防雷设施完好率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | ||
参观人数 | 人次 | ≥ | 130000 | 87000 | 87000 | 100% | 否 | 10 | 10.00 | |
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(6)歌乐山森林公园物业管理经费
2021年有效使用歌乐山森林公园物业管理预算资金318.93万元,做好歌乐山森林公园景区各项安保工作、突发事件的预防工作,为游客提供一个干净、健康、舒适的旅游休闲环境。如下表:
2021年度项目支出绩效自评表
填报单位:重庆市沙坪坝区歌乐山旅游景区事务中心
项目名称 | 歌乐山森林公园物业管理 | 自评总分(分) | 100.00 | |||||||
主管部门 | 重庆市沙坪坝区文化和旅游发展委员会 | 联系人及电话 | 江雨静65505608 | |||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率得分(分) | |||||
年度总金额 | 324 | 318.93 | 318.93 | 100.00% | 10.00 | |||||
其中:①部门预算 | 324 | 318.93 | 其中:①本单位实际支出 | 318.93 | / | |||||
②其他部门指标调入 | 来源单位 | 金额 | ②调出到其他单位的实际总支出 | / | ||||||
年 | 年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||
做好歌乐山森林公园景区各项安保工作,做好突发事件的预防工作,为游客提供一个干净、健康、舒适的旅游休闲环境。 | 歌乐山森林公园运行正常,为游客提供干净舒服的旅游环境。 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整后指标值 | 全年完成值 | 得分系数(%) | 核心指标 (是/否) | 权重(分) | 指标得分 (分) |
服务质量达标率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 是 | 30 | 30.00 | ||
购买服务完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||
服务对象覆盖率 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||
服务对象满意度 | % | ≥ | 100 | 100 | 100% | 否 | 20 | 20.00 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2.绩效自评报告或案例。
我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
我部门已完成2021年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
2021年我部门未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式: 023-65425308。