索引号: | 11500106009290438E/2021-00064 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-01-29 | 发布日期: | 2021-01-29 |
名称: | 重庆市沙坪坝区信访办公室2021年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区信访办公室2021年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。
1、负责处理区内外群众给区委、区政府的来信,接待群众来访,保证信访渠道畅通;汇总、分析、反映和通报重要信访信息;综合分析信访信息,开展调查研究,提出完善有关政策、措施的建议。2、处理区委、区政府及市信访办交办的信访事项,督促检查领导有关批示件的落实情况;向区级相关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。3、协调处理我区跨地区、跨部门的重要信访问题;协调处理群众到市委、市政府和区委、区政府集体访和重大疑难信访问题。4、协调、指导、检查全区信访业务工作,提出改进和加强信访工作的意见和建议;加强信访干部队伍建设,组织信访干部培训。5、负责收集、征集,并督促采纳人民群众建议。6、负责信访稳定矛盾纠纷的排查化解防控处置工作。7、统筹负责领导干部接访下访群众工作。8、完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)单位构成。
重庆市沙坪坝区信访办公室内设综合科、群众工作指导科、办信科、信访稳定协调科4个内设科室,1个直属事业单位(重庆市沙坪坝区信访投诉受理中心)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2021年年初预算数802.00万元,其中:一般公共预算拨款802.00 万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入 0万元,其他收入 0万。收入较去年减少40.22万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费预算,全年实际收入支出均有所下降。
(二)支出预算:2021年年初预算数802.00 万元,其中:一般公共服务727.11万元,教育 0万元,社会保障和就业 42.82万元,卫生健康支出10.93万元,住房保障21.14 万元。支出较去年减少40.22 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费使用。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入 802.00万元,一般公共预算财政拨款支出802.00 万元,比2020年减少40.22万元。其中:基本支出335.80万元,比2020年增加11.58万元,主要原因是增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 466.20 万元,比2020年减少51.8万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制经费预算。
重庆市沙坪坝区信访办公室2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算16.2万元,比2020年减少2.8 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2020年无变化;公务接待费 1.2 万元,比2020年减少0.3 万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制公务接待费;公务用车运行维护费 17.5 万元,比2020年减少2.5万元,主要原因是进一步加强公务接待、公务用车管理,严格控制其支出。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 335.80 万元,比上年增加11.58万元,主要原因是增人增资,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制政府采购。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款466.20 万元,比2020年减少51.8万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制项目经费预算。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,所属各预算单位共有车辆 1辆,其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。
部门预算公开联系人:傅景昕 联系方式:65368037,13637898789。
Overview
财政拨款收支总体情况表一般公共预算财拨支出预算表
一般公共预算财拨基本支出预算表
一般公共预算三公经费表
政府基金预算支出表
部门收支总表
部门收入总体情况表
部门支出总体情况表
政府采购项目表
整体绩效表
Sheet 1: 财政拨款收支总体情况表
表1 | ||||||
重庆市沙坪坝区信访办公室财政拨款收支总体情况表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
一、本年收入 | 802.00 | 一、本年支出 | ||||
一般公共预算拨款 | 802.00 | |||||
政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | |||||
二、上年结转 | ||||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营预算拨款 | ||||||
二、结转下年 | ||||||
收入总数 | 802.00 | 支出总数 | 802.00 |
Sheet 2: 一般公共预算财拨支出预算表
表2 | |||||
重庆市沙坪坝区信访办公室一般公共预算财拨支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2020年预算数 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
合计 | 802.00 | 802.00 | 335.80 | 466.20 | |
201 | 一般公共服务支出 | 727.11 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 0.00 | 727.11 | 260.91 | 466.20 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 727.11 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 0.00 | 727.11 | 260.91 | 466.20 |
2010301 | 行政运行 | 260.91 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 0.00 | 260.91 | 260.91 | |
2010308 | 信访事务 | 0.00 | 466.20 | 466.20 | |
2010308 | 信访事务 | 466.20 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 42.82 | 42.82 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 42.82 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 42.29 | 42.29 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.29 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 28.19 | 28.19 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.10 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 14.10 | 14.10 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.00 | ||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 10.93 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 10.93 | 10.93 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 10.93 | 10.93 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 10.93 | 10.93 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 10.93 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 21.14 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 21.14 | 21.14 | |
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 21.14 | 21.14 | |
22102 | 住房改革支出 | 21.14 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 21.14 | 21.14 | |
2210201 | 住房公积金 | 21.14 | 0.00 | ||
备注:本表反映2021年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
Sheet 3: 一般公共预算财拨基本支出预算表
表3 | ||||
重庆市沙坪坝区信访办公室一般公共预算财拨基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
- | 合计 | 335.80 | 186.75 | 149.05 |
301 | 工资福利支出 | 184.19 | 184.19 | |
30101 | 基本工资 | 49.80 | 49.80 | |
30102 | 津贴补贴 | 36.20 | 36.20 | |
30103 | 奖金 | 7.17 | 7.17 | |
30106 | 伙食补助费 | |||
30107 | 绩效工资 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 14.10 | 14.10 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | |||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | |||
30112 | 其他社会保障缴费 | 39.65 | 39.65 | |
30113 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 | |
30114 | 医疗费 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 16.14 | 16.14 | |
302 | 商品服务支出 | 149.05 | 149.05 | |
30201 | 办公费 | 32.00 | 32.00 | |
30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
30203 | 咨询费 | |||
30204 | 手续费 | |||
30205 | 水费 | |||
30206 | 电费 | 5.00 | 5.00 | |
30207 | 邮电费 | 8.00 | 8.00 | |
30208 | 取暖费 | |||
30209 | 物业管理费 | 19.00 | 19.00 | |
30211 | 差旅费 | 36.00 | 36.00 | |
30212 | 因公出国(境)费用 | |||
30213 | 维修(护)费 | 8.00 | 8.00 | |
30214 | 租赁费 | |||
30215 | 会议费 | |||
30216 | 培训费 | 1.23 | 1.23 | |
30217 | 公务招待费 | 1.20 | 1.20 | |
30218 | 专用材料费 | |||
30224 | 被装购置费 | |||
30225 | 专用燃料费 | |||
30226 | 劳务费 | 0.59 | 0.59 | |
30227 | 委托业务费 | |||
30228 | 工会经费 | 1.64 | 1.64 | |
30229 | 福利费 | 2.46 | 2.46 | |
30231 | 公务车运行维护费 | 19.00 | 19.00 | |
30239 | 其他交通费用 | |||
30240 | 税金及附加费用 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 11.92 | 11.92 | |
303 | 对个人和家庭补助支出 | 2.56 | 2.56 | |
30301 | 离休费 | |||
30302 | 退休费 | |||
30303 | 退职(役)费 | |||
30304 | 抚恤金 | |||
30305 | 生活补助 | |||
30306 | 救济费 | |||
30307 | 医疗费补助 | 2.56 | 2.56 | |
30308 | 助学金 | |||
30309 | 奖励金 | |||
30310 | 个人农业生产补贴 | |||
30311 | 代缴社会保险 | |||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | |||
Sheet 4: 一般公共预算三公经费表
表4 | |||||||||||
重庆市沙坪坝区信访办公室一般公共预算三公经费表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2020年预算数 | 2021年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
16.20 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.20 | 16.20 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 1.20 |
Sheet 5: 政府基金预算支出表
表5 | ||||
重庆市沙坪坝区信访办公室政府基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
Sheet 6: 部门收支总表
表6 | |||
重庆市沙坪坝区信访办公室部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 | 802.00 | 一、一般公共服务支出 | 727.11 |
二、政府性基金预算拨款收入 | 0.00 | 二、社会保障和就业支出 | 42.82 |
三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00 | 三、卫生健康支出 | 10.93 |
四、事业收入 | 0.00 | 四、住房保障支出 | 21.14 |
五、事业单位经营收入 | 0.00 | ||
六、其他收入 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 802.00 | 本年支出合计 | 802.00 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 802.00 | 支出总计 | 802.00 |
Sheet 7: 部门收入总体情况表
表7 | |||||||||||
重庆市沙坪坝区信访办公室部门收入总体情况表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | ||||||||
合计 | 802.00 | 802.00 | |||||||||
201 | 一般公共服务支出 | 727.11 | 727.11 | ||||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 727.11 | 727.11 | ||||||||
2010301 | 行政运行 | 260.91 | 260.91 | ||||||||
2010308 | 信访事务 | 466.20 | 466.20 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.82 | 42.82 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.29 | 42.29 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19 | 28.19 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.10 | 14.10 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.93 | 10.93 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 21.14 | 21.14 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 21.14 | 21.14 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 | ||||||||
Sheet 8: 部门支出总体情况表
表8 | |||||||
重庆市沙坪坝区信访办公室部门支出总体情况表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 802.00 | 335.80 | 466.20 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 727.11 | 260.91 | 466.20 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 727.11 | 260.91 | 466.20 | |||
2010301 | 行政运行 | 260.91 | 260.91 | ||||
2010308 | 信访事务 | 466.20 | 466.20 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 42.82 | 42.82 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 42.29 | 42.29 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.19 | 28.19 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.10 | 14.10 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.53 | 0.53 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 10.93 | 10.93 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 10.93 | 10.93 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 10.93 | 10.93 | ||||
221 | 住房保障支出 | 21.14 | 21.14 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 21.14 | 21.14 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 21.14 | 21.14 | ||||
Sheet 9: 政府采购项目表
表9 | ||||||||||
重庆市沙坪坝区信访办公室政府采购项目表 | ||||||||||
单位:万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
Sheet 10: 整体绩效表
表10 | |||||
2021年部门(单位)预算整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | 支出预算总量 | 802 | ||
其中:部门预算支出 | 802 | ||||
当年整体绩效目标 | 全面实现“七个坚决防止”的总体目标,实现重要敏感时间节点期间零进京上访、零进京非访两个“零目标”,确保全区社会政治大局持续稳定,严格按照中央八项规定,只减不增合理合规使用经费。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
遗留及突出信访稳定问题化解 | 20% | 件 | 效益 | 20 | |
据实拨付街镇、部门信访稳定专项经费 | 10% | 万元 | 产出 | 100 | |
信访困难群众帮扶 | 10% | 件 | 产出 | 100 | |
维稳处突及重要活动安保 | 10% | 次 | 产出 | 20 | |
重点人员稳控管理 | 10% | 人 | 产出 | 50 | |
零进京上访非访 | 10% | 人 | 产出 | 0 | |
律师坐班接访 | 10% | 百分比 | 产出 | 90% | |
制作信访法治宣传 | 10% | 次 | 产出 | 12 | |
群众满意度 | 10% | 百分比 | 满意度 | 90% |
Overview
特殊疑难经费信访稳定联动经费
稳定处突经费
信访法制化宣传经费
Sheet 1: 特殊疑难经费
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 特殊疑难信访问题解决经费和无主且不确定信访事项的处置经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | |||
当年预算 | 260 | 区级支出 | 260 | |||
补助街镇 | 0 | |||||
项目概况 | 由于信访问题具有不预见性,因此经费使用也不能预见和具体估算,且每年支出情况不一,当前信访稳定形势严峻,城乡建设、征地拆迁、突出信访问题较多,加之信访问题具有不确定性和特殊性,若需要解决这些问题均需要从该笔经费中支出。 | |||||
立项依据 | 市区相关规定 | |||||
当年绩效目标 | 全面实现“七个坚决防止”的总体目标,确保全区社会政治大局持续稳定,严格按照中央八项规定,只减不增合理合规使用经费。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
遗留信访稳定问题化解 | 30% | 件 | 产出 | 90% | 是 | |
突发信访稳定问题化解 | 30% | 件 | 产出 | 90% | 否 | |
群众满意度 | 40% | 百分比 | 满意度 | 90% | 否 | |
联系人: | 傅景昕 | 联系电话: | 65368037 |
Sheet 2: 信访稳定联动经费
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 信访稳定联动及困难群众帮扶经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | |||
当年预算 | 150 | 区级支出 | 150 | |||
补助街镇 | 0 | |||||
项目概况 | 我区信访老户众多且化解难度大,每年稳控和疏导工作需要支出大量费用,对越、转业志愿兵等市级牵头人均在我区,需要阶段性开展扶贫帮困工作。 | |||||
立项依据 | 市区相关规定 | |||||
当年绩效目标 | 按照“三到位一依法”原则,对上访群众进行政策解释、思想疏导、困难帮扶,依法处理违法信访行为,确保全区社会政治大局持续稳定,严格按照中央八项规定,只减不增合理合规使用经费。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
拨付街镇、部门信访稳定联动专项经费 | 35% | 万元 | 产出 | 100% | 否 | |
信访困难群众帮扶 | 35% | 件 | 产出 | 100% | 是 | |
群众满意度 | 30% | 百分比 | 满意度 | 90% | 否 | |
联系人: | 傅景昕 | 联系电话: | 65368037 |
Sheet 3: 稳定处突经费
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 稳定处突专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | |||
当年预算 | 40 | 区级支出 | 40 | |||
补助街镇 | 0 | |||||
项目概况 | 我区各领域矛盾纠纷较多,近年来涉军群体维权活动较为频繁,张忠义、张代碧等信访老户逢节必闹呈常态化,到市进京上访频繁,处置、劝返、稳控等相关工作经费不确定。 | |||||
立项依据 | 市区相关规定 | |||||
当年绩效目标 | 全面实现“七个坚决防止”的总体目标,实现重要敏感时间节点期间零进京上访、零进京非访两个“零目标”,确保全区社会政治大局持续稳定,严格按照中央八项规定,只减不增合理合规使用经费。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
维稳处突及重要活动安保 | 30% | 件 | 产出 | 100% | 是 | |
重点人员稳控管理 | 30% | 人 | 产出 | 100% | 否 | |
零进京上访非访 | 40% | 百分比 | 产出 | 100% | 否 | |
联系人: | 傅景昕 | 联系电话: | 65368037 |
Sheet 4: 信访法制化宣传经费
2021年区级重点专项资金绩效目标表 | ||||||
编制单位: | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | 信访法制化宣传专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市沙坪坝区信访办公室 | |||
当年预算 | 16.2 | 区级支出 | 16.2 | |||
补助街镇 | 0 | |||||
项目概况 | 随着信访法治化建设的深入推进,信访法治宣传、基层信访代理、信访老户心理疏导均将进一步深入推进,基层信访基础业务建设将会进一步加强。 | |||||
立项依据 | 市区相关规定 | |||||
当年绩效目标 | 协调律师在区信访接访中心诉调对接室坐班接待群众常态化;制作信访法治宣传海报、展板、宣传单、宣传册、宣传伞、宣传扇、宣传环保袋等宣传资料常态化,引导群众依法逐级信访;聘请心理医生对个别信访老户定期进行心理疏导常态化,严格按照中央八项规定,只减不增合理合规使用经费。 | |||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
律师坐班接访 | 30% | 次 | 产出 | 100% | 是 | |
制作信访法治宣传海报、展板、宣传品等 | 30% | 件 | 产出 | 100% | 否 | |
信访满意度 | 40% | 百分比 | 满意度 | 100% | 否 | |
联系人: | 傅景昕 | 联系电话: | 65368037 |