索引号: | 11500106MB14641228/2025-00011 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区火车西站管委会 | 生成日期: | 2025-02-25 | 发布日期: | 2025-02-25 |
名称: | 重庆火车西站地区管理委员会(汇总)2025年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
我委是根据渝编办〔2017〕114号文件于2017年7月设立的区政府派出机构,主要负责统筹协调站区治安、交通、市场监管和应急救援工作;负责站区安全生产监管、社会事务管理、城市管理、便民服务及区政府交办的其他工作。
(二)单位构成。
单位内设2个科室,2个直属事业单位,分别为办公室、综合管理科、重庆火车西站地区城市和应急管理事务中心、重庆火车西站地区旅客服务中心。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数2575.76万元,其中:一般公共预算拨款2575.76万元。收入较去年增加1309.32万元,主要是基本经费拨款减少370.68万元,项目拨款增加1680万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数2575.76万元,其中:一般公共服务379.58万元,社会保障和就业70.31万元,卫生健康支出27.79万元,住房保障28.07万元,城乡社区支出2070万元。支出较去年增加1309.32万元,主要是基本支出减少370.68万元,项目支出增加 1680万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入2575.76万元,一般公共预算财政拨款支出2575.76万元,比2024年增加1309.32万元。其中:基本支出500.76万元,比2024年减少370.68万元,主要原因是本年度临聘人员经费在项目中列支等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2075万元,比2024年增加1680万元,主要原因是本年度包含西站枢纽物业费、枢纽水电费等,主要用于西站枢纽运营、城市综合管理、运行专项、安全应急等重点工作。
我委2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算11.01万元,比2024年增加5.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2024年持平,主要原因是无出国人员安排计划;公务接待费1.8万元,与2024年持平;公务用车运行维护费4.21万元,比2024年增加0.5万元,主要原因是2024年机关分期付款购入一辆公务车,新车维护费预算0.5万元;公务用车购置费0万元,比2024年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费62.05万元,比上年减少442.97万元,主要原因为本年度机关运行经费未包含临聘人员经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额823.42万元:政府采购货物预算0.42万元、政府采购服务预算823万元;其中一般公共预算拨款政府采购预算823.42万元:政府采购货物预算0.42万元、政府采购服务预算823万元。
3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2575.76万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:涂金凤,联系方式:023-65051653