索引号: 11500106009290403U/2019-02040 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2019-08-23 发布日期: 2019-08-23
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处2018年度部门决算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处2018年度部门决算情况说明
发布日期:2019-08-23


一、部门基本情况


  (一)职能职责。

1.执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2.服务经济发展,加强街道财政预算和收支管理。

3.负责社区管理、社区建设和社区服务工作。制定社区建设发展规划,加强居委会管理和建设,开展便民利民的社区服务;组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善,培育和发展社区中介服务组织,指导社区服务资源的合理配置;做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨属、少数民族的合法权益;做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4.开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

5.负责市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。参与检查督促新建改建的住宅和公共建筑、市政公共设施配套项目的落实、验收工作;协助有关部门对其使用进行监督管理。

6.开展社会主义精神文明建设。负责人口和计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等方面的工作。

7.维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划,开展信访、治安保卫、人民调解、法制宣传教育、外来人口管理、安全生产监督管理等方面的工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。

8.统筹协调公安、工商、税务、国土等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9.做好服务农业、农村、农民的相关工作。

10.承办区政府交办的其他工作。

  (二)机构设置.

沙坪坝区丰文街道机关:行政编制19名。其中:政法专项编制1名,其余行政编制18名。内设机构8个,具体设置情况如下:

1.党政办公室(挂人大工作委员会办公室、精神文明办公室、应急管理办公室牌子):负责党的组织建设、纪检监察、宣传和精神文明建设、统战、武装、机构编制、人事、民宗侨台、群团、文秘和离退休老干部的服务管理等方面工作;负责承办人大、政协工作方面的具体事务;负责应急管理具体工作。

2.财政办公室:负责财政收支、预决算、财务管理等有关工作。

3.社区建设和社会保障科:负责社区(村)建设、社区(村)管理、民兵预备役、征兵、国防动员、民政、社会保障等有关工作。

4.规划建设管理环保办公室:负责经济发展、城管、国土、市政建设、环保、环卫、爱国卫生、绿化、防汛、交通、规划建设等有关工作。

5.社会事务科(挂人口和计划生育办公室牌子):负责审计、计划统计、工商、税务以及人口和计划生育、社区科普、教育、卫生、群众性文化、体育等有关工作。

6.社会治安综合治理委员会办公室(挂信访办公室):负责法制建设、司法调解、法制宣传、社会治安综合治理等有关工作;负责信访工作。

7.食品药品监督管理办公室(挂沙坪坝区食品药品监督管理分局丰文街道食品药品监督管理所牌子):负责食品药品监督管理工作。

8.安全生产监督管理办公室:负责辖区内安全生产综合监管,并协助区有关主管部门对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业领域生产经营单位进行安全生产日常监管;负责法律法规授权或依法接受委托的其他行业领域的安全生产监管执法。

沙坪坝区丰文街道设2个事业单位:社会事业服务中心(挂农业服务中心、文化站、统计站、林业站、水利站、农产品质量安全监管站牌子):编制14名,其中科级领导职数4名。具体承担街道居委会的事务性、服务性工作;承担辖区社教、文化服务工作;承担辖区环境卫生、城市绿化、市政设施服务等工作。承担农技、农机、林业、水利水保、水产、畜牧兽医等方面的重大技术推广、信息服务、资源环境保护、灾害防治等工作;承担农产品质量安全监管的具体工作。承担统计具体工作。社会保障服务所:编制6名,其中科级领导职数2名。具体承担下岗、失业人员的职业指导、职业介绍、就业培训、岗位开发等服务工作。承担养老、失业、医疗等保险服务工作;承担劳动和社会保障事务代理,提供“一站式”服务;承担社区居委会社会保障员的业务指导工作;承担企业退休人员的社会化服务工作;承担农村富余劳动力转移工作。承担审核享受低保待遇人员资格及最低生活保障金的发放工作;承担优抚救济、社会互助工作。

  二、部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明。

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计2,454.22万元,支出总计2,454.22万元。收支较上年决算数增加463.68万元、增长23.29%,主要原因是增加了三河村一事一议项目经费、农村集体经济扶持、村社区人员工资、市政项目建设等。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

        2.收入情况。本部门2018年度收入合计2,454.22万元,较上年决算增加463.68万元,增长23.29%,主要原因是增加了三河村一事一议项目经费、农村集体经济扶持、村社区人员工资、市政项目建设等。其中:财政拨款收入2,454.22万元,占100.00%

        3.支出情况。本部门2018年度支出合计2,454.22万元,较上年决算数增加463.68万元,增长23.29%,主要原因是主要原因是增加了三河村一事一议项目经费、农村集体经济扶持、村社区人员工资、市政项目建设等。其中:基本支出1,025.05万元,占41.77%;项目支出1,429.17万元,占58.23%

        4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结转结余  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

       1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,454.22万元,较上年决算数增加463.68万元,增长23.29%。主要原因是增加了三河村一事一议项目经费、农村集体经济扶持、村社区人员工资、市政项目建设等经费。较年初预算数增加465.30万元,增长23.39%。主要原因是年中追加安排税收超收分成139.87万元、对集体经济扶持49万元、村社区干部工资及调资66.43万元、城乡社区环境卫生及城管执法经费210万元。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

       2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,454.22万元,较上年决算数增加463.68万元,增长23.29%。主要原因是主要原因是增加了三河村一事一议项目经费、农村集体经济扶持、村社区人员工资、市政项目建设等。较年初预算数增加465.30万元,增长23.39%。主要原因是主要原因是增加了文化中心租金、民政及基层政权等项目支出及城管、环境卫生、农林水支出等。
       3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无结转结余

      4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面:

     1)一般公共服务支出569.06万元,占23.19%,较年初预算数减少53.22万元,下降8.55%,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公用经费支出。 

     2)文化体育与传媒支出56.96万元,占2.32%,较年初预算数增加45.96万元,增长417.82%,主要原因是为丰富辖区居民文化体育生活,新建了一个体育公园并配备了体育活动设施。

     3)社会保障与就业支出246.38万元,占10.04%,较年初预算数增加81.37万元,增长49.31%,主要原因是追加了社区人员工资等民政及基层政权等项目开支。

     4)医疗卫生与计划生育支出31.31万元,占1.28%,较年初预算数减少1.34万元,下降4.10%,主要原因是行政医疗与事业医疗支出减少。

    5)城乡社区支出1,200.07万元,占48.90%,较年初预算数增加136.97万元,增长12.88%,主要原因是增加了清扫保洁、绿化管护的面积及公厕管护的个数。

     6)农林水支出250.43万元,占10.20%,较年初预算数增加187.82万元,增长299.98%,主要原因是为发展农村经济及支持三河村乡村振兴建设及三变改革,增加了三河村一事一议项目经费农村集体经济扶持项目建设以及村五职干部工资支出。

      7)住房保障支出100.00万元,占4.07%,较年初预算数增加67.73万元,增长209.89%,主要原因是为符合住房补贴申报的人员办理了住房补贴。

  (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,025.05万元。其中:人员经费837.68万元,较上年决算数增加269.50万元,增长47.43%,主要原因是增人增资、工资调标以及将市政队员工资列入了其他工资福利支出核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费、目标绩效考核、临时聘用人员工资等。公用经费187.37万元,较上年决算数减少214.31万元,下降53.35%,主要原因是2017年街道成立之初,公用经费支出较大。2018年街道平稳运行后,落实中央八项规定精神和厉行节约,公用经费相对减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、劳务费、电费、维修费等。

  (四)政府性基金预算收支决算情况说明。

       2018年无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

    (一)“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计12.89万元,较年初预算数减少13.10万元,下降50.40%,较上年支出数减少3.55万元,下降21.59%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

    (二)“三公”经费分项支出情况。

      2018年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算减少5.00万元,下降100.00%,主要原因是本单位今年未安排单位人员因公出国出访。

      公务车购置费0.00万元,本单位2018年度未发公务车购置支出较上年支出数减少3.47万元,下降100.00%,主要原因是本单位2018年度未发生公务车购置支出。

     公务车运行维护费12.58万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少7万元,下降35.49%,主要原因是严格落实公车使用规定,严格控制公车运行维护成本。较上年支出数增加0.77万元,增长6.52%,主要原因是燃油价格上涨。

      公务接待费0.31万元,主要用于接待主要用于招商引资、协调工作等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.18万元,下降79.19%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等,因此公务接待费有所下降。较上年支出数减少0.85万元,下降73.28%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数等,因此公务接待费有所下降

  (三)“三公”经费实物量情况。

  2018年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待10批次70人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2018年本部门人均接待费44.19元,车均购置费0.00万元,车均维护费4.19万元。

  四、其他需要说明的事项

   (一)机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出101.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、网络费、水电费、劳务费、印刷费、物业费、咨询费、会议培训费等。机关运行经费较上年决算数减少297.12万元,下降74.62%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制公用经费支出。二是严格公务车管理,严格控制公车运行维护成本。三是严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

     (二)国有资产占用情况说明。截至20181231日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

     (三)政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额1,195.06万元,其中:政府采购货物支出165.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,029.99万元。授予中小企业合同金额1195.06万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额824.14万元,占政府采购支出总额的68.96%。主要用于采购主要用于采购办公家具、厨房设备、办公设备、办公耗材及清扫保洁、公厕管护服务外包等。

  五、预算绩效管理情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算绩效管理要求,本部门对14个项目开展了绩效自评,涉及资金1175.86万元。对清扫保洁和市政设施管护2个项目开展了重点绩效评价,涉及资金733.23万元,从评价情况来看,该笔资金按照计划有序进行,在支出方面依据合规,各项目均能按照相关的精神及要求开展工作,较好的完成了各自的绩效目标,资金执行率100%

  (二)绩效目标自评结果。

       根据年初设定的绩效目标,项目总体完成良好。根据创文巩卫的要求,加强监管力度,市场秩序井然,协调、监督清扫保洁外包单位搞好辖区清扫保洁,购置并维护好市政环卫设施,改造三河村太阳能路灯;搞好市政道路、人行道、桥梁、排水设施的维护。

  六、专业名词解释

  (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

  (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

  (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

  (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65610073,联系人:罗敏,邮箱:290156126@qq.com


收入支出决算总表


公开01表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处2018年度
单位:万元
收入支出
项目决算数功能分类科目决算数
一、财政拨款收入2,454.22一、一般公共服务支出569.06
二、上级补助收入0.00二、外交支出0.00
三、事业收入0.00三、国防支出0.00
四、经营收入0.00四、公共安全支出0.00
五、附属单位上缴收入0.00五、教育支出0.00
六、其他收入0.00六、科学技术支出0.00


七、文化体育与传媒支出56.96


八、社会保障和就业支出246.38


九、医疗卫生与计划生育支出31.31


十、节能环保支出0.00


十一、城乡社区支出1,200.07


十二、农林水支出250.43


十三、交通运输支出0.00


十四、资源勘探信息等支出0.00


十五、商业服务业等支出0.00


十六、金融支出0.00


十七、援助其他地区支出0.00


十八、国土海洋气象等支出0.00


十九、住房保障支出100.00


二十、粮油物资储备支出0.00


二十一、其他支出0.00


二十二、债务还本支出0.00


二十三、债务付息支出0.00
本年收入合计2,454.22本年支出合计2,454.22
用事业基金弥补收支差额0.00结余分配0.00
年初结转和结余0.00年末结转和结余0.00
合计2,454.22合计2,454.22
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。







收入决算表


公开02表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计2,454.222,454.220.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出569.06569.060.000.000.000.000.00
20101人大事务1.971.970.000.000.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升1.061.060.000.000.000.000.00
2010108  代表工作0.910.910.000.000.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务549.85549.850.000.000.000.000.00
2010301  行政运行365.48365.480.000.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务53.1053.100.000.000.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出131.27131.270.000.000.000.000.00
20199其他一般公共服务支出17.2417.240.000.000.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出17.2417.240.000.000.000.000.00
207文化体育与传媒支出56.9656.960.000.000.000.000.00
20701文化56.9656.960.000.000.000.000.00
2070199  其他文化支出56.9656.960.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出246.39246.390.000.000.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务61.8661.860.000.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出61.8661.860.000.000.000.000.00
20802民政管理事务105.03105.030.000.000.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设105.03105.030.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休79.5079.500.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出58.0158.010.000.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.4921.490.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出31.3131.310.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗31.3131.310.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗16.0516.050.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗15.2615.260.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,200.081,200.080.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务386.91386.910.000.000.000.000.00
2120104  城管执法157.13157.130.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出229.78229.780.000.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生798.79798.790.000.000.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生798.79798.790.000.000.000.000.00
21299其他城乡社区支出14.3814.380.000.000.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出14.3814.380.000.000.000.000.00
213农林水支出250.43250.430.000.000.000.000.00
21303水利11.3911.390.000.000.000.000.00
2130305  水利工程建设11.3911.390.000.000.000.000.00
21307农村综合改革239.04239.040.000.000.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助96.5296.520.000.000.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助88.3688.360.000.000.000.000.00
2130706  对村集体经济组织的补助54.1654.160.000.000.000.000.00
221住房保障支出100.00100.000.000.000.000.000.00
22102住房改革支出100.00100.000.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金51.3051.300.000.000.000.000.00
2210203  购房补贴48.7048.700.000.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。












支出决算表


公开03表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处2018年度
单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)


合计2,454.221,025.051,429.170.000.000.00
201一般公共服务支出569.06365.48203.580.000.000.00
20101人大事务1.970.001.970.000.000.00
2010107  人大代表履职能力提升1.060.001.060.000.000.00
2010108  代表工作0.910.000.910.000.000.00
20103政府办公厅(室)及相关机构事务549.85365.48184.370.000.000.00
2010301  行政运行365.48365.480.000.000.000.00
2010302  一般行政管理事务53.100.0053.100.000.000.00
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出131.270.00131.270.000.000.00
20199其他一般公共服务支出17.240.0017.240.000.000.00
2019999  其他一般公共服务支出17.240.0017.240.000.000.00
207文化体育与传媒支出56.960.0056.960.000.000.00
20701文化56.960.0056.960.000.000.00
2070199  其他文化支出56.960.0056.960.000.000.00
208社会保障和就业支出246.39141.36105.030.000.000.00
20801人力资源和社会保障管理事务61.8661.860.000.000.000.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出61.8661.860.000.000.000.00
20802民政管理事务105.030.00105.030.000.000.00
2080208  基层政权和社区建设105.030.00105.030.000.000.00
20805行政事业单位离退休79.5079.500.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出58.0158.010.000.000.000.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.4921.490.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出31.3131.310.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗31.3131.310.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗16.0516.050.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗15.2615.260.000.000.000.00
212城乡社区支出1,200.08386.91813.170.000.000.00
21201城乡社区管理事务386.91386.910.000.000.000.00
2120104  城管执法157.13157.130.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出229.78229.780.000.000.000.00
21205城乡社区环境卫生798.790.00798.790.000.000.00
2120501  城乡社区环境卫生798.790.00798.790.000.000.00
21299其他城乡社区支出14.380.0014.380.000.000.00
2129999  其他城乡社区支出14.380.0014.380.000.000.00
213农林水支出250.430.00250.430.000.000.00
21303水利11.390.0011.390.000.000.00
2130305  水利工程建设11.390.0011.390.000.000.00
21307农村综合改革239.040.00239.040.000.000.00
2130701  对村级一事一议的补助96.520.0096.520.000.000.00
2130705  对村民委员会和村党支部的补助88.360.0088.360.000.000.00
2130706  对村集体经济组织的补助54.160.0054.160.000.000.00
221住房保障支出100.00100.000.000.000.000.00
22102住房改革支出100.00100.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金51.3051.300.000.000.000.00
2210203  购房补贴48.7048.700.000.000.000.00
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。











财政拨款收入支出决算总表


公开04表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处2018年度
单位:万元
收     入支     出
项    目决算数功能分类科目决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款2,454.22一、一般公共服务支出569.06569.060.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00二、外交支出0.000.000.00


三、国防支出0.000.000.00


四、公共安全支出0.000.000.00


五、教育支出0.000.000.00


六、科学技术支出0.000.000.00


七、文化体育与传媒支出56.9656.960.00


八、社会保障和就业支出246.38246.380.00


九、医疗卫生与计划生育支出31.3131.310.00


十、节能环保支出0.000.000.00


十一、城乡社区支出1,200.071,200.070.00


十二、农林水支出250.43250.430.00


十三、交通运输支出0.000.000.00


十四、资源勘探信息等支出0.000.000.00


十五、商业服务业等支出0.000.000.00


十六、金融支出0.000.000.00


十七、援助其他地区支出0.000.000.00


十八、国土海洋气象等支出0.000.000.00


十九、住房保障支出100.00100.000.00


二十、粮油物资储备支出0.000.000.00


二十一、其他支出0.000.000.00


二十二、债务还本支出0.000.000.00


二十三、债务付息支出0.000.000.00
本年收入合计2,454.22本年支出合计2,454.222,454.220.00
年初财政拨款结转和结余0.00年末财政拨款结转和结余0.000.000.00
一、一般公共预算财政拨款0.00    基本支出结转0.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款0.00    项目支出结转和结余0.000.000.00
合计2,454.22合计2,454.222,454.220.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。









一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处2018年度
单位:万元
项目决算数
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计2,454.221,025.051,429.17
201一般公共服务支出569.06365.48203.58
20101人大事务1.970.001.97
2010107  人大代表履职能力提升1.060.001.06
2010108  代表工作0.910.000.91
20103政府办公厅(室)及相关机构事务549.85365.48184.37
2010301  行政运行365.48365.480.00
2010302  一般行政管理事务53.100.0053.10
2010399  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出131.270.00131.27
20199其他一般公共服务支出17.240.0017.24
2019999  其他一般公共服务支出17.240.0017.24
207文化体育与传媒支出56.960.0056.96
20701文化56.960.0056.96
2070199  其他文化支出56.960.0056.96
208社会保障和就业支出246.39141.36105.03
20801人力资源和社会保障管理事务61.8661.860.00
2080199  其他人力资源和社会保障管理事务支出61.8661.860.00
20802民政管理事务105.030.00105.03
2080208  基层政权和社区建设105.030.00105.03
20805行政事业单位离退休79.5079.500.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出58.0158.010.00
2080506  机关事业单位职业年金缴费支出21.4921.490.00
210医疗卫生与计划生育支出31.3131.310.00
21011行政事业单位医疗31.3131.310.00
2101101  行政单位医疗16.0516.050.00
2101102  事业单位医疗15.2615.260.00
212城乡社区支出1,200.08386.91813.17
21201城乡社区管理事务386.91386.910.00
2120104  城管执法157.13157.130.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出229.78229.780.00
21205城乡社区环境卫生798.790.00798.79
2120501  城乡社区环境卫生798.790.00798.79
21299其他城乡社区支出14.380.0014.38
2129999  其他城乡社区支出14.380.0014.38
213农林水支出250.430.00250.43
21303水利11.390.0011.39
2130305  水利工程建设11.390.0011.39
21307农村综合改革239.040.00239.04
2130701  对村级一事一议的补助96.520.0096.52
2130705  对村民委员会和村党支部的补助88.360.0088.36
2130706  对村集体经济组织的补助54.160.0054.16
221住房保障支出100.00100.000.00
22102住房改革支出100.00100.000.00
2210201  住房公积金51.3051.300.00
2210203  购房补贴48.7048.700.00
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。








一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处





金额单位:万元
人员经费公用经费
经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额经济分类科目编码经济分类科目(按“款”级功能分类科目)金额

301工资福利支出831.92302商品和服务支出187.37310资本性支出0.00
30101  基本工资159.2830201  办公费6.2031001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴110.0830202  印刷费13.0131002  办公设备购置0.00
30103  奖金47.2430203  咨询费4.1431003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资131.0230205  水费1.8131006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险费58.0130206  电费8.4631007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费21.4930207  邮电费14.6731008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费25.5530208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费0.0030209  物业管理费10.8031010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费11.2830211  差旅费48.0031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金51.3030212  因公出国(境)费用0.0031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费8.2030213  维修(护)费0.4431013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出208.4830214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助5.7630215  会议费0.2331021  文物和陈列品购置0.00
30301  离休费0.0030216  培训费5.6031022  无形资产购置0.00
30302  退休费0.0030217  公务接待费0.3131099  其他资本性支出0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.00312对企业补助0.00
30304  抚恤金0.0030224  被装购置费0.0031201  资本金注入0.00
30305  生活补助0.0030225  专用燃料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费19.2731204  费用补贴0.00
30307  医疗费补助5.7630227  委托业务费0.0031205  利息补贴0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费17.8131299  其他对企业补助0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.00399其他支出0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费12.5839906  赠与0.00
30399  其他个人和家庭的补助支出0.0030239  其他交通费用7.7939907  国家赔偿费用支出0.00



30240  税金及附加费用0.0039908  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴0.00



30299  其他商品和服务支出16.2539999  其他支出0.00



307债务利息及费用支出0.00






30701  国内债务付息0.00






30702  国外债务付息0.00






30703  国内债务发行费用0.00






30704  国外债务发行费用0.00



人员经费合计837.68公用经费合计187.37
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。















政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处2018年度
单位:万元
项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码项目(按“项”级功能分类科目)合计基本支出项目支出


合计















备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。















部门决算相关信息统计表


公开08表
公开部门:重庆市沙坪坝区人民政府丰文街道办事处2018年度
单位:万元
项  目预算数决算数项  目决算数
一、“三公”经费支出二、机关运行经费101.08
(一)支出合计25.9912.89(一)行政单位101.08
  1.因公出国(境)费5.000.00(二)参照公务员法管理事业单位0.00
  2.公务用车购置及运行维护费19.5012.58
 
    (1)公务用车购置费0.000.00三、国有资产占用情况
    (2)公务用车运行维护费19.5012.58(一)车辆数合计(辆)3
  3.公务接待费1.490.31  1.副部(省)级及以上领导用车0
    (1)国内接待费1.490.31  2.主要领导干部用车0
         其中:外事接待费0.000.00  3.机要通信用车1
    (2)国(境)外接待费0.000.00  4.应急保障用车2
(二)相关统计数  5.执法执勤用车0
  1.因公出国(境)团组数(个)0  6.特种专业技术用车0
  2.因公出国(境)人次数(人)0  7.离退休干部用车0
  3.公务用车购置数(辆)0  8.其他用车0
  4.公务用车保有量(辆)3


  5.国内公务接待批次(个)10(二)单价50万元以上通用设备(台,套)0
     其中:外事接待批次(个)0(三)单价100万元以上专用设备(台,套)0
  6.国内公务接待人次(人)70  
     其中:外事接待人次(人)0


  7.国(境)外公务接待批次(个)0  
  8.国(境)外公务接待人次(人)0  
备注:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。










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