索引号: 11500106009291318X/2025-00023 信息分类名称: 财政、金融、审计;财政/财政;财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区天星桥街道 生成日期: 2025-02-25 发布日期: 2025-02-25
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处(本级)2025年部门预算情况说明
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重庆市沙坪坝区人民政府天星桥街道办事处(本级)2025年部门预算情况说明
发布日期:2025-02-25

一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.街道党工委主要职责

街道党工委是区委的派出机构,是街道各种组织和各项工作的领导核心,街道党工委对社区建设和管理的各项工作负全面责任。街道党工委的主要职责是:

1)宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定,团结、组织党员和群众,保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成。

2)讨论决定本街道城市管理、社会服务、发展经济、社会治安综合治理等方面的重大问题;对辖区内地区性、社会性、群众性、公务性的事务起领导、组织和协调作用。

3)领导街道办事处、武装部以及工会、共青团、妇联等群众组织,支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织依照法律和各自的章程充分行使职权,协调好各方面的关系。

4)加强党组织的自身建设,充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

5)按照干部管理权限,做好本街道干部的教育、培训、任免、选拔、考核和监督工作。

6)领导街道的思想政治工作和精神文明建设。

7)承办区委交办的其他事项。

2.街道办事处主要职责

1)执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定。

2)负责社区管理工作,兴办社会福利事业。加强居委会管理和建设,开展便民利民的社区服务;做好拥军优属、优抚安置、婚姻登记、殡葬改革、老龄等工作,维护妇女儿童、残疾人和归侨、侨眷、少数民族的合法权益;做好民兵预备役、征兵和国防动员工作。

3)开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员,做好城市低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。

4)配合有关部门做好防汛、防火、防震、抢险和防灾工作。

5)负责辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、环境保护等城市管理工作;组织单位和社区居民开展爱国卫生运动,落实环境卫生责任制。

6)参与检查、督促新建改建的住宅和公共建筑,市政公共设施配套项目的落实、验收工作;协助有关部门对其使用进行管理监督。

7)负责社区建设、社区服务和社会事务管理工作。制定所辖区域的社区建设发展规划,组织协调社区各类公益性基础设施的建立和完善,培育和发展社区中介服务组织,指导社区服务资源的合理配置;对居住小区的物业管理进行指导和监督检查;搞好街道财政预算和收支管理,接受审计机关审计。

8)统筹协调公安、工商、税务等职能部门派出机构或专职人员的行政执法工作。

9)开展社会主义精神文明建设。负责人口与计划生育、计划统计、社区教育、社区卫生、群众性文化、科普、体育等工作。

10)维护辖区社会稳定。组织实施社会治安综合治理规划,开展治安保卫、人民调解、法治宣传教育、外来人口综合管理等工作。

11)承办区政府交办的其他事项。

(二)单位构成。

内设基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室5个机构。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2681.17万元,其中:一般公共预算拨款2681.17万元。收入较去年增加1581.95万元,主要是主要是基本支出增加190.06万元,项目支出增加1391.89万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数2681.17万元,其中:一般公共服务1999.81万元,社会保障和就业83.21万元,卫生健康支出32.31万元,城乡社区支出525.01万元,住房保障40.83万元。支出较去年增加1391.89万元,主要是基本支出增加190.06万元,项目支出增加1391.89万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2681.17万元,一般公共预算财政拨款支出1999.81万元,比2024年增加1221.45万元。其中:基本支出939.04万元,比2024年增加190.06万元,主要原因是社保和公积金基数调标等,主要用于保障45名在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1742.13万元,比2024年增加1391.89万元,主要原因是镇街财政体制改革后社区办公费、法律顾问服务、服务群众专项经费、人大政协工作经费等原纳入部门的预算经费由镇街进行预算,主要用于城乡环境卫生、园林绿地管护、社区运行等重点工作。

天星桥街道办事处2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、三公经费情况说明

2025三公经费预算11.13万元,2024年增加4.32万元。其中:公务用车运行维护费7.11万元,比2024增加0.3万元,主要原因是车辆年限长,公务用车运行维护费增加;公务用车购置费4.02万元,比2024增加4.02万元主要原因是新增支付购公务车费用公务接待费,无因公出国(境)费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费60.39万元,比上年增加21.02万元,主要原因为人均商品服务支出定额增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额201.99万元:政府采购服务预算201.99万元;其中一般公共预算拨款政府采购201.99万元:政府采购服务预算201.99万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1742.13万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车12024年购买公务用车约定分三年付清购车款,2025年需支付约三分之一购车款4.02万元

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:霍燕  联系方式:023-65335644

2025年部门预算审议表天星桥街道办事处(本级).xlsx


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