索引号: | 11500106009290438E/2021-01406 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2021-08-25 | 发布日期: | 2021-08-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 2020年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会
2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会的主要职能是:依法履行出资人职责,依法享有资产收益、参与重大决策和选择管理者等出资人权力;负责区属企业国有资产监管,承担监督所监管企业国有资产保值增值的责任,建立和完善经营业绩考核指标体系,制定考核标准;负责所监管企业工资分配管理工作,制定所监管企业负责人收入分配政策并组织实施;承担区属行政事业单位国有资产监督管理、配置、调拨和处置的具体事务性工作;承担国有企业资产交易及产权管理的具体工作;负责机关、直属单位的党的建设工作;负责指导所监管企业党的建设工作。
(二)机构设置
根据《关于沙坪坝区机构改革的批复》(渝委发〔2018〕174号)文件精神,2020年1月成立了重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会,为政府工作部门,下设1个事业单位,重庆市沙坪坝区国有资产管理中心(二级单位)。
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会设4个内设机构,分别为办公室、政策与监督科、考核分配科、财务与收益管理科。
重庆市沙坪坝区国有资产管理中心(二级单位)设4个内设机构,分别为企业发展科、产权事务科、行政事业资产科、综合服务科。
(三)单位构成
重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会下设事业单位重庆市沙坪坝区国有资产管理中心(二级单位),两个单位实行统一核算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2020年度收入总计8,913.12万元,支出总计8,913.12万元。收支较上年决算数增加182.55万元、增长2.1%,主要原因是单位实有在职人员增加,基本支出有所增加。
2. 收入情况。2020年度收入合计8,913.12万元,较上年决算数增加182.55万元,增长2.1%,主要原因是单位实有在职人员增加,基本支出有所增加。其中:财政拨款收入8,913.12万元,占100.00%。
3. 支出情况。2020年度支出合计8,913.12万元,较上年决算数增加182.55万元,增长2.1%,主要原因是单位实有在职人员增加,基本支出有所增加。其中:基本支出340.86万元,占3.8%;项目支出8,572.26万元,占96.2%,主要为非税收入直接成本。
4. 结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计8,913.12万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加182.55万元,增长2.1%。主要原因是单位实有在职人员增加,基本支出有所增加。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入8,913.12万元,较上年决算数增加182.55万元,增长2.1%。主要原因是单位实有在职人员增加,基本支出有所增加。较年初预算数增加8,379.23万元,增长1569.5%。主要原因是年度内据实开支非税收入直接成本。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出8,913.12万元,较上年决算数增加182.55万元,增长2.1%。主要原因是单位实有在职人员增加,基本支出有所增加。较年初预算数增加8,379.23万元,增长1,569.5%。主要原因是年度内据实开支非税收入直接成本。
3. 结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.00%,
4. 比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出1,910.00万元,占21.4%,较年初预算数增加1,910.00万元,增长100%,主要原因是区属国有重点企业注册资本金列支。
(2)社会保障与就业支出26.91万元,占0.3%,较年初预算数增加1.98万元,增长8%,主要原因是单位实有在职人员增加,社会保障与就业支出增加。
(3)卫生健康支出13.13万元,占0.1%,较年初预算数增加0.67万元,增长5.4%,主要原因是单位实有在职人员增加,卫生健康支出增加。
(4)城乡社区支出6,039.65万元,占67.8%,较年初预算数增加6,039.65万元,增长100.0%,主要原因是年度内据实开支非税收入直接成本。
(5)资源勘探信息等支出910.65万元,占10.2%,较年初预算数增加426.41万元,增长88.1%,主要原因是年度内据实开支公开处置房屋税费及交易服务费。
(6)住房保障支出12.79万元,占0.1%,较年初预算数增加0.52万元,增长4.2%,主要原因是单位实有在职人员增加,住房保障支出增加。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出340.86万元。其中:人员经费255.28万元,较上年决算数增加152.26万元,增长147.8%,主要原因是单位实有在职人员增加,基本支出有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、社会保障缴费等。公用经费85.58万元,较上年决算数增加11.91万元,增长16.2%,主要原因是单位实有在职人员增加,相关经费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、印刷费、维修(护)费、劳务费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计7.45万元,较年初预算数减少7.05万元,下降48.6%,主要原因一是严格贯彻落实中央八项规定精神,节约开支,二是年度内未发生因公出国(境)费用;较上年支出数减少18.76万元,下降71.6%,主要原因是2019年新购置公务用车1辆。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数减少4.50万元,下降100%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,节约开支,年度内未发生因公出国(境)费用;与上年决算数相比,基本持平。
公务车购置费0.00万元,与年初预算数一致;较上年支出数减少17.96万元,下降100%,主要原因是2019年单位新成立,购置公务用车1辆。
公务车运行维护费7.45万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、企业监督检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.55万元,下降6.9%,较上年支出数减少0.54万元,下降6.8%,较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,节约开支。
公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数减少2万元,下降100%,较上年支出数减少0.26万元,下降100%。较年初预算数和上年决算数下降的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,节约开支。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.73万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出85.58万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、物业管理费、劳务费等。机关运行经费较上年决算数增加11.91万元,增长16.2%,主要原因单位实有在职人员增加,办公费、水费、电费、邮电费等费用均有所增加。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.12万元,较上年决算数减少0.81万元,下降87.1%,主要原因是严格贯彻落实中央八项规定精神,节约开支。本年度培训费支出 13.56万元,较上年决算数增加5.06万元,增长59.5%,主要原因是加强区属国有企业监管,开办区属国有企业廉政教育及风险防控专题培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,应急保障用车2辆。本单位无单价50万元(含)以上通用设备和单价100万元(含)以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额32.19万元,其中:政府采购货物支出5.99万元、政府采购服务支出26.20万元。授予中小企业合同金额32.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额14.79万元,占政府采购支出总额的45.9%。主要用于采购物业服务、审计咨询服务、计算机设备等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对8个项目开展了绩效自评,其中,以填报绩效自评表形式开展自评8项,涉及资金8,572.26万元。从评价情况来看,项目执行情况较好,完成年度目标。
(二)绩效自评结果
1. 绩效自评表
项目绩效自评表
项目绩效自评表
|
项目绩效自评表
项目名称 |
区属国有企业党建工作专项经费 |
自评总分(分) |
99.56 | ||||||||||
主管部门 |
区国资委 |
联系人及电话 |
代瑜65368272 | ||||||||||
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率得分(分) | ||||||||
年度总金额 |
11 |
11 |
10.52 |
95.64% |
9.56 | ||||||||
其中:①部门预算 |
11 |
11 |
其中:①本单位实际支出 |
10.52 |
95.64% |
/ | |||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
0 |
/ | ||||||||
年 |
年初绩效目标 |
全年调整绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||||
通过开展党建专项活动,加强对国有企业党建工作的监督指导,强化国企党的领导,向纵深推进全面从严管党治党 |
通过开展党建专项活动,加强对国有企业党建工作的监督指导,强化国企党的领导,向纵深推进全面从严管党治党 |
扎实开展国资国企系统“四进四争当”行动,企业结合主责主业深化“一企一品牌”建设;举办庆祝建党99周年“七一”表彰大会暨“树行业标杆·创时代新功”知识竞赛活动,深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记在全国国有企业党的建设工作会议上的重要讲话精神;开展区属国有企业党建督查,认真落实“管资本就要管党建”要求,推进基层党建落地落实 | |||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标 (是/否) |
权重(分) |
指标得分 (分) | |||
参赛人数 |
人次 |
≥ |
18人 |
18人 |
18人 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | ||||
安全事故发生率 |
% |
≤ |
0 |
0 |
0 |
100% |
是 |
20 |
20.00 | ||||
观众规模 |
人 |
≥ |
120 |
120 |
128 |
100% |
否 |
10 |
10.00 | ||||
现场检查次数 |
人次 |
≥ |
6次 |
6次 |
8次 |
100% |
否 |
15 |
15.00 | ||||
检查对象数量 |
项、个、人 |
≥ |
6个 |
6个 |
6个 |
100% |
是 |
25 |
25.00 | ||||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2. 绩效自评报告或案例
本单位2020年未委托第三方开展绩效自评。
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年未进行重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:代瑜023-65368272。
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 机构运行信息表
GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | |
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 8,913.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
四、上级补助收入 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
五、事业收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
六、经营收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 1,910.00 |
七、附属单位上缴收入 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
八、其他收入 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 26.91 |
九、卫生健康支出 | 13.13 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 6,039.65 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 910.65 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12.79 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | ||
二十五、债务付息支出 | 0.00 | ||
二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 8,913.12 | 本年支出合计 | 8,913.12 |
使用非财政拨款结余 | 0.00 | 结余分配 | 0.00 |
年初结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
总计 | 8,913.12 | 总计 | 8,913.12 |
备注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 |
收入决算表 | |||||||||||
公开02表 | |||||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||||
小计 | 其中:教育收费 | ||||||||||
合计 | 8,913.12 | 8,913.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,039.65 | 6,039.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,039.65 | 6,039.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 6,039.65 | 6,039.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 910.64 | 910.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 910.64 | 910.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150702 | 一般行政管理事务 | 200.06 | 200.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 593.57 | 593.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 8,913.12 | 340.86 | 8,572.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 6,039.65 | 0.00 | 6,039.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 6,039.65 | 0.00 | 6,039.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 6,039.65 | 0.00 | 6,039.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 910.64 | 288.03 | 622.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 910.64 | 288.03 | 622.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150702 | 一般行政管理事务 | 200.06 | 0.00 | 200.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 593.57 | 171.02 | 422.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
公开04表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 8,913.12 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
六、科学技术支出 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 0.00 | ||
七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
八、社会保障和就业支出 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | ||
九、卫生健康支出 | 13.13 | 13.13 | 0.00 | 0.00 | ||
十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十一、城乡社区支出 | 6,039.65 | 6,039.65 | 0.00 | 0.00 | ||
十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十四、资源勘探工业信息等支出 | 910.65 | 910.65 | 0.00 | 0.00 | ||
十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
十九、住房保障支出 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | ||
二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十三、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
二十四、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 8,913.12 | 二十五、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 本年支出合计 | 8,913.12 | 8,913.12 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 | 0.00 | |||||
总计 | 8,913.12 | 总计 | 8,913.12 | 8,913.12 | 0.00 | 0.00 |
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 0.00 | 8,913.12 | 8,913.12 | 340.86 | 8,572.26 | 0.00 | |||
206 | 科学技术支出 | 0.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.00 | ||
20699 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.00 | ||
2069999 | 其他科学技术支出 | 0.00 | 1,910.00 | 1,910.00 | 0.00 | 1,910.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.00 | 26.91 | 26.91 | 26.91 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 0.00 | 26.49 | 26.49 | 26.49 | 0.00 | 0.00 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 17.67 | 17.67 | 17.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 8.82 | 8.82 | 8.82 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 卫生健康支出 | 0.00 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | ||
21011 | 行政事业单位医疗 | 0.00 | 13.12 | 13.12 | 13.12 | 0.00 | 0.00 | ||
2101101 | 行政单位医疗 | 0.00 | 3.76 | 3.76 | 3.76 | 0.00 | 0.00 | ||
2101102 | 事业单位医疗 | 0.00 | 5.67 | 5.67 | 5.67 | 0.00 | 0.00 | ||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.00 | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 0.00 | 6,039.65 | 6,039.65 | 0.00 | 6,039.65 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 6,039.65 | 6,039.65 | 0.00 | 6,039.65 | 0.00 | ||
2129901 | 其他城乡社区支出 | 0.00 | 6,039.65 | 6,039.65 | 0.00 | 6,039.65 | 0.00 | ||
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 910.64 | 910.64 | 288.03 | 622.61 | 0.00 | ||
21507 | 国有资产监管 | 0.00 | 910.64 | 910.64 | 288.03 | 622.61 | 0.00 | ||
2150701 | 行政运行 | 0.00 | 117.01 | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | ||
2150702 | 一般行政管理事务 | 0.00 | 200.06 | 200.06 | 0.00 | 200.06 | 0.00 | ||
2150799 | 其他国有资产监管支出 | 0.00 | 593.57 | 593.57 | 171.02 | 422.55 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 0.00 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 0.00 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 0.00 | 12.79 | 12.79 | 12.79 | 0.00 | 0.00 | ||
备注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 |
Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 | 金额单位:万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目(按“款”级功能分类科目) | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 254.57 | 302 | 商品和服务支出 | 79.30 | 310 | 资本性支出 | 6.28 |
30101 | 基本工资 | 60.26 | 30201 | 办公费 | 1.33 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 20.50 | 30202 | 印刷费 | 1.93 | 31002 | 办公设备购置 | 6.28 |
30103 | 奖金 | 29.36 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.79 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 39.25 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 19.22 | 30206 | 电费 | 4.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 9.59 | 30207 | 邮电费 | 3.61 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.93 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 21.30 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 0.42 | 30211 | 差旅费 | 3.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 25.13 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 38.12 | 30214 | 租赁费 | 0.81 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 0.71 | 30215 | 会议费 | 0.12 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 312 | 对企业补助 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31201 | 资本金注入 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 0.70 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 6.16 | 31204 | 费用补贴 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 2.30 | 31205 | 利息补贴 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 21.12 | 31299 | 其他对企业补助 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.45 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.32 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 0.01 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.08 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 1.93 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | ||||||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | ||||||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 255.28 | 公用经费合计 | 85.58 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | |||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | ||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 85.58 |
(一)支出合计 | 14.50 | 7.45 | (一)行政单位 | 85.58 |
1.因公出国(境)费 | 4.50 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 8.00 | 7.45 | 五、国有资产占用情况 | — |
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | (一)车辆数合计(辆) | 2 |
(2)公务用车运行维护费 | 8.00 | 7.45 | 1.副部(省)级及以上领导用车 | 0 |
3.公务接待费 | 2.00 | 0.00 | 2.主要领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | — | 0.00 | 3.机要通信用车 | 0 |
其中:外事接待费 | — | 0.00 | 4.应急保障用车 | 2 |
(2)国(境)外接待费 | — | 0.00 | 5.执法执勤用车 | 0 |
(二)相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | 0 |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | 0 | 7.离退休干部用车 | 0 |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | 0 | 8.其他用车 | 0 |
3.公务用车购置数(辆) | — | 0 | (二)单价50万元(含)以上通用设备(台,套) | 0 |
4.公务用车保有量(辆) | — | 2 | (三)单价100万(含)元以上专用设备(台,套) | 0 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中:外事接待批次(个) | — | 0 | (一)政府采购支出合计 | 32.19 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 0 | 1.政府采购货物支出 | 5.99 |
其中:外事接待人次(人) | — | 0 | 2.政府采购工程支出 | 0.00 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | 0 | 3.政府采购服务支出 | 26.20 |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | 0 | (二)政府采购授予中小企业合同金额 | 32.19 |
二、会议费 | — | 0.12 | 其中:授予小微企业合同金额 | 14.79 |
三、培训费 | — | 13.56 | ||
备注:预算数年初部门预算批复数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
本表为空的单位应将空表公开,并注明:本单位无相关数据,故本表为空。 |
Sheet 9:GK09 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开09表 | ||||||
公开部门:重庆市沙坪坝区国有资产监督管理委员会 | 2020年度 | 单位:万元 | ||||
项目 | 本年支出 | |||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||||
备注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
本表为空的部门应将空表公开,并注明:本单位无国有资本经营预算支出,故本表无数据。 |