索引号: | 11500106709360804G/2023-00015 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区机关事务局 | 生成日期: | 2023-09-26 | 发布日期: | 2023-09-26 |
名称: | 重庆市沙坪坝区机关事务管理局 2022年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 无 | 主题词: |
一、部门基本情况
(一)职能职责
事务局主要负责落实全区行政事业单位公务车辆编制的工作;负责全区机关(含镇街)办公用房管理工作;拟定公共机构节能管理相关制度并组织实施;监督管理公共机构节能工作;组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。负责区级机关办公大楼(合署办公区)的后勤保障服务工作;负责区级机关事务的管理、保障、服务工作。负责拟定公务接待相关制度和规定,承担全区大型活动、重要会议以及重要公务接待的具体服务工作;统一管理和使用财政分配的接待经费。
(二)机构设置
机关事务局由三个科室:办公室、管理科、后勤科,以及两个合署办公全额拨款事业单位:沙坪坝区机关后勤服务中心,沙坪坝区公务接待中心构成。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市沙坪坝区后勤服务中心、重庆市沙坪坝区接待中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,606.32万元,支出总计2,606.32万元。收支较上年决算数增加470.93万元,增长22.1%,主要原因是2022年事务局接管创新服务中心,负责创新中心的物业及食堂管理,导致物业费,水电气及食堂费用相应增加。
2.收入情况。2022年度收入合计2,606.32万元,较上年决算数增加470.93万元,增长22.1%,主要原因是2022年事务局接管创新服务中心,负责创新中心的物业及食堂管理,导致物业费,水电气及食堂费用相应增加。其中:财政拨款收入2,606.32万元,占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,606.32万元,较上年决算增加470.93万元,增长22.1%,主要原因是2022年事务局接管创新服务中心,负责创新中心的物业及食堂管理,导致物业费,水电气及食堂费用相应增加。其中:基本支出449.73万元,占17.3%;项目支出2,156.59万元,占82.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,606.32万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加470.93万元,增长22.1%。主要原因是2022年事务局接管创新服务中心,负责创新中心的物业及食堂管理,导致物业费,水电气及食堂费用相应增加。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,606.32万元,较上年决算数增加470.93万元,增长22.1%。主要原因是2022年事务局接管创新服务中心,负责创新中心的物业及食堂管理,导致物业费,水电气及食堂费用相应增加。较年初预算数增加495.54万元,增长23.5%。主要原因是2022年事务局接管创新服务中心,负责创新中心的物业及食堂管理,导致物业费,水电气及食堂费用相应增加。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,606.32万元,较上年决算数增加470.93万元,增长22.1%。主要原因是2022年事务局接管创新服务中心,负责创新中心的物业及食堂管理,导致物业费,水电气及食堂费用相应增加。较年初预算数增加495.54万元,增长23.5%。主要原因是2022年事务局接管创新服务中心,负责创新中心的物业及食堂管理,导致物业费,水电气及食堂费用相应增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元,增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出2,485.06万元,占95.3%,较年初预算数增加467.62万元,增长23.2%,主要原因是2022年事务局接管创新服务中心,负责创新中心的物业及食堂管理,导致物业费,水电气及食堂费用相应增加。
(2)社会保障与就业支出85.64万元,占3.3%,较年初预算数增加27.92万元,增长48.4%,主要原因是10月份新进3名工作人员。
(3)卫生健康支出17.70万元,占0.7%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(4)住房保障支出17.92万元,占0.7%,较年初预算数增加0万元,增长0%。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出449.73万元。其中:人员经费329.02万元,较上年决算数增加42.63万元,增长14.9%,主要原因是2022年事务局下属事业单位进行了独立核实,导致事务局相关经费减少。人员经费用途主要包括在职人员工资福利费、离休费、抚恤金、生活补助等。公用经费120.71万元,较上年决算数减少84.89万元,下降41.3%,主要原因是2022年事务局下属事业单位进行了独立核实,导致事务局相关经费减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计66.80万元,较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算使用经费。较上年支出数增加17.30万元,增长34.9%,主要原因是公车维修费用增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2022年度未发生因公出国(境)费用支出,较年初预算数和上年决算数无变化。
本单位2022年度未发生公务车购置费支出,较年初预算数和上年决算数无变化。
公务用车运行维护费64.80万元,主要用于因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数增加17.30万元,增长36.4%,主要原因是车辆老化,维修费用增加。
公务接待费2.00万元,主要用于接待区内外来区考察调研。费用支出较年初预算数增加0万元,增长0%,主要原因是主要原因是严格按照预算使用经费。较上年支出数增加0万元,增长0%,主要原因是严格按照预算使用经费。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为18辆;国内公务接待12批次200人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本部门人均接待费99.98元,车均购置费0万元,车均维护费3.60万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
未开展会议和培训,较上年决算数无变化。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出82.39万元,因经费紧张的原因,财政未保障我部门会议费和培训费。机关运行经费较上年决算数减少123.21万元,下降59.9%,主要原因是2022年事务局下属事业单位进行了独立核实,导致事务局相关经费减少。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中机要通信用车16辆、应急保障用车2辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度我部门未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和4个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评4项,涉及资金2156.45万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。
2022年度部门整体绩效自评表
项目 名称 | 重庆市沙坪坝区事务局整体自评 | 项目 编码 | 50010600022P000020 | 自评 总分 | 100.0 | ||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 302-重庆市沙坪坝区事务局 | 财政归口处室 | 007-行财科 | 部门 联系人 | 李冬晴 | 联系电话 | 65368004 | ||||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||
年度总金额 | 21,117,805.73 | 26,063,238.85 | 26,063,238.85 | ||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 21,117,805.73 | 26,063,238.85 | 26,063,238.85 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
(一)完成拟订公共机构节能管理相关制度并组织实施;监督管理公共机构节能工作,组织开展能耗统计、监测和评价考核工作。 |
完成全年工作任务 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||||||||
服务机关人数 | 人数 | ≥ | 600 | 600 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
人均机关运行成本 | 元/人·次 | ≤ | 200000 | 20000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
预算资金使用率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||||||||||||||||
机关职工可持续满意度 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
机关职工满意度 | % | ≥ | 85 | 85 | 0 | 100 | 20 | 20 |
(二)绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
(1)行政事业单位房屋租金。2022年我局对行政事业单位房屋租金开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金243.3万元,执行力100%,自评总分100分,支付行政事业单位房屋租金。
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称 | 行政事业单位房屋租金 | 项目 编码 | 50010622T000002481326 | 自评 总分 | 100 | ||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 302-重庆市沙坪坝区事务局 | 财政归口处室 | 007-行财科 | 部门联系人 | 李冬晴 | 联系电话 | 18723205261 | ||||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||
年度总金额 | 0 | 2,433,072.00 | 2,433,072.00 | ||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 2,433,072.00 | 2,433,072.00 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
保障区级机关大楼的管理、保障、服务工作,负责区级机关大楼的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作,负责全区重要公务接待和大型活动,重要会议服务工作。 |
完成全年工作任务 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年 完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||||||||
服务机关职工人数 | 人数 | ≥ | 600 | 700 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
服务面积 | 平方米 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
机关职工工作影响 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
机关职工满意度 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |
(2)老干部慰问活动经费。2022年我局对老干部慰问活动经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金0.32万元,执行力100%,自评总分100分,积极开展了老干部的慰问工作。
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称 | 老干部慰问活动经费 | 项目编码 | 50010622T000000117452 | 自评总分 | 100 | ||||||||||||||||||||
项目主管部门 | 302-重庆市沙坪坝区事务局 | 财政归口处室 | 007-行财科 | 部门联系人 | 李冬晴 | 联系电话 | 18723205261 | ||||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||
年度总金额 | 0 | 3,200 | 3,200 | ||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 3,200 | 3,200 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
保障区级机关大楼的管理、保障、服务工作,负责区级机关大楼的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作,负责全区重要公务接待和大型活动,重要会议服务工作。 |
完成全年工作任务 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||||||||
服务机关职工人数 | 人数 | ≥ | 600 | 700 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||||||||||||||||
服务面积 | 平方米 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
机关职工工作影响 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
机关职工满意度 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |
(3)机关事务管理局各类项目经费。2022年我局对机关事务管理局各类项目经费开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金1911.96万元,执行力100%,自评总分100分。
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称 | 机关事务管理局各类项目经费 | 项目编码 | 50010621T000000039855 | 自评总分 | 100 | |||||||||||||||||
项目主管部门 | 302-重庆市沙坪坝区事务局 | 财政归口处室 | 007-行财科 | 部门联系人 | 李冬晴 | 联系电话 | 65368006 | |||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||
年度总金额 | 17,450,000 | 19,119,639.81 | 19,119,639.81 | |||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 17,450,000 | 19,119,639.81 | 19,119,639.81 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
保障区级机关大楼的管理、保障、服务工作。负责区级机关办公大楼(合署办公区)的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作。负责全区公共机构节能管理。负责全区重要公务接待和大型活动、重要会议的服务工作。 |
完成全年工作任务 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||||
服务机关职工人数 | 人数 | ≥ | 600 | 700 | 0 | 100 | 30 | 30 | ||||||||||||||
服务面积 | 平方米 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||
机关职工工作影响 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||||
机关职工满意度 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 30 | 30 |
(3)精神文明建设。2022年我局对精神文明建设开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金0.87万元,执行力100%,自评总分100分。
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称 | 精神文明建设 | 项目编码 | 50010622T000000124539 | 自评总分 | 100 | ||||||||||||||||||
项目主管 部门 | 302-重庆市沙坪坝区事务局 | 财政归口处室 | 007-行财科 | 部门联系人 | 李冬晴 | 联系电话 | 18723205261 | ||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||
年度总金额 | 0 | 8,750 | 8,750 | ||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 8,750 | 8,750 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||
保障区级机关大楼的管理、保障、服务工作,负责区级机关大楼的维修维护和日常运行管理、物业管理等机关后勤服务工作,负责全区重要公务接待和大型活动,重要会议服务工作。 |
完成全年工作任务 | ||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量 单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||||||
服务机关职工人数 | 人数 | ≥ | 600 | 700 | 0 | 100 | 40 | 40 | |||||||||||||||
服务面积 | 平方米 | ≥ | 10000 | 10000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
机关职工工作影响 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||
机关职工满意度 | % | ≥ | 90 | 99 | 0 | 100 | 10 | 10 |
2.绩效自评报告或案例
2022年我部门未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明
2022年我部门在绩效评价工作中发现了资金使用效率有待进一步提高等主要问题。提出在资金使用合理规范的同时,注重绩效的重要性,明确绩效目标,将绩效管理贯穿整个工作的开展等下一步工作建议。
(三)重点绩效评价结果
2022年区财政未委托第三方对我部门的政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:李冬晴023-65368004
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