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索引号: 11500106009290403U/2017-01869 信息分类名称: 财政、金融、审计/财政
发布机构: 沙坪坝区人民政府 生成日期: 2017-08-18 发布日期: 2017-08-18
名称: 沙坪坝区科学技术委员会2016年部门决算情况说明
文号: 主题词: |沙坪坝区科学技术委员会2016年部门决算情况说明|
沙坪坝区科学技术委员会2016年部门决算情况说明
发布日期:2017-08-18

一、部门基本情况

(一)职能职责。

沙坪坝区科学技术委员会主要职能有:贯彻执行科学技术、知识产权、防震减灾工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订科技发展、知识产权和防震减灾规划并组织实施。负责科技创新工作,组织科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收并制定相关配套政策;推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。负责科技企业的服务和指导工作;组织区级科技成果的鉴定申报;负责科技成果的推广;组织推荐高新技术企业和高新技术产品的认证;组织推荐高新技术企业的上市工作。负责知识产权工作,开展知识产权、技术交流有关的咨询服务。拟订科学技术普及工作的规划;指导督促科普工作;开展科技培训,组织实施星火人才培训计划。指导科技研发、技术中介服务、知识产权服务工作;对科技类民办非企业单位进行业务指导和管理;管理协调科技市场,负责技术合同的认定登记、科技保密、科技统计工作;负责科技咨询、招标、技术资产评估等。制定区地震灾害应急预案并组织实施;参与地震灾害调查与损失评估及重建计划,参与建设工程抗震设防专项检查;负责地震行政执法;负责群测群防工作。负责科技信息传播和科技信息网络建设管理。监督管理科技资金;优化科技资源配置。协调重庆大学科技园工作;协调科技工业园区和各部门的科技管理工作;指导街镇科技工作。

(二)机构设置。

沙坪坝区科学技术委员会(含沙坪坝区知识产权局)为行政机关单位,内设办公室、产业发展科技科、社会发展科技科、知识产权科及创新发展科5个职能科室,编制18人,2016年在职14人。下属全额拨款事业单位1个,沙坪坝区科技服务中心,编制7人,2016年在职7人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计2783.51万元,支出总计2810.92万元。与2015年决算数相比,收入减少3315.31万元、下降54.36%,主要原因是2015年双创平台初期建设投入较大。支出减少3279.45万元,下降53.85%,主要原因是2015年双创平台初期建设投入较大。

本部门2016年度收入合计2783.51万元,其中:财政拨款收入3783.5万元,下属事业单位资产出租收入0.01万元。

本部门2016年度支出合计2810.92万元,其中:基本支出558.99万元,占19.89%;项目支出2251.93万元,占80.11%

本部门2016年度年末结转和结余0.14万元,较上年减少8.31万元,主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入2783.5万元,较上年决算数减少3315.32万元,下降54.36%,主要原因是2015年双创平台初期建设投入较大。较年初预算数减少264.61万元,下降8.68%,主要原因是产学研合作创新创业基地(三期)100万元经区财政局明确不再由科委投入经费建设,科技小巨人培育因只有1家企业申报故减少90万元,社发科普领域项目只应按立项首款50%预算故原120万元减少60万元,创新能力建设项目只应按立项首款70%预算故原42万元减少12.6万元等。

本部门2016年度财政拨款支出2791.95万元,较上年决算数减少3298.42万元,下降54.16%,主要原因是2015年双创平台初期建设投入较大。较年初预算数减少256.16万元,下降8.4%。主要原因是产学研合作创新创业基地(三期)100万元经区财政局明确不再由科委投入经费建设,科技小巨人培育因只有1家企业申报故减少90万元,社发科普领域项目只应按立项首款50%预算故原120万元减少60万元,创新能力建设项目只应按立项首款70%预算故原42万元减少12.6万元等。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:科技应用与研发专项资金。

科学技术支出2564.05万元,占91.84%,较年初预算数减少340.79万元,决算数小于年初预算数,主要原因是产学研合作创新创业基地(三期)100万元经区财政局明确不再由科委投入经费建设,科技小巨人培育因只有1家企业申报故减少90万元,社发科普领域项目只应按立项首款50%预算故原120万元减少60万元,创新能力建设项目只应按立项首款70%预算故原42万元减少12.6万元等;社会保障和就业支出121.43万元,占4.35%,较年初预算数无变化;医疗卫生与计划生育支出27.25万元,占 0.98%,较年初预算数增加4.27万元,主要原因是增人增资带来社保基数增加;资源勘探信息等支出60万元,占2.15%,较年初预算数增加60万元,主要原因是该经费属于国家中小企业创新基金转移支付,年初我委无法预计;住房保障支出19.08万元,占0.68%,较年初预算数增加4.56万元,主要原因是增人增资带来公积金基数增加。

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出539.89万元,其中:人员经费458.99万元,较上年增加171.68万元,主要原因是2016年我委下属事业单位新纳入预决算体系,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等。公用经费80.9万元,较上年增加18.55万元,主要原因是2016年我委下属事业单位新纳入预决算体系,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计23.23万元,较年初预算数减少10万元,较上年支出数增加5.03万元,增加的主要原因是2016年新纳入下属事业单位进入预决算体系。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2016年度本部门因公出国(境)费用无,费用支出较年初预算数减少5万元,较上年支出数无变化。

公务车购置费无,费用支出较年初预算数无变化,较上年支出数无变化。

公务车运行维护费21.71万元,主要用于市内因公出行、科技项目评审调研等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等),费用支出较年初预算数减少1.09万元,较上年支出数增加7.82万元,主要原因是2016年新纳入下属事业单位进入预决算体。

公务接待费1.52万元,主要用于接待驻区院士春节慰问,科技周市级主管部门,高交会接待贵州代表团,慰问沙区高层次引进人才等,费用支出较年初预算数减少3.98万元,较上年支出数减少2.79万元,减少的主要原因是我委严格控制接待次数及标准。

(三)“三公”经费实物量情况。

2016年本部门因公出国(境)无;公务用车购置无,保有量为2辆;国内公务接待5批次,16人,其中:国内外事接待无;国(境)外公务接待无。2016年本部门人均接待费723.81元,车均购置费无,车均维护费1.03万元。

 四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出48.48万元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较2015年减少13.87万元,降低22.25%,主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,二是从严控制三公经费,三是我部门今年实施公车改革,四是强化公务接待支出管理。

(二)国有资产占用情况说明。截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备无,单价100万元以上专用设备无。

(三)政府采购支出情况说明。2016年本部门政府采购支出总额1.09万元,其中政府采购货物支出1.09万元,主要用于采购办公家具,比预算减少1.22万元,主要原因是控制采购价格,多方询价比对。

(四)预算绩效管理情况说明。

我单位2016年尚未收到预算绩效开展任务要求。

五、专业名词解释。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

姓名:巫静秋,电话:023-65368124

 

 

重庆市沙坪坝区科学技术委员会2016年收入支出决算总表

          公开01表
          金额单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
财政拨款收入 1 2,783.50 一般公共服务支出 28 0.00
上级补助收入 2 0.00 外交支出 29 0.00
事业收入 3 0.00 国防支出 30 0.00
经营收入 4 0.00 公共安全支出 31 0.00
附属单位上缴收入 5 0.00 教育支出 32 0.00
其他收入 6 0.01 科学技术支出 33 2,583.15
  7   文化体育与传媒支出 34 0.00
  8   社会保障和就业支出 35 121.43
  9   医疗卫生与计划生育支出 36 27.25
  10   节能环保支出 37 0.00
  11   城乡社区支出 38 0.00
  12   农林水支出 39 0.00
  13   交通运输支出 40 0.00
  14   资源勘探信息等支出 41 60.00
  15   商业服务业等支出 42 0.00
  16   金融支出 43 0.00
  17   援助其他地区支出 44 0.00
  18   国土海洋气象等支出 45 0.00
  19   住房保障支出 46 19.08
  20   粮油物资储备支出 47 0.00
  21   其他支出 48 0.00
  22   债务还本支出 49 0.00
  23   债务付息支出 50 0.00
本年收入合计 24 2,783.51 本年支出合计 51 2,810.92
用事业基金弥补收支差额 25 19.10 结余分配 52 0.00
年初结转和结余 26 8.45 年末结转和结余 53 0.14
总计 27 2,811.06 总计 54 2,811.06

 

重庆市沙坪坝区科学技术委员会2016年收入决算表

                    公开02表
                    金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,783.51 2,783.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
206 科学技术支出 2,555.75 2,555.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
20601 科学技术管理事务 267.39 267.39  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
2060101 行政运行 267.39 267.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,927.51 1,927.51  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
2060402 应用技术研究与开发 484.26 484.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060403 产业技术研究与开发 1,443.25 1,443.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 360.85 360.83  0.00  0.00  0.00  0.00  0.01
2060501 机构运行 103.65 103.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.01
2060502 技术创新服务体系 222.98 222.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2060599 其他科技条件与服务支出 34.22 34.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 121.44 121.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 121.44 121.44  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 75.22 75.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 46.22 46.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27.26 27.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21005  医疗保障 27.26 27.26  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
2100501 行政单位医疗 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 8.07 8.07 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 60.00 60.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
2150804 科技型中小企业技术创新基金 60.00 60.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 19.08 19.08  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
2210201 住房公积金 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 

重庆市沙坪坝区科学技术委员会2016年支出决算表

                  公开03表
                  金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,810.92 558.99 2,251.93 0.00 0.00 0.00
206 科学技术支出 2,583.15 391.22 2,191.93 0.00 0.00 0.00
20601 科学技术管理事务 268.48 268.48  0.00  0.00  0.00  0.00
2060101 行政运行 268.48 268.48 0.00 0.00 0.00 0.00
20604 技术研究与开发 1,933.59  0.00 1,933.59  0.00  0.00  0.00
2060402 应用技术研究与开发 484.26 0.00 484.26 0.00 0.00 0.00
2060403 产业技术研究与开发 1,449.33 0.00 1,449.33 0.00 0.00 0.00
20605 科技条件与服务 381.08 122.74 258.34  0.00  0.00  0.00
2060501 机构运行 122.74 122.74 0.00 0.00 0.00 0.00
2060502 技术创新服务体系 222.98 0.00 222.98 0.00 0.00 0.00
2060503 科技条件专项 1.14 0.00 1.14 0.00 0.00 0.00
2060599 其他科技条件与服务支出 34.22 0.00 34.22 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 121.44 121.44 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 121.44 121.44  0.00  0.00  0.00  0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 75.22 75.22 0.00 0.00 0.00 0.00
2080502 事业单位离退休 46.22 46.22 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27.26 27.26 0.00 0.00 0.00 0.00
21005  医疗保障 27.26 27.26  0.00  0.00  0.00  0.00
2100501 行政单位医疗 17.50 17.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2100502 事业单位医疗 8.07 8.07 0.00 0.00 0.00 0.00
2100599 其他医疗保障支出 1.69 1.69 0.00 0.00 0.00 0.00
215 资源勘探信息等支出 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 60.00  0.00 60.00  0.00  0.00  0.00
2150804 科技型中小企业技术创新基金 60.00 0.00 60.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 19.08 19.08  0.00  0.00  0.00  0.00
2210201 住房公积金 19.08 19.08 0.00 0.00 0.00 0.00

 

重庆市沙坪坝区科学技术委员会2016年财政拨款收入支出决算总表

              公开04表
              金额单位:万元
         
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一般公共预算财政拨款 1 2,783.50 一般公共服务支出 29 0.00 0.00 0.00
政府性基金预算财政拨款 2 0.00 外交支出 30 0.00 0.00 0.00
  3   国防支出 31 0.00 0.00 0.00
  4   公共安全支出 32 0.00 0.00 0.00
  5   教育支出 33 0.00 0.00 0.00
  6   科学技术支出 34 2,564.05 2,564.05 0.00
  7   文化体育与传媒支出 35 0.00 0.00 0.00
  8   社会保障和就业支出 36 121.43 121.43 0.00
  9   医疗卫生与计划生育支出 37 27.25 27.25 0.00
  10   节能环保支出 38 0.00 0.00 0.00
  11   城乡社区支出 39 0.00 0.00 0.00
  12   农林水支出 40 0.00 0.00 0.00
  13   交通运输支出 41 0.00 0.00 0.00
  14   资源勘探信息等支出 42 60.00 60.00 0.00
  15   商业服务业等支出 43 0.00 0.00 0.00
  16   金融支出 44 0.00 0.00 0.00
  17   援助其他地区支出 45 0.00 0.00 0.00
  18   国土海洋气象等支出 46 0.00 0.00 0.00
  19   住房保障支出 47 19.08 19.08 0.00
  20   粮油物资储备支出 48 0.00 0.00 0.00
  21   其他支出 49 0.00 0.00 0.00
  22   债务还本支出 50 0.00 0.00 0.00
  23   债务付息支出 51 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,783.50 本年支出合计 52 2,791.81 2,791.81 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 8.45 年末财政拨款结转和结余 53 0.14 0.14 0.00
一般公共预算财政拨款 26 8.45   54      
政府性基金预算财政拨款 27 0.00   55      
总计 28 2,791.95 总计 56 2,791.95 2,791.95 0.00

 

重庆市沙坪坝区科学技术委员会2016年一般公共预算财政拨款支出决算表

            公开05表
            金额单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 2,791.81 539.89 2,251.93
206 科学技术支出 2,564.04 372.11 2,191.93
20601 科学技术管理事务 268.48 268.48  0.00
2060101 行政运行 268.48 268.48 0.00
20604 技术研究与开发 1,933.59  0.00 1,933.59
2060402 应用技术研究与开发 484.26 0.00 484.26
2060403 产业技术研究与开发 1,449.33 0.00 1,449.33
20605 科技条件与服务 361.97 103.63 258.34
2060501 机构运行 103.63 103.63 0.00
2060502 技术创新服务体系 222.98 0.00 222.98
2060503 科技条件专项 1.14 0.00 1.14
2060599 其他科技条件与服务支出 34.22 0.00 34.22
208 社会保障和就业支出 121.44 121.44 0.00
20805 行政事业单位离退休 121.44 121.44  0.00
2080501 归口管理的行政单位离退休 75.22 75.22 0.00
2080502 事业单位离退休 46.22 46.22 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 27.26 27.26 0.00
21005  医疗保障 27.26 27.26  0.00
2100501 行政单位医疗 17.50 17.50 0.00
2100502 事业单位医疗 8.07 8.07 0.00
2100599 其他医疗保障支出 1.69 1.69 0.00
215 资源勘探信息等支出 60.00 0.00 60.00
21508 支持中小企业发展和管理支出 60.00  0.00 60.00
2150804 科技型中小企业技术创新基金 60.00 0.00 60.00
221 住房保障支出 19.08 19.08 0.00
22102 住房改革支出 19.08 19.08  0.00
2210201 住房公积金 19.08 19.08 0.00

 

重庆市沙坪坝区科学技术委员会2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        公开06表
        金额单位:万元
    2016年一般公共预算基本支出
经济分类科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
    1 2 3
    539.89 458.99 80.90
301 工资福利支出 285.46 285.46 0.00
30101 基本工资 81.78 81.78 0.00
30102 津贴补贴 108.59 108.59 0.00
30103 奖金 9.91 9.91 0.00
30107 绩效工资 11.77 11.77 0.00
30199 其他工资福利支出 73.41 73.41 0.00
302 商品和服务支出 79.83 0.00 79.83
30201 办公费 35.58 0.00 35.58
30202 印刷费 2.73 0.00 2.73
30207 邮电费 5.54 0.00 5.54
30211 差旅费 0.05 0.00 0.05
30215 会议费 0.10 0.00 0.10
30216 培训费 0.21 0.00 0.21
30217 公务接待费 0.98 0.00 0.98
30226 劳务费 2.53 0.00 2.53
30228 工会经费 5.97 0.00 5.97
30231 公务用车运行维护费 10.07 0.00 10.07
30239 其他交通费用 15.19 0.00 15.19
30299 其他商品和服务支出 0.88 0.00 0.88
303 对个人和家庭的补助 173.52 173.52 0.00
30302 退休费 120.47 120.47 0.00
30307 医疗费 31.98 31.98 0.00
30311 住房公积金 20.53 20.53 0.00
30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.54 0.54 0.00
310 其他资本性支出 1.09 0.00 1.09
31002 办公设备购置 1.09 0.00 1.09

 

重庆市沙坪坝区科学技术委员会2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                  公开07表
                  金额单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               

 

重庆市沙坪坝区科学技术委员会2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表

        公开08表
        金额单位:万元
  预算数 决算数   决算数
一、“三公”经费支出 0.00 0.00 二、机关运行经费 48.48
(一)支出合计 33.30 23.23 (一)行政单位 48.48
  1.因公出国(境)费 5.00 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 22.80 21.71    
    (1)公务用车购置费 0.00 0.00 三、国有资产占用情况  
    (2)公务用车运行维护费 22.80 21.71 (一)车辆数合计(辆) 2
  3.公务接待费 5.50 1.52   1.部级领导干部用车 0
    (1)国内接待费 5.50 1.52   2.一般公务用车 2
         其中:外事接待费 0.00 0.00   3.一般执法执勤用车 0
    (2)国(境)外接待费 0.00 0.00   4.特种专业技术用车 0
(二)相关统计数   0   5.其他用车 0
  1.因公出国(境)团组数(个)   0 (二)单价50万元以上通用设备(台,套) 0
  2.因公出国(境)人次数(人)   0 (三)单价100万元以上专用设备(台,套) 0
  3.公务用车购置数(辆)   0    
  4.公务用车保有量(辆)   2    
  5.国内公务接待批次(个)   4    
     其中:外事接待批次(个)   0    
  6.国内公务接待人次(人)   27    
     其中:外事接待人次(人)   0    
  7.国(境)外公务接待批次(个)   0    
  8.国(境)外公务接待人次(人)   0    

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