索引号: | 11500106009290438E/2023-00701 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2023-09-26 | 发布日期: | 2023-09-26 |
名称: | 重庆市沙坪坝区科学技术局(本级)2022年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、部门基本情况
(一)职能职责
根据沙坪坝区委办公室、沙坪坝区政府办公室关于印发《重庆市沙坪坝区科学技术局职能配置、内设机构和人员编制规定》,2019年4月新组建的沙坪坝区科学技术局主要职责如下:
(1)贯彻执行创新驱动发展战略方针以及科技工作相关法律、法规和规章;拟订全区创新驱动发展战略方针以及科技创新发展规划和政策并组织实施;拟订企业科技创新、高新技术发展及产业化、科技创新平台、科技成果转移转化和促进产学研结合、科技促进农业农村和社会发展、科技对外交流与创新能力开放合作、科学普及和科学传播的政策、措施并组织实施。
(2)统筹全区创新体系建设和科技体制改革,推动创新生态建设,会同有关部门健全科技创新激励机制,提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设和科技金融结合。
(3)牵头推进科研机构建设和发展,推动企业科技创新能力建设,培育科技型企业。配合相关部门推进科技军民融合发展相关工作。推动科技园区建设。
(4)拟订区级科技项目计划,负责科技项目的组织、实施、监督和管理,围绕区域发展方向,组织开展重点领域技术发展需求分析,服务市级以上重大项目的申报与实施。整合区域科技创新基地,参与服务科技基础设施建设,促进科技资源开放共享,推动社会发展领域科技进步。
(5)牵头全区技术转移体系建设。组织实施科技创新评比、科技成果奖励申报。引导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
(6)负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,落实科技项目评审、科技人才评价、科研机构评估改革,统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度。承担全区科技保密工作。负责科技宣传工作。
(7)负责科技招商,引进科技创新资源,推进科技合作与交流。
(8)负责科技人才工作,负责国(境)外科技智力引进工作,负责国(境)外来(回)区定居专家服务工作。
(9)负责机关、直属单位和行业社会组织党的建设工作。
(10)完成区委、区政府交办的其他任务。
(11)职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科技诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革。按照国家要求推进政府部门不直接管理具体科研项目,委托专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹我区科技人才队伍建设和引进国外智力工作。
(12)与区人力资源和社会保障局的职责分工。有关外国人来区工作许可职责分工,依据《中央编办关于外国人来华工作许可职责分工的通知》(中央编办发〔2018〕97号)
(二)机构设置。
重庆市沙坪坝区科学技术局(本级)为行政机关单位。沙坪坝区科学技术局内设办公室、科技创新发展科、科技企业发展科、社会发展科技科、科技合作发展科5个职能科室。
(三)单位构成。
从预算单位构成看,重庆市沙坪坝区科学技术局(本级)为纳入区科技局部门2022年度决算编制的二级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1. 总体情况。2022年度收入总计9,368.22万元,支出总计9,368.22万元。收支较上年决算数增加7,269.99万元,增长346.5%,主要原因是本年度追加了器官智能生物制造工程中心项目经费8000万元。
2. 收入情况。2022年度收入合计9,365.89万元,较上年决算数增加7,270万元,增长346.9%,主要原因是本年度追加了器官智能生物制造工程中心项目经费8000万元。其中:财政拨款收入9,365.89万元,占100%。此外,使用年初结转和结余2.33万元。
3. 支出情况。2022年度支出合计9,368.22万元,较上年决算增加7,272.33万元,增长347%,主要原因是本年度追加了器官智能生物制造工程中心项目经费8000万元。其中:基本支出398.06万元,占4.2%;项目支出8,970.16万元,占95.8%。
4. 结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少2.33万元,下降100%,主要原因是2021年根据沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室清算审计报告(渝咨会审字〔2021〕505号),区科技局调整决算年初数结转和结余为2.33万元,本年度使用了上年结转结余。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计9,368.22万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各增加7,269.99万元,增长346.5%。主要原因是本年度追加了器官智能生物制造工程中心项目经费8000万元。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入9,365.89万元,较上年决算数增加7,270万元,增长346.9%。主要原因是本年度追加了器官智能生物制造工程中心项目经费8000万元。较年初预算数增加7,774.60万元,增长488.6%。主要原因是本年度追加了器官智能生物制造工程中心项目经费8000万元。此外,年初财政拨款结转和结余2.33万元。
2. 支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出9,368.22万元,较上年决算数增加7,272.33万元,增长347%。主要原因是本年度追加了器官智能生物制造工程中心项目经费8000万元。较年初预算数增加7,776.93万元,增长488.7%。主要原因是本年度追加了器官智能生物制造工程中心项目经费8000万元。
3. 结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少2.33万元,下降100%,主要原因是2021年根据沙坪坝区建设重庆大学科技园领导小组办公室清算审计报告(渝咨会审字〔2021〕505号),区科技局调整决算年初数结转和结余为2.33万元,本年度使用了上年结转结余。
4. 比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)科学技术支出9,240.24万元,占98.6%,较年初预算数增加7,733.34万元,增长513.2%,主要原因是本年度追加了器官智能生物制造工程中心项目经费8000万元。
(2)社会保障与就业支出86.41万元,占0.9%,较年初预算数增加37.46万元,增长76.5%,主要原因是人员工资变动及社保基数变动等。
(3)卫生健康支出22.56万元,占0.2%,较年初预算数增加2.01万元,增长9.8%,主要原因是人员工资变动等。
(4)住房保障支出19.01万元,占0.2%,较年初预算数增加4.12万元,增长27.7%,主要原因是人员工资变动及基数调整等。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出398.06万元。其中:人员经费357.15万元,较上年决算数增加44.63万元,增长14.3%,主要原因是人员工资变动等。人员经费用途主要包括人员工资及福利支出。公用经费40.91万元,较上年决算数减少49.74万元,下降54.9%,主要原因是落实“过紧日子”要求缩减运行经费开支,厉行节约,压减支出。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.56万元,较年初预算数减少9.04万元,下降94.2%,主要原因是本单位在预算范围内严格控制“三公”经费支出,未发生因公出国(境)支出。公务接待费较上年支出数增加0.14万元,增长33.3%,主要原因是本年度接待了2次外单位(江津科技局和奉节科技局),共计38人次,合计0.36万元。
(二)“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位因公出国(境)费用0万元,较年初预算数和上年决算数持平。
公务车购置费0万元元,较年初预算数和上年决算数持平。
公务车运行维护费0.20万元,主要用于公务用车系统维护费用缴纳。费用支出较年初预算数减少8.40万元,下降97.7%,主要原因是公务用车已报废,未发生公务用车运行维护。较上年支出数减少0.02万元,下降9.1%,主要原因是单位采用分时租赁方式保障公务出行,节约了公务出行运行成本。
公务接待费0.36万元,主要用于接待外单位考察学习交流。费用支出较年初预算数减少0.64万元,下降64%,较上年支出数增加0.16万元,增长80%,主要原因是本年度接待了2次外单位(江津科技局和奉节科技局),共计38人次,合计0.36万元。
(三)“三公”经费实物量情况
2022年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待2批次38人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2022年本单位人均接待费93.61元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0万元,与上年相同。本年度培训费支出3.74万元,较上年决算数减少2.93万元,下降43.9%,主要原因是因疫情培训减少。
(二)机关运行经费支出情况说明
2022年度本单位机关运行经费支出40.91万元,主要用于开支办公费、邮电费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出,机关运行经费较上年决算数减少49.74万元,下降54.9%,主要原因是规范差旅费发放、本年度无培训费、咨询费,减少委托业务支出和其他商品服务支出。
(三)国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆0辆。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)政府采购支出说明
2022年度本单位政府采购支出总额2.62万元,其中:政府采购货物支出0.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.20万元。授予中小企业合同金额2.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.62万元,占政府采购支出总额的100%。主要用于采购资料制作印刷、复印纸等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我局对11个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评11项,涉及资金9202.99万元。
(二)绩效自评结果。
1. 绩效目标自评表。
(1)器官智能生物制造工程中心。2022年我单位对器官智能生物制造工程中心开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金8000万元,执行率100%,自评总分100分。
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称: | 器官智能生物制造工程中心 | 项目编码: | 50010623T000003511978 | 自评总分: | 100 | ||||||||||||||||||||
项目主管部门: | 319-重庆市沙坪坝区科学技术局 | 财政归口处室: | 008-教科文科 | 部门联系人: | 巫静秋 | 联系 电话: | 13452157199 | ||||||||||||||||||
资金情况 | |||||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||||||||||||||||
年度总金额 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | ||||||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 0 | 80,000,000 | 80,000,000 | 100 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
绩效目标 | |||||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||||||||
落实区委、区政府指示,支持创新平台建设,对器官生物智能制造工程中心等创新平台建设予以扶持。 | 落实区委、区政府指示,支持创新平台建设,完成对器官生物智能制造工程中心等创新平台建设予以扶持。 | ||||||||||||||||||||||||
绩效指标 | |||||||||||||||||||||||||
指标 名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | ||||||||||||||
支持关键技术研发团队数量 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||||||||||||||||
装修(改造)面积 | 平方米 | ≥ | 6800 | 6800 | 0 | 100 | 25 | 25 | |||||||||||||||||
补助资金及时到位率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
补助政策知晓率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 40 | 40 |
(2).培育创新主体。2022年我部门对创新主体培育开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金229.82万元,执行率100%,自评总分100分。2022年新培育科技型企业278家,累计达2286家。新培育高新技术企业56家,有效高新技术企业达223家。
2022年度二级项目绩效自评表
项目名称 | 培育创新主体 | 项目编码 | 50010622T000000120217 | 自评总分 | 100 | |||||||||||||||||
项目主管 部门 | 319-重庆市沙坪坝区科学技术局 | 财政归口处室 | 008-教科文科 | 部门联系人 | 耿亚丽 | 联系 电话 | 65368125 | |||||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||||
年度总金额 | 4,000,000 | 2,298,200 | 2,298,200 | |||||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 4,000,000 | 2,298,200 | 2,298,200 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
培育壮大创新主体:对标对表市级考核(高新技术企业、科技型企业),落实区委、区政府相关工作要求,对2021年129家有效期内高新技术企业、2022年新认定的高新技术企业进行奖补,对2021年1800多家在库且符合条件的科技型企业进行奖补,支持在区企业申报科技型企业、高新技术企业。新培育高新技术企业(2021年新申报及复审)20家以上。力争2022年底科技型企业数量超过2000家。 | 2022年新培育科技型企业278家,累计达2286家。新培育高新技术企业56家,有效高新技术企业达223家。 | |||||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政建议 | |||||||||||
新认定高新技术企业 | 家 | ≥ | 20 | 56 | 0 | 100 | 25 | 25 | 新培育高新技术企业56家。 | |||||||||||||
新增科技型企业数 | 家 | ≥ | 200 | 278 | 0 | 100 | 20 | 20 | 2022年新培育科技型企业278家。 | |||||||||||||
有效期内高新技术企业数 | 家 | ≥ | 135 | 223 | 0 | 100 | 25 | 25 | 2022年有效高新技术企业达223家。 | |||||||||||||
重庆市“科技型企业系统”企业数 | 家 | ≥ | 2000 | 2286 | 0 | 100 | 20 | 20 |
(3)建设西部(重庆)科学城沙坪坝片区。2022年我部门对建设西部(重庆)科学城沙坪坝片区开展了绩效评价,涉及财政拨款项目资金436.51万元,执行率100%,自评总分100分。2022年我部门全力打造创新驱动示范区,已完成中国工程科技发展战略重庆研究院项目支持。制作创新驱动示范区展板,制作五云实验室宣传短片,完成重庆肿瘤研究所科技创新中心项目社会风险评估。完成先锋智慧创新产业园租金扶持。举办中西医整合医学大会等。
2022年度二级项目绩效自评表
项目 名称 | 建设西部(重庆)科学城沙坪坝片区 | 项目编码: | 50010622T000000121107 | 自评 总分 | 100 | |||||||||||||||
项目主管部门 | 319-重庆市沙坪坝区科学技术局 | 财政归口处室: | 008-教科文科 | 部门联系人 | 巫静秋 | 联系电话 | 13452157199 | |||||||||||||
资金情况 | ||||||||||||||||||||
年初预算数 | 全年(调整)预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | |||||||||||||||
年度总金额 | 5,056,800 | 4,365,060.76 | 4,365,060.76 | |||||||||||||||||
其中:财政拨款 | 5,056,800 | 4,365,060.76 | 4,365,060.76 | 100 | 10 | 10 | ||||||||||||||
绩效目标 | ||||||||||||||||||||
年初绩效目标 | 全年(调整)绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||||||||||||
贯彻落实中央、重庆市关于成渝地区双城经济圈、西部创新中心和西部(重庆)科学城建设的重大决策,协同推进沙坪坝区《打好科创牌工作方案》《加快建设西部(重庆)科学城(沙坪坝区片区)的工作方案》《落实“五个科学”“五个科技”部署加快推进科学城建设重点任务实施方案》,建平台、育主体、兴产业、聚人才、优环境、提品质,将创新资源优势落地变现为产业发展优势 | 全力打造创新驱动示范区,已完成中国工程科技发展战略重庆研究院项目支持。制作创新驱动示范区展板,制作五云实验室宣传短片,完成重庆肿瘤研究所科技创新中心项目社会风险评估。完成先锋智慧创新产业园租金扶持。举办中西医整合医学大会等。 | |||||||||||||||||||
绩效指标 | ||||||||||||||||||||
指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度(%) | 得分系数(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 | |||||||||
补助企业(单位)数量 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||||||||||
建成环大学创新生态圈 | 个 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 25 | 25 | ||||||||||||
新引进高端研发机构数 | 家 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||
引进新技术项目数 | 项 | ≥ | 6 | 6 | 0 | 100 | 15 | 15 | ||||||||||||
组织实施基础研究项目 | 个 | ≥ | 0 | 0 | 0 | 100 | 15 | 15 |
2. 绩效自评报告或案例。
2022年我单位未委托第三方开展绩效评价。
3. 关于绩效自评结果的说明。
根据预算绩效管理要求,我单位进行了绩效专题研究并开展了相关绩效自评工作,各项目自评结果均已完成预期目标。
(三)重点绩效评价结果。
2022年区财政局未委托第三方对本单位的政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:吴毅 023-65368124
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