索引号: | 11500106009290403U/2019-42934 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期: | 2019-01-22 | 发布日期: | 2019-01-22 |
名称: | 沙坪坝区科学技术委员会2019年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: | |沙坪坝区科学技术委员会2019年部门预算情况说明| |
一、单位基本情况
沙坪坝区科学技术委员会(含沙坪坝区知识产权局)为行政机关单位,下属沙坪坝区科技服务中心为事业单位。沙区科委内设办公室、产业发展科技科、社会发展科技科、知识产权科及创新发展科5个职能科室,主要职能是:
(一)贯彻执行科学技术、知识产权、防震减灾工作的法律、法规、规章和方针政策;拟订科技发展、知识产权和防震减灾规划并组织实施。
(二)负责科技创新工作,组织科技重大项目的方案论证、综合平衡、评估验收并制定相关配套政策;推进科技基础条件平台建设、科技资源共享和科技金融结合。
(三)负责科技企业的服务和指导工作;组织区级科技成果的鉴定申报;负责科技成果的推广;组织推荐高新技术企业和高新技术产品的认证;组织推荐高新技术企业的上市工作。
(四)负责知识产权工作,开展知识产权、技术交流有关的咨询服务。
(五)拟订科学技术普及工作的规划;指导督促科普工作;开展科技培训,组织实施人才培训计划。
(六)指导科技研发、技术中介服务、知识产权服务工作;对科技类民办非企业单位进行业务指导和管理;管理协调科技市场,负责技术合同的认定登记、科技保密、科技统计工作;负责科技咨询、招标、技术资产评估等。
(七)制定区地震灾害应急预案并组织实施;参与地震灾害调查与损失评估及重建计划,参与建设工程抗震设防专项检查;负责地震行政执法;负责群测群防工作。
(八)负责科技信息传播和科技信息网络建设管理。
(九)监督管理科技资金;优化科技资源配置。
(十)协调重庆大学科技园工作;协调科技工业园区和各部门的科技管理工作;指导街镇科技工作。
纳入2019年部门预算编制范围的二级单位清单:
1. 重庆市沙坪坝区科技服务中心。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入1993.92万元,一般公共预算财政拨款支出1993.92万元,比2018年减少571.47万元。其中:基本支出449.92万元,比2018年减少13.97万元,主要原因是公用经费减少,主要用于保障沙区科委及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1544万元,比2018年减少557.5万元,主要原因是项目安排调整,主要用于科技创新(高新技术企业)奖励;科技型企业培育;创新服务平台建设;创新券;孵化平台建设;创新及科普品牌活动;国家科普示范区建设;项目评审费;浪尖招商扶持资金(原浪尖考核);知识价值信用贷款担保金等重点工作。
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算21.3万元,比2018年减少11.5万元。其中:因公出国(境)费用5万元,与2018年相等;公务接待费2.3万元,比2018年减少0.7万元;公务用车运行维护费14万元,比2018年减少10.8万元;公务用车购置费0万元,与2018年相等;变动主要原因是严格“三公”经费开支,减少公车出行等。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。沙区科委及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算191.88万元,比2018年预算减少33.58万元,降低15%。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额10万元,其中:政府采购货物预算5.6万元、政府采购服务预算4.4万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1544万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,沙区科委所属各预算单位共有车辆2辆,其中科委本级执勤执法用车1辆,下属事业单位科技服务中心一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2019年无一般公共预算安排购置车辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人: 杜玉冰 联系方式:023-65368124
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称:科委 单位:元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
19,939,220.61 |
一、本年支出 |
19,939,220.61 |
一般公共预算拨款 |
19,939,220.61 |
(一)科学技术支出 |
18,991,456.58 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(二)社会保障和就业支出 |
511,374.64 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
(三)卫生健康支出 |
240,467.91 |
二、上年结转 |
|
(四)住房保障支出 |
195,921.48 |
一般公共预算拨款 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
19,939,220.61 |
支出总计 |
19,939,220.61 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称:科委 单位:元
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
|||
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
19,939,220.61 |
4,499,220.61 |
15,440,000.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
18,991,456.58 |
3,551,456.58 |
15,440,000.00 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2,555,753.50 |
2,555,753.50 |
|
|
2060101 |
行政运行 |
2,555,753.50 |
2,555,753.50 |
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
8,160,000.00 |
|
8,160,000.00 |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
8,160,000.00 |
|
8,160,000.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
8,275,703.08 |
995,703.08 |
7,280,000.00 |
|
2060501 |
机构运行 |
995,703.08 |
995,703.08 |
|
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
7,143,600.00 |
|
7,143,600.00 |
|
2060503 |
科技条件专项 |
136,400.00 |
|
136,400.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
511,374.64 |
511,374.64 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
504,190.12 |
504,190.12 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
326,535.80 |
326,535.80 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130,614.32 |
130,614.32 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
47,040.00 |
47,040.00 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7,184.52 |
7,184.52 |
|
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7,184.52 |
7,184.52 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
240,467.91 |
240,467.91 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
240,467.91 |
240,467.91 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
169,138.31 |
169,138.31 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71,329.60 |
71,329.60 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
195,921.48 |
195,921.48 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
195,921.48 |
195,921.48 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
195,921.48 |
195,921.48 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称:科委 单位:元
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
2,456,203.03 |
2,456,203.03 |
|
30101 |
基本工资 |
810,144.00 |
810,144.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
489,840.00 |
489,840.00 |
|
30103 |
奖金 |
88,495.00 |
88,495.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
209,784.00 |
209,784.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
130,614.32 |
130,614.32 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
496,988.23 |
496,988.23 |
|
30113 |
住房公积金 |
195,921.48 |
195,921.48 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
34,416.00 |
34,416.00 |
|
302 |
商品服务支出 |
1,918,777.58 |
|
1,918,777.58 |
30201 |
办公费 |
595,360.00 |
|
595,360.00 |
30202 |
印刷费 |
10,000.00 |
|
10,000.00 |
30203 |
咨询费 |
|
|
|
30204 |
手续费 |
|
|
|
30205 |
水费 |
|
|
|
30206 |
电费 |
|
|
|
30207 |
邮电费 |
121,840.00 |
|
121,840.00 |
30208 |
取暖费 |
|
|
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
30211 |
差旅费 |
526,000.00 |
|
526,000.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
30213 |
维修(护)费 |
60,000.00 |
|
60,000.00 |
30214 |
租赁费 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
30215 |
会议费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
30216 |
培训费 |
12,152.16 |
|
12,152.16 |
30217 |
公务招待费 |
23,000.00 |
|
23,000.00 |
30218 |
专用材料费 |
|
|
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
30226 |
劳务费 |
100,000.00 |
|
100,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
50,000.00 |
|
50,000.00 |
30228 |
工会经费 |
16,202.88 |
|
16,202.88 |
30229 |
福利费 |
25,494.54 |
|
25,494.54 |
30231 |
公务车运行维护费 |
140,000.00 |
|
140,000.00 |
30239 |
其他交通费用 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
133,728.00 |
|
133,728.00 |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
124,240.00 |
124,240.00 |
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
77,200.00 |
77,200.00 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
47,040.00 |
47,040.00 |
|
|
合计 |
4,499,220.61 |
2,580,443.03 |
1,918,777.58 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:科委 单位:元
2019年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
213000 |
50000 |
140000 |
0 |
140000 |
23000 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称:科委 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称:科委 单位:元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
19,939,220.61 |
一、科学技术支出 |
18,991,456.58 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、社会保障和就业支出 |
511,374.64 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、卫生健康支出 |
240,467.91 |
四、事业收入 |
0.00 |
四、住房保障支出 |
195,921.48 |
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
19,939,220.61 |
本年支出合计 |
19,939,220.61 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
19,939,220.61 |
支出总计 |
19,939,220.61 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称:科委 单位:元
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
|
19,939,220.61 |
|
19,939,220.61 |
|
206 |
科学技术支出 |
18,991,456.58 |
|
18,991,456.58 |
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2,555,753.50 |
|
2,555,753.50 |
|
2060101 |
行政运行 |
2,555,753.50 |
|
2,555,753.50 |
|
20604 |
技术研究与开发 |
8,160,000.00 |
|
8,160,000.00 |
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
8,160,000.00 |
|
8,160,000.00 |
|
20605 |
科技条件与服务 |
8,275,703.08 |
|
8,275,703.08 |
|
2060501 |
机构运行 |
995,703.08 |
|
995,703.08 |
|
2060502 |
技术创新服务体系 |
7,143,600.00 |
|
7,143,600.00 |
|
2060503 |
科技条件专项 |
136,400.00 |
|
136,400.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
511,374.64 |
|
511,374.64 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
504,190.12 |
|
504,190.12 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
326,535.80 |
|
326,535.80 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130,614.32 |
|
130,614.32 |
|
2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
47,040.00 |
|
47,040.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7,184.52 |
|
7,184.52 |
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7,184.52 |
|
7,184.52 |
|
210 |
卫生健康支出 |
240,467.91 |
|
240,467.91 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
240,467.91 |
|
240,467.91 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
169,138.31 |
|
169,138.31 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
71,329.60 |
|
71,329.60 |
|
221 |
住房保障支出 |
195,921.48 |
|
195,921.48 |
|
22102 |
住房改革支出 |
195,921.48 |
|
195,921.48 |
|
2210201 |
住房公积金 |
195,921.48 |
|
195,921.48 |
|
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称:科委 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
19,939,220.61 |
4,499,220.61 |
15,440,000.00 |
|
|
|
206 |
科学技术支出 |
18,991,456.58 |
3,551,456.58 |
15,440,000.00 |
|
|
|
20601 |
科学技术管理事务 |
2,555,753.50 |
2,555,753.50 |
|
|
|
|
2060101 |
行政运行 |
2,555,753.50 |
2,555,753.50 |
|
|
|
|
20604 |
技术研究与开发 |
8,160,000.00 |
|
8,160,000.00 |
|
|
|
2060403 |
产业技术研究与开发 |
8,160,000.00 |
|
8,160,000.00 |
|
|
|
20605 |
科技条件与服务 |
8,275,703.08 |
995,703.08 |
7,280,000.00 |
|
|
|
2060501 |
机构运行 |
995,703.08 |
995,703.08 |
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2060502 |
技术创新服务体系 |
7,143,600.00 |
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7,143,600.00 |
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2060503 |
科技条件专项 |
136,400.00 |
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136,400.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
511,374.64 |
511,374.64 |
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20805 |
行政事业单位离退休 |
504,190.12 |
504,190.12 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
326,535.80 |
326,535.80 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130,614.32 |
130,614.32 |
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2080599 |
其他行政事业单位离退休支出 |
47,040.00 |
47,040.00 |
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20899 |
其他社会保障和就业支出 |
7,184.52 |
7,184.52 |
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2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
7,184.52 |
7,184.52 |
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210 |
卫生健康支出 |
240,467.91 |
240,467.91 |
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21011 |
行政事业单位医疗 |
240,467.91 |
240,467.91 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
169,138.31 |
169,138.31 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
71,329.60 |
71,329.60 |
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221 |
住房保障支出 |
195,921.48 |
195,921.48 |
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22102 |
住房改革支出 |
195,921.48 |
195,921.48 |
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2210201 |
住房公积金 |
195,921.48 |
195,921.48 |
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