索引号: 11500106009290497H/2025-00040 信息分类名称: 财政/财政预算、决算
发布机构: 沙坪坝区民政局 生成日期: 2025-02-25 发布日期: 2025-02-25
名称: 重庆市沙坪坝区养老服务中心(重庆市沙坪坝区福利院)2025年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区养老服务中心(重庆市沙坪坝区福利院)2025年部门预算情况说明
发布日期:2025-02-25


一、单位基本情况

(一)职能职责。

本单位现行的职能职责:为老年人提供收养和休养服务,承担老年人收养和休养的接收工作,提供标准化和规范化的服务。

(二)单位构成。

本单位为重庆市沙坪坝区民政局下属二级预算单位,为财政全额拨款的公益一类事业单位,设置了业务部、护理部、物资部三个工作部门。

(三)本轮机构改革相关情况。

本单位不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数214.39万元,其中:一般公共预算拨款214.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少67.20万元,主要是人员经费减少44.13万元、公用经费增加8.74万元、项目经费减少31.82万元。

(二)支出预算:2025年年初预算数214.39万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业203.56万元,卫生健康支出5.44万元,住房保障5.38万元。支出较去年减少67.20万元,主要是基本支出减少35.38万元,项目支出减少31.82万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入214.39万元,一般公共预算财政拨款支出214.39万元,比2024年减少67.20万元。其中:基本支出120.74万元,比2024年减少35.38万元,主要原因是财政支出口径变更,人社局备案临聘人员费用今年重新列入项目经费,人员经费减少44.13万元,水电费等运行成本今年重新列入公用经费,公用经费增加8.74万元等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出93.65万元,比2024年减少31.82万元,主要原因是今年收住老人减少,按以收定支原则,养老服务中心运行费减少等,主要用于确保自费养老的工作开展。

本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算7.42万元,比2024减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费2万元,比2024减少5.42万元,主要原因是购置电动车,新车运维费用降低;公务用车购置费5.42万元,比2024增加5.42万元;主要原因是2024年末分期付款购置电动车的第二期款。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款93.65 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至202412月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆(但需支付上年分期付款购置1辆电动车的第二期款)、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:傅杰联系方式:023-65420053

财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

214.39

一、本年支出

214.39

214.39

一般公共预算资金

214.39

社会保障和就业支出

203.56

203.56

政府性基金预算资金

卫生健康支出

5.44

5.44

国有资本经营预算资金

住房保障支出

5.38

5.38

二、上年结转

二、结转下年

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营收入

收入合计

214.39

支出合计

214.39

214.39

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

281.59

214.39

120.74

93.65

208

社会保障和就业支出

270.67

203.56

109.91

93.65

20805

行政事业单位养老支出

10.79

16.30

16.30

2080502

事业单位离退休

0.14

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

7.10

10.64

10.64

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3.55

5.32

5.32

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.34

0.34

20810

社会福利

259.31

186.68

93.03

93.65

2081005

社会福利事业单位

180.96

100.03

93.03

7.00

2081006

养老服务

78.35

86.65

86.65

20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.58

2089999

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58

0.58

210

卫生健康支出

5.60

5.44

5.44

21011

行政事业单位医疗

5.60

5.44

5.44

2101102

事业单位医疗

5.60

5.44

5.44

221

住房保障支出

5.32

5.38

5.38

22102

住房改革支出

5.32

5.38

5.38

2210201

住房公积金

5.32

5.38

5.38

备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出预算表







单位:万元



经济分类科目

2025年基本支出



科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费



合计

120.74

94.12

26.61



301

工资福利支出

95.94

93.78

2.16



30101

基本工资

23.85

23.85



30102

津贴补贴

0.93

0.93



30107

绩效工资

41.64

41.64



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

10.64

10.64



30109

职业年金缴费

5.32

5.32



30110

职工基本医疗保险缴费

3.81

3.81



30112

其他社会保障缴费

0.58

0.58



30113

住房公积金

5.38

5.38



30114

医疗费

2.83

1.63

1.20



30199

其他工资福利支出

0.96

0.96



302

商品和服务支出

19.05

0.02

19.03



30201

办公费

0.26

0.26



30205

水费

2.52

2.52



30206

电费

2.64

2.64



30207

邮电费

2.40

2.40



30209

物业管理费

1.00

1.00



30216

培训费

0.18

0.18



30228

工会经费

3.12

3.12



30229

福利费

0.72

0.72



30231

公务用车运行维护费

2.00

2.00



30299

其他商品和服务支出

4.22

0.02

4.20



303

对个人和家庭的补助

0.32

0.32



30307

医疗费补助

0.20

0.20



30399

其他对个人和家庭的补助

0.12

0.12



310

资本性支出

5.42

5.42















一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

7.42

7.42

7.42

7.42

7.42

5.42

2.00




















政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

总计

基本支出

项目支出

合计

(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

部门收支总表

单位:万元

2025年收入

2025年支出

项目

预算数

项目

预算数

合计

214.39

合计

214.39

一般公共预算资金

214.39

社会保障和就业支出

203.56

政府性基金预算资金

卫生健康支出

5.44

国有资本经营预算资金

住房保障支出

5.38

财政专户管理资金

事业收入资金

上级补助收入资金

附属单位上缴收入资金

事业单位经营收入资金

其他收入资金








部门收入总表




单位:万元




科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入




科目编码

科目名称




合计

214.39

214.39




208

社会保障和就业支出

203.56

203.56




20805

行政事业单位养老支出

16.30

16.30




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.64

10.64




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.32

5.32




2080599

其他行政事业单位养老支出

0.34

0.34




20810

社会福利

186.68

186.68




2081005

社会福利事业单位

100.03

100.03




2081006

养老服务

86.65

86.65




20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58




2089999

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58




210

卫生健康支出

5.44

5.44




21011

行政事业单位医疗

5.44

5.44




2101102

事业单位医疗

5.44

5.44




221

住房保障支出

5.38

5.38




22102

住房改革支出

5.38

5.38




2210201

住房公积金

5.38

5.38






部门支出总表










单位:万元




科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出




合计

214.39

120.74

93.65




208

社会保障和就业支出

203.56

109.91

93.65




20805

行政事业单位养老支出

16.30

16.30




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

10.64

10.64




2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

5.32

5.32




2080599

其他行政事业单位养老支出

0.34

0.34




20810

社会福利

186.68

93.03

93.65




2081005

社会福利事业单位

100.03

93.03

7.00




2081006

养老服务

86.65

86.65




20899

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58




2089999

其他社会保障和就业支出

0.58

0.58




210

卫生健康支出

5.44

5.44




21011

行政事业单位医疗

5.44

5.44




2101102

事业单位医疗

5.44

5.44




221

住房保障支出

5.38

5.38




22102

住房改革支出

5.38

5.38




2210201

住房公积金

5.38

5.38



政府采购预算明细表








单位:万元




项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入




合计













































部门整体绩效目标表

业务主管部门

部门支出预算总量(万元)

当年整体绩效目标

相关绩效在主管部门公开 

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值








部门专项绩效目标申报表

编制单位:

单位:万元

专项资金名称

业务主管部门

2025年预算

区级支出

补助街镇

项目概况

相关绩效在主管部门公开 

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值











1


1


附件下载:

101-区养老服务中心(区福利院)部门预算公开.xlsx

Copyright © www.cqspb.gov.cn All Rights Reserved. 重庆市沙坪坝区人民政府版权所有 主办单位:重庆市沙坪坝区人民政府办公室

ICP备案:渝ICP备19004061号-1 联系我们 国际联网备案: 渝公网安备 50010602500861号 网站标识码:5001060020

违法和不良信息举报电话:023-12345 网上有害信息举报