索引号: | 11500106009290497H/2025-00040 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区民政局 | 生成日期: | 2025-02-25 | 发布日期: | 2025-02-25 |
名称: | 重庆市沙坪坝区养老服务中心(重庆市沙坪坝区福利院)2025年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
本单位现行的职能职责:为老年人提供收养和休养服务,承担老年人收养和休养的接收工作,提供标准化和规范化的服务。
(二)单位构成。
本单位为重庆市沙坪坝区民政局下属二级预算单位,为财政全额拨款的公益一类事业单位,设置了业务部、护理部、物资部三个工作部门。
(三)本轮机构改革相关情况。
本单位不属于本轮机构改革的涉改单位。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数214.39万元,其中:一般公共预算拨款214.39万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少67.20万元,主要是人员经费减少44.13万元、公用经费增加8.74万元、项目经费减少31.82万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数214.39万元,其中:一般公共服务0万元,教育0万元,社会保障和就业203.56万元,卫生健康支出5.44万元,住房保障5.38万元。支出较去年减少67.20万元,主要是基本支出减少35.38万元,项目支出减少31.82万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入214.39万元,一般公共预算财政拨款支出214.39万元,比2024年减少67.20万元。其中:基本支出120.74万元,比2024年减少35.38万元,主要原因是财政支出口径变更,人社局备案临聘人员费用今年重新列入项目经费,人员经费减少44.13万元,水电费等运行成本今年重新列入公用经费,公用经费增加8.74万元等,主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出93.65万元,比2024年减少31.82万元,主要原因是今年收住老人减少,按以收定支原则,养老服务中心运行费减少等,主要用于确保自费养老的工作开展。
本单位2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算7.42万元,比2024减少0万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费2万元,比2024减少5.42万元,主要原因是购置电动车,新车运维费用降低;公务用车购置费5.42万元,比2024增加5.42万元;主要原因是2024年末分期付款购置电动车的第二期款。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款93.65 万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆(但需支付上年分期付款购置1辆电动车的第二期款)、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:傅杰 联系方式:023-65420053
财政拨款收支总表 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
收入 |
支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
214.39 |
一、本年支出 |
214.39 |
214.39 |
|
|
一般公共预算资金 |
214.39 |
社会保障和就业支出 |
203.56 |
203.56 |
|
|
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
214.39 |
支出合计 |
214.39 |
214.39 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
|
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||||||
功能分类科目 |
2024年预算数 |
2025年预算数 | ||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||||
合计 |
281.59 |
214.39 |
120.74 |
93.65 | ||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
270.67 |
203.56 |
109.91 |
93.65 | |||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
10.79 |
16.30 |
16.30 |
| |||||||
2080502 |
事业单位离退休 |
0.14 |
|
|
| |||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.10 |
10.64 |
10.64 |
| |||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
3.55 |
5.32 |
5.32 |
| |||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
|
0.34 |
0.34 |
| |||||||
20810 |
社会福利 |
259.31 |
186.68 |
93.03 |
93.65 | |||||||
2081005 |
社会福利事业单位 |
180.96 |
100.03 |
93.03 |
7.00 | |||||||
2081006 |
养老服务 |
78.35 |
86.65 |
|
86.65 | |||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
| |||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
0.58 |
| |||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.60 |
5.44 |
5.44 |
| |||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.60 |
5.44 |
5.44 |
| |||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.60 |
5.44 |
5.44 |
| |||||||
221 |
住房保障支出 |
5.32 |
5.38 |
5.38 |
| |||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.32 |
5.38 |
5.38 |
| |||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.32 |
5.38 |
5.38 |
| |||||||
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||
经济分类科目 |
2025年基本支出 |
|||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
||||||||
合计 |
120.74 |
94.12 |
26.61 |
|||||||||
301 |
工资福利支出 |
95.94 |
93.78 |
2.16 |
||||||||
30101 |
基本工资 |
23.85 |
23.85 |
|
||||||||
30102 |
津贴补贴 |
0.93 |
0.93 |
|
||||||||
30107 |
绩效工资 |
41.64 |
41.64 |
|
||||||||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.64 |
10.64 |
|
||||||||
30109 |
职业年金缴费 |
5.32 |
5.32 |
|
||||||||
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.81 |
3.81 |
|
||||||||
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.58 |
0.58 |
|
||||||||
30113 |
住房公积金 |
5.38 |
5.38 |
|
||||||||
30114 |
医疗费 |
2.83 |
1.63 |
1.20 |
||||||||
30199 |
其他工资福利支出 |
0.96 |
|
0.96 |
||||||||
302 |
商品和服务支出 |
19.05 |
0.02 |
19.03 |
||||||||
30201 |
办公费 |
0.26 |
|
0.26 |
||||||||
30205 |
水费 |
2.52 |
|
2.52 |
||||||||
30206 |
电费 |
2.64 |
|
2.64 |
||||||||
30207 |
邮电费 |
2.40 |
|
2.40 |
||||||||
30209 |
物业管理费 |
1.00 |
|
1.00 |
||||||||
30216 |
培训费 |
0.18 |
|
0.18 |
||||||||
30228 |
工会经费 |
3.12 |
|
3.12 |
||||||||
30229 |
福利费 |
0.72 |
|
0.72 |
||||||||
30231 |
公务用车运行维护费 |
2.00 |
|
2.00 |
||||||||
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.22 |
0.02 |
4.20 |
||||||||
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.32 |
0.32 |
|
||||||||
30307 |
医疗费补助 |
0.20 |
0.20 |
|
||||||||
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.12 |
0.12 |
|
||||||||
310 |
资本性支出 |
5.42 |
|
5.42 |
||||||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 | ||||||||||
2024年预算数 |
2025年预算数 | |||||||||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | |||||||||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||||||||||||
7.42 |
|
7.42 |
|
7.42 |
|
7.42 |
|
7.42 |
5.42 |
2.00 |
| |||||||
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
合计 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
部门收支总表 | ||||||
|
|
|
| |||
|
单位:万元 | |||||
2025年收入 |
2025年支出 | |||||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |||
合计 |
214.39 |
合计 |
214.39 | |||
一般公共预算资金 |
214.39 |
社会保障和就业支出 |
203.56 | |||
政府性基金预算资金 |
|
卫生健康支出 |
5.44 | |||
国有资本经营预算资金 |
|
住房保障支出 |
5.38 | |||
财政专户管理资金 |
|
|
| |||
事业收入资金 |
|
|
| |||
上级补助收入资金 |
|
|
| |||
附属单位上缴收入资金 |
|
|
| |||
事业单位经营收入资金 |
|
|
| |||
其他收入资金 |
|
|
| |||
部门收入总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
214.39 |
214.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
203.56 |
203.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.30 |
16.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.64 |
10.64 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.34 |
0.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
186.68 |
186.68 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2081005 |
社会福利事业单位 |
100.03 |
100.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2081006 |
养老服务 |
86.65 |
86.65 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.38 |
5.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
部门支出总表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |
214.39 |
120.74 |
93.65 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
203.56 |
109.91 |
93.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
16.30 |
16.30 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.64 |
10.64 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.32 |
5.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.34 |
0.34 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20810 |
社会福利 |
186.68 |
93.03 |
93.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081005 |
社会福利事业单位 |
100.03 |
93.03 |
7.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2081006 |
养老服务 |
86.65 |
|
86.65 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.58 |
0.58 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
卫生健康支出 |
5.44 |
5.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
21011 |
行政事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2101102 |
事业单位医疗 |
5.44 |
5.44 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
住房保障支出 |
5.38 |
5.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
22102 |
住房改革支出 |
5.38 |
5.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
2210201 |
住房公积金 |
5.38 |
5.38 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
政府采购预算明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
部门整体绩效目标表 | ||||||
业务主管部门 |
|
部门支出预算总量(万元) |
| |||
当年整体绩效目标 |
相关绩效在主管部门公开 | |||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | |
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
部门专项绩效目标申报表 | |||||||||
编制单位: |
|
|
|
|
|
单位:万元 | |||
专项资金名称 |
|
业务主管部门 |
| ||||||
2025年预算 |
|
区级支出 |
| ||||||
补助街镇 |
| ||||||||
项目概况 |
相关绩效在主管部门公开 | ||||||||
立项依据 |
| ||||||||
当年绩效目标 |
| ||||||||
绩效指标 |
指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 | ||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
|
|
|
|
| |||||
― 1―
― 1―