索引号: | 11500106009290403U/2019-42947 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区人民政府 | 生成日期: | 2019-01-22 | 发布日期: | 2019-01-22 |
名称: | 沙坪坝区卫生和计划生育委员会2019年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: | |沙坪坝区卫生和计划生育委员会2019年部门预算情况说明| |
一、单位基本情况
沙坪坝区卫生和计划生育委员会设有党委办公室、行政办公室、人事教育科、财务审计科、发展规划与信息统计科(深化医药卫生体制改革领导小组办公室、健康产业发展办公室)、 法制监督与卫生应急科、公共卫生科、医政药政与中医科、行政审批科、爱国卫生运动委员会办公室、计划生育基层指导与流动人口服务管理科、计划生育家庭发展科12个内设机构。含37个预算单位,其中一级预算单位4,委机关、区人民医院、区中医院、区妇幼保健计划生育服务中心;委机关下设二级预算单位33个。
主要职责是:
(一)贯彻执行卫生和计划生育工作的法律、法规、规章和方针、政策;拟订政策制度和管理办法;推进医药卫生体制改革和医疗保障,优化资源配置,拟定区域事业发展规划并组织实施。
(二)制定疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民群众健康的公共卫生问题干预措施并组织实施;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测预警和风险评估计划;组织突发公共卫生事件预防控制和突发公共事件的医疗卫生救援,发布突发公共卫生事件应急处置信息。
(三)开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生相关监测、调查、评估和监督;负责传染病防治监督;组织实施食品安全风险监测、评估,负责食源性疾病及与食品安全事故有关的流行病学调查。
(四)负责拟订基层卫生和计划生育、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施,指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
(五)负责医疗机构和医疗服务全行业监督管理;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准;会同有关部门贯彻执行国家卫生专业技术人员准入、资格标准,落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗服务评价和监督管理体系。
(六)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系。
(七)贯彻落实药物政策和基本药物制度,执行基本药物目录,执行基本药物的采购、配送、使用的政策措施。
(八)组织实施出生人口性别比综合治理工作,组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量。
(九)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制。
(十)组织落实流动人口计划生育服务管理制度,建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(十一)组织拟订人才发展规划,指导人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,贯彻落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。
(十二)完善综合监督执法体系,监督检查法律法规和政策措施的落实,规范执法行为,组织查处重大违法行为;监督落实计划生育一票否决制。
(十三)组织制定科技发展规划,组织实施相关科研项目;负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作,组织实施统计调查,参与人口基础信息库建设;组织开展交流合作与援助工作。
(十四)拟订中医中长期发展规划和健康服务业发展规划并组织实施。
(十五)负责区级保健对象的医疗保健管理工作;负责重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。
(十六)负责爱国卫生工作。
(十七)承办区政府交办的其他事项。
二、部门预算情况说明
2019年全系统一般公共预算财政拨款收入26,978.83万元,一般公共预算财政拨款支出27,041.83万元,比2018年减少1,535.34万元。其中:基本支出17,759.83万元,比2018年减少2,717.34万元,主要原因是公共卫生减少2,252.08万元、基层医疗卫生机构减少561.51万元等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9,282万元,比2018年增加1,182万元,主要原因是新增离岗乡村医生养老和医疗补助232万元、生育关怀特色资金110万元、新设社区卫生服务机构设施设备建设690万元,以及计划生育奖特扶调标增加507万元等,主要用于公立医院改革2,000万元、基层医疗卫生机构建设690万元、基本公共卫生服务633万元,重大公共卫生专项310万元,突发公共卫生事件应急处理80万元,其他公共卫生1,218万元,计划生育服务2,030万元,其他卫生健康支出2,256万元等重点工作。
三、“三公”经费情况说明
2019年全系统“三公”经费预算150.66万元,比2018年减少187.79万元。其中:因公出国(境)费用4万元,比2018年减少5万元;公务接待费18.74万元,比2018年减少11.05万元;公务用车运行维护费127.92万元,比2018年减少36.54万元;无公务用车购置费,比2018年减少135.2万元。
四、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。委机关、红会、计生协会、卫生计生监督执法局等4家单位(其中1个行政单位、3个参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算754.96万元,比2018年预算减少214.67万元,下降22%。主要用于:办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修费及其他商品和服务支出。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额41.4万元,其中:政府采购货物预算10.4万元、政府采购服务预算31万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9,282万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆73辆,其中一般公务用车73辆(包括救护车和应急保障车)、执勤执法用车0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:许殊 联系方式:023-65805770
沙坪坝区财政拨款收支总体情况表
单位名称:卫生局 单位:元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、本年收入 |
270,418,271.55 |
一、本年支出 |
270,418,271.55 |
一般公共预算拨款 |
270,418,271.55 |
(一)社会保障和就业支出 |
16,679,726.25 |
政府性基金预算拨款 |
0.00 |
(二)卫生健康支出 |
247,018,347.25 |
国有资本经营预算拨款 |
0.00 |
(三)住房保障支出 |
6,720,198.05 |
二、上年结转 |
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
国有资本经营预算拨款 |
|
|
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|
|
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|
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
收入总计 |
270,418,271.55 |
支出总计 |
270,418,271.55 |
沙坪坝区一般公共预算财政拨款支出预算表
单位名称:卫生局 单位:元
功能分类科目 |
2019年预算数 | ||||
科目编码 |
科目名称 |
年初预算数 |
|||
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
270,418,271.55 |
177,598,271.55 |
92,820,000.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,679,726.25 |
16,679,726.25 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16,366,105.52 |
16,366,105.52 |
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
349,474.40 |
349,474.40 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
361,156.00 |
361,156.00 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,203,450.00 |
11,203,450.00 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,452,025.12 |
4,452,025.12 |
|
|
20816 |
红十字事业 |
313,620.73 |
313,620.73 |
|
|
2081601 |
行政运行 |
313,620.73 |
313,620.73 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
247,018,347.25 |
154,198,347.25 |
92,820,000.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
15,072,045.51 |
15,072,045.51 |
|
|
2100101 |
行政运行 |
12,741,337.39 |
12,741,337.39 |
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2,330,708.12 |
2,330,708.12 |
|
|
21002 |
公立医院 |
39,023,314.40 |
19,023,314.40 |
20,000,000.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
34,016,333.60 |
14,016,333.60 |
20,000,000.00 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
5,006,980.80 |
5,006,980.80 |
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
96,746,224.58 |
89,846,224.58 |
6,900,000.00 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
68,339,024.52 |
61,439,024.52 |
6,900,000.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
28,407,200.06 |
28,407,200.06 |
|
|
21004 |
公共卫生 |
45,500,931.36 |
22,440,931.36 |
23,060,000.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
10,410,367.93 |
10,410,367.93 |
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
650,000.00 |
|
650,000.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
10,851,715.54 |
10,851,715.54 |
|
|
2100404 |
精神卫生机构 |
1,178,847.89 |
1,178,847.89 |
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,330,000.00 |
|
6,330,000.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
3,100,000.00 |
|
3,100,000.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
12,180,000.00 |
|
12,180,000.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
20,300,000.00 |
|
20,300,000.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
20,300,000.00 |
|
20,300,000.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,815,831.40 |
7,815,831.40 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
786,288.60 |
786,288.60 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7,029,542.80 |
7,029,542.80 |
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
22,560,000.00 |
|
22,560,000.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
22,560,000.00 |
|
22,560,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6,720,198.05 |
6,720,198.05 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6,720,198.05 |
6,720,198.05 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6,720,198.05 |
6,720,198.05 |
|
|
沙坪坝区一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位名称:卫生局 单位:元
经济分类科目 |
2019年基本支出 | |||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
301 |
工资福利支出 |
103,216,994.57 |
103,216,994.57 |
|
30101 |
基本工资 |
35,415,252.00 |
35,415,252.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
2,306,880.00 |
2,306,880.00 |
|
30103 |
奖金 |
411,525.00 |
411,525.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
34,240,200.00 |
34,240,200.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
4,452,025.12 |
4,452,025.12 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
17,272,881.32 |
17,272,881.32 |
|
30113 |
住房公积金 |
6,676,165.73 |
6,676,165.73 |
|
30114 |
医疗费 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,442,065.40 |
2,442,065.40 |
|
302 |
商品服务支出 |
70,803,846.58 |
|
70,803,846.58 |
30201 |
办公费 |
6,762,261.80 |
|
6,762,261.80 |
30202 |
印刷费 |
1,689,878.00 |
|
1,689,878.00 |
30203 |
咨询费 |
172,200.00 |
|
172,200.00 |
30204 |
手续费 |
178,029.00 |
|
178,029.00 |
30205 |
水费 |
698,678.62 |
|
698,678.62 |
30206 |
电费 |
3,949,318.35 |
|
3,949,318.35 |
30207 |
邮电费 |
1,149,312.44 |
|
1,149,312.44 |
30208 |
取暖费 |
52,700.00 |
|
52,700.00 |
30209 |
物业管理费 |
4,112,834.92 |
|
4,112,834.92 |
30211 |
差旅费 |
2,122,330.00 |
|
2,122,330.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
40,000.00 |
|
40,000.00 |
30213 |
维修(护)费 |
4,897,620.00 |
|
4,897,620.00 |
30214 |
租赁费 |
4,061,163.62 |
|
4,061,163.62 |
30215 |
会议费 |
465,900.00 |
|
465,900.00 |
30216 |
培训费 |
118,593.36 |
|
118,593.36 |
30217 |
公务招待费 |
157,061.10 |
|
157,061.10 |
30218 |
专用材料费 |
21,052,494.32 |
|
21,052,494.32 |
30224 |
被装购置费 |
512,000.00 |
|
512,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
64,000.00 |
|
64,000.00 |
30226 |
劳务费 |
8,193,811.00 |
|
8,193,811.00 |
30227 |
委托业务费 |
3,197,259.83 |
|
3,197,259.83 |
30228 |
工会经费 |
158,124.48 |
|
158,124.48 |
30229 |
福利费 |
263,560.74 |
|
263,560.74 |
30231 |
公务车运行维护费 |
1,732,682.70 |
|
1,732,682.70 |
30239 |
其他交通费用 |
423,600.00 |
|
423,600.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
102,000.00 |
|
102,000.00 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4,476,432.30 |
|
4,476,432.30 |
303 |
对个人和家庭补助支出 |
2,947,430.40 |
2,947,430.40 |
|
30301 |
离休费 |
536,650.40 |
536,650.40 |
|
30302 |
退休费 |
|
|
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
|
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
30307 |
医疗费补助 |
2,236,800.00 |
2,236,800.00 |
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
173,980.00 |
173,980.00 |
|
|
合计 |
176,968,271.55 |
106,164,424.97 |
70,803,846.58 |
沙坪坝区一般公共预算“三公”经费支出表
单位名称:卫生局 单位:元
2019年预算数 | |||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
1506603.94 |
40000 |
1279169.84 |
0 |
1279169.84 |
187434.1 |
沙坪坝区政府性基金预算支出表
单位名称:卫生局 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
|
沙坪坝区部门收支总表
单位名称:卫生局 单位:元
收入 |
支出 | ||
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
269,788,271.55 |
一、社会保障和就业支出 |
16,679,726.25 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、卫生健康支出 |
247,018,347.25 |
三、国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
三、住房保障支出 |
6,720,198.05 |
四、事业收入 |
630,000.00 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
270,418,271.55 |
本年支出合计 |
270,418,271.55 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
上年结转 |
|
|
|
收入总计 |
270,418,271.55 |
支出总计 |
270,418,271.55 |
沙坪坝区部门收入总体情况表
单位名称:卫生局 单位:元
科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 | |
科目编码 |
科目名称 | ||||
合计 |
|
270,418,271.55 |
|
270,418,271.55 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,679,726.25 |
|
16,679,726.25 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16,366,105.52 |
|
16,366,105.52 |
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
349,474.40 |
|
349,474.40 |
|
2080502 |
事业单位离退休 |
361,156.00 |
|
361,156.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,203,450.00 |
|
11,203,450.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,452,025.12 |
|
4,452,025.12 |
|
20816 |
红十字事业 |
313,620.73 |
|
313,620.73 |
|
2081601 |
行政运行 |
313,620.73 |
|
313,620.73 |
|
210 |
卫生健康支出 |
247,018,347.25 |
|
247,018,347.25 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
15,072,045.51 |
|
15,072,045.51 |
|
2100101 |
行政运行 |
12,741,337.39 |
|
12,741,337.39 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2,330,708.12 |
|
2,330,708.12 |
|
21002 |
公立医院 |
39,023,314.40 |
|
39,023,314.40 |
|
2100201 |
综合医院 |
34,016,333.60 |
|
34,016,333.60 |
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
5,006,980.80 |
|
5,006,980.80 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
96,746,224.58 |
|
96,746,224.58 |
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
68,339,024.52 |
|
68,339,024.52 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
28,407,200.06 |
|
28,407,200.06 |
|
21004 |
公共卫生 |
45,500,931.36 |
|
45,500,931.36 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
10,410,367.93 |
|
10,410,367.93 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
650,000.00 |
|
650,000.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
10,851,715.54 |
|
10,851,715.54 |
|
2100404 |
精神卫生机构 |
1,178,847.89 |
|
1,178,847.89 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,330,000.00 |
|
6,330,000.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
3,100,000.00 |
|
3,100,000.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
12,180,000.00 |
|
12,180,000.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
20,300,000.00 |
|
20,300,000.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
20,300,000.00 |
|
20,300,000.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,815,831.40 |
|
7,815,831.40 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
786,288.60 |
|
786,288.60 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7,029,542.80 |
|
7,029,542.80 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
22,560,000.00 |
|
22,560,000.00 |
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
22,560,000.00 |
|
22,560,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6,720,198.05 |
|
6,720,198.05 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6,720,198.05 |
|
6,720,198.05 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6,720,198.05 |
|
6,720,198.05 |
|
沙坪坝区部门支出总体情况表
单位名称:卫生局 单位:元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
事业单位经营支出 |
对下级单位补助支出 |
|
合计 |
270,418,271.55 |
177,598,271.55 |
92,820,000.00 |
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16,679,726.25 |
16,679,726.25 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
16,366,105.52 |
16,366,105.52 |
|
|
|
|
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
349,474.40 |
349,474.40 |
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
361,156.00 |
361,156.00 |
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
11,203,450.00 |
11,203,450.00 |
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4,452,025.12 |
4,452,025.12 |
|
|
|
|
20816 |
红十字事业 |
313,620.73 |
313,620.73 |
|
|
|
|
2081601 |
行政运行 |
313,620.73 |
313,620.73 |
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
247,018,347.25 |
154,198,347.25 |
92,820,000.00 |
|
|
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
15,072,045.51 |
15,072,045.51 |
|
|
|
|
2100101 |
行政运行 |
12,741,337.39 |
12,741,337.39 |
|
|
|
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
2,330,708.12 |
2,330,708.12 |
|
|
|
|
21002 |
公立医院 |
39,023,314.40 |
19,023,314.40 |
20,000,000.00 |
|
|
|
2100201 |
综合医院 |
34,016,333.60 |
14,016,333.60 |
20,000,000.00 |
|
|
|
2100202 |
中医(民族)医院 |
5,006,980.80 |
5,006,980.80 |
|
|
|
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
96,746,224.58 |
89,846,224.58 |
6,900,000.00 |
|
|
|
2100301 |
城市社区卫生机构 |
68,339,024.52 |
61,439,024.52 |
6,900,000.00 |
|
|
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
28,407,200.06 |
28,407,200.06 |
|
|
|
|
21004 |
公共卫生 |
45,500,931.36 |
22,440,931.36 |
23,060,000.00 |
|
|
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
10,410,367.93 |
10,410,367.93 |
|
|
|
|
2100402 |
卫生监督机构 |
650,000.00 |
|
650,000.00 |
|
|
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
10,851,715.54 |
10,851,715.54 |
|
|
|
|
2100404 |
精神卫生机构 |
1,178,847.89 |
1,178,847.89 |
|
|
|
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
6,330,000.00 |
|
6,330,000.00 |
|
|
|
2100409 |
重大公共卫生专项 |
3,100,000.00 |
|
3,100,000.00 |
|
|
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
800,000.00 |
|
800,000.00 |
|
|
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
12,180,000.00 |
|
12,180,000.00 |
|
|
|
21007 |
计划生育事务 |
20,300,000.00 |
|
20,300,000.00 |
|
|
|
2100717 |
计划生育服务 |
20,300,000.00 |
|
20,300,000.00 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
7,815,831.40 |
7,815,831.40 |
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
786,288.60 |
786,288.60 |
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
7,029,542.80 |
7,029,542.80 |
|
|
|
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
22,560,000.00 |
|
22,560,000.00 |
|
|
|
2109901 |
其他卫生健康支出 |
22,560,000.00 |
|
22,560,000.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6,720,198.05 |
6,720,198.05 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6,720,198.05 |
6,720,198.05 |
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6,720,198.05 |
6,720,198.05 |
|
|
|
|