| 索引号: | 11500106MB16554042/2026-00074 | 信息分类名称: | 卫生、计划生育、妇女儿童;其他/财政预算、决算 | ||
| 发布机构: | 沙坪坝区卫生健康委 | 生成日期: | 2026-02-06 | 发布日期: | 2026-02-06 |
| 名称: | 重庆市沙坪坝区沙坪坝社区卫生服务中心2026年部门预算情况说明 | ||||
| 文号: | 主题词: | ||||
一、单位基本情况
(一)职能职责。
沙坪坝社区卫生服务中心是政府举办的集医疗和公共卫生服务为一体的公益性基层医疗卫生事业单位,是城镇职工医疗保险、城乡合作医疗保险的定点医疗服务机构。
中心配有数字化X射线摄影设备(DR)、全自动生化分析仪、全自动血细胞分析仪、电解质分析仪、尿液分析仪、化学发光分析仪、全自动凝血分析仪、肺功能分析仪、十二导心电图机、彩色多普勒成像、经颅多普勒等检查检验设备,为辖区居民提供基本医疗和基本公共卫生服务。
(二)单位构成。
本单位为纳入2026年预算编制范围的二级核算单位,无下级预算单位。
本单位设有全科医学部、妇幼健康部、中医馆、医技科、药剂科、公共卫生管理科、信息科、医务科、财务科、办公室等科室。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2026年年初预算数3672.8万元,其中:一般公共预算拨款672.8万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入3000万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少170.4万元,主要是事业收入减少200.5万元。
(二)支出预算:2026年年初预算数3672.8万元,其中:一般公共服务0万元,社会保障和就业136.64万元,卫生健康支出3493.85万元,住房保障42.31万元。支出较去年减少170.4万元,主要是基本支出增加30.1万元,项目支出减少200.5万元。
三、部门预算情况说明
2026年一般公共预算财政拨款收入672.8万元,一般公共预算财政拨款支出672.8万元,比2025年增加30.1万元。其中:基本支出672.8万元,比2025年增加30.1万元,主要原因是晋级晋档等人员经费支出增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出。2026年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,比2025年增加0万元。
本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2026年“三公”经费预算0万元,比2025年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2025年增加0万元;公务接待费0万元,比2025年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比2025年增加0万元;公务用车购置费0万元,比2025年增加0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、委托业务费情况。2026年委托业务费涉及财拨资金0万元。
3、政府采购情况。本单位政府采购预算总额21.22万元:政府采购货物预算21.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
4、绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
5、国有资产占有使用情况。截至2025年12月,本单位共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆。2026年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1. 财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2. 其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
6. 委托业务费:指委托外单位办理业务而支付的委托业务费。
部门预算公开联系人:曾晓敏 联系方式:023-65395095
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