索引号: | 11500106MB1911615D/2025-00003 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区医保局 | 生成日期: | 2025-02-18 | 发布日期: | 2025-02-18 |
名称: | 重庆市沙坪坝区医疗保障局2025年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
贯彻执行国家及重庆市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、政策、规划和标准,拟订贯彻落实意见并组织实施;组织实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革;贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策,实施与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织实施长期护理保险制度改革;贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等国家和重庆市医保目录和支付标准,执行动态调整机制;贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,执行医保支付医药服务价格动态调整机制,按规定落实价格信息监测和信息发布制度;监督执行药品、医用耗材的招标采购政策,指导药品、医用耗材的招标采购平台建设;组织实施定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为;负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度;完成区委、区政府交办的其他任务;职能转变。完善统一城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。建立与重庆市沙坪坝区发展和改革委员会、重庆市沙坪坝区卫生健康委员会、重庆市沙坪坝区市场监督管理局、重庆市沙坪坝区税务局等部门的沟通协商机制,加强制度、政策衔接,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
(二)单位构成。
内设机构:办公室、规划财务和法规科、综合业务科、基金监管科。
下属单位:沙坪坝区医疗保障事务中心。内设机构:综合管理科、财务信息科、参保管理科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、稽核检查科。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2025年年初预算数9854.46万元,其中:一般公共预算拨款9854.46万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年减少1544.45万元,主要是项目经费拨款减少1655.54万元。
(二)支出预算:2025年年初预算数9854.46万元,其中:一般公共服务9854.46万元,教育0万元,社会保障和就业34.47万元,卫生健康支出9801.06万元,住房保障18.94万元。支出较去年减少1544.45万元,主要是基本支出增加111.09万元,项目支出减少1655.54万元。
三、部门预算情况说明
2025年一般公共预算财政拨款收入9854.46万元,一般公共预算财政拨款支出9854.46万元,比2024年减少1544.45万元。其中:基本支出722.10万元,比2024年增加111.09万元,主要原因是在职人员增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出9132.36万元,比2024年减少1655.54万元,主要原因是医疗救助基金的补助支出减少。
重庆市沙坪坝区医疗保障局2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2025年“三公”经费预算3.43万元,比2024减少1.52万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2024年减少0万元;公务接待费1.8万元,比2024年减少1.52万元,主要原因是接待次数减少;公务用车运行维护费1.63万元,与2024年持平;公务用车购置费0万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费102.02万元,比上年增加54万元,主要原因为在职人员增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额74.79万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.79万元;其中一般公共预算拨款政府采购74.79万元:政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算44.79万元。
3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款9132.36万元。
4、国有资产占有使用情况。截至2024年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:唐源 联系方式:023-65460906
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | 9,854.46 | 一、本年支出 | 9,854.46 | 9,854.46 | ||
一般公共预算资金 | 9,854.46 | 社会保障和就业支出 | 34.47 | 34.47 | ||
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 9,801.06 | 9,801.06 | |||
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 18.94 | 18.94 | |||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | 9,854.46 | 支出合计 | 9,854.46 | 9,854.46 |
一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||
单位:万元 | |||||
功能分类科目 | 2024年预算数 | 2025年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | |
合计 | 11,398.91 | 9,854.46 | 722.10 | 9,132.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 79.89 | 34.47 | 34.47 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 78.90 | 34.04 | 34.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.60 | 22.70 | 22.70 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26.30 | 11.35 | 11.35 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.43 | 0.43 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.99 | 0.43 | 0.43 | |
210 | 卫生健康支出 | 11,274.92 | 9,801.06 | 668.70 | 9,132.36 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 448.05 | 506.36 | 506.36 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 448.05 | 506.36 | 506.36 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,164.93 | 4,163.73 | 3.73 | 4,160.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 4.93 | 3.73 | 3.73 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4,160.00 | 4,160.00 | 4,160.00 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,379.20 | 3,267.00 | 3,267.00 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,379.20 | 3,267.00 | 3,267.00 | |
21013 | 医疗救助 | 2,800.65 | 1,199.00 | 1,199.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 2,800.65 | 1,199.00 | 1,199.00 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 482.09 | 664.97 | 664.97 | |
2101501 | 行政运行 | 482.09 | 664.97 | 664.97 | |
221 | 住房保障支出 | 44.10 | 18.94 | 18.94 | |
22102 | 住房改革支出 | 44.10 | 18.94 | 18.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 44.10 | 18.94 | 18.94 | |
备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | 2025年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 722.10 | 620.06 | 102.04 | |
301 | 工资福利支出 | 580.51 | 580.51 | |
30101 | 基本工资 | 143.32 | 143.32 | |
30102 | 津贴补贴 | 101.69 | 101.69 | |
30103 | 奖金 | 144.66 | 144.66 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.35 | 62.35 | |
30109 | 职业年金缴费 | 31.17 | 31.17 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33.12 | 33.12 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.17 | 1.17 | |
30113 | 住房公积金 | 52.22 | 52.22 | |
30114 | 医疗费 | 10.81 | 10.81 | |
302 | 商品和服务支出 | 140.52 | 38.47 | 102.04 |
30201 | 办公费 | 1.00 | 1.00 | |
30205 | 水费 | 0.60 | 0.60 | |
30206 | 电费 | 11.00 | 11.00 | |
30207 | 邮电费 | 9.82 | 9.72 | 0.10 |
30216 | 培训费 | 1.07 | 1.07 | |
30217 | 公务接待费 | 1.80 | 1.80 | |
30226 | 劳务费 | 28.70 | 28.70 | |
30228 | 工会经费 | 28.14 | 28.14 | |
30229 | 福利费 | 4.30 | 4.30 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 1.63 | 1.63 | |
30239 | 其他交通费用 | 28.63 | 28.63 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 23.82 | 0.12 | 23.70 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 1.08 | 1.08 | |
30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.48 | 0.48 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
2024年预算数 | 2025年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
4.95 | 1.63 | 1.63 | 3.32 | 3.43 | 1.63 | 1.63 | 1.80 |
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
部门收支总表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
合计 | 9,854.46 | 合计 | 9,854.46 |
一般公共预算资金 | 9,854.46 | 社会保障和就业支出 | 34.47 |
政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 9,801.06 | |
国有资本经营预算资金 | 住房保障支出 | 18.94 | |
财政专户管理资金 | |||
事业收入资金 | |||
上级补助收入资金 | |||
附属单位上缴收入资金 | |||
事业单位经营收入资金 | |||
其他收入资金 |
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | 9,854.46 | 9,854.46 | |||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 34.47 | 34.47 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.04 | 34.04 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.70 | 22.70 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.35 | 11.35 | ||||||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 9,801.06 | 9,801.06 | ||||||||
21001 | 卫生健康管理事务 | 506.36 | 506.36 | ||||||||
2100102 | 一般行政管理事务 | 506.36 | 506.36 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,163.73 | 4,163.73 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 3.73 | 3.73 | ||||||||
2101103 | 公务员医疗补助 | 4,160.00 | 4,160.00 | ||||||||
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,267.00 | 3,267.00 | ||||||||
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,267.00 | 3,267.00 | ||||||||
21013 | 医疗救助 | 1,199.00 | 1,199.00 | ||||||||
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,199.00 | 1,199.00 | ||||||||
21015 | 医疗保障管理事务 | 664.97 | 664.97 | ||||||||
2101501 | 行政运行 | 664.97 | 664.97 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 18.94 | 18.94 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 18.94 | 18.94 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 |
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 9,854.46 | 722.10 | 9,132.36 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 34.47 | 34.47 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 34.04 | 34.04 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.70 | 22.70 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.35 | 11.35 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
210 | 卫生健康支出 | 9,801.06 | 668.70 | 9,132.36 |
21001 | 卫生健康管理事务 | 506.36 | 506.36 | |
2100102 | 一般行政管理事务 | 506.36 | 506.36 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 4,163.73 | 3.73 | 4,160.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3.73 | 3.73 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 4,160.00 | 4,160.00 | |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 3,267.00 | 3,267.00 | |
2101202 | 财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 | 3,267.00 | 3,267.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1,199.00 | 1,199.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1,199.00 | 1,199.00 | |
21015 | 医疗保障管理事务 | 664.97 | 664.97 | |
2101501 | 行政运行 | 664.97 | 664.97 | |
221 | 住房保障支出 | 18.94 | 18.94 | |
22102 | 住房改革支出 | 18.94 | 18.94 | |
2210201 | 住房公积金 | 18.94 | 18.94 |
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 74.79 | 74.79 | |||||||||
A | 货物 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
C | 服务 | 44.79 | 44.79 |