索引号: | 11500106009290438E/2022-01109 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2022-08-24 | 发布日期: | 2022-08-24 |
名称: | 重庆市沙坪坝区应急管理局2021年度部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、负责应急管理工作,指导全区各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
2、拟订应急管理、安全生产等政策规定,组织编制全区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划,监督实施相关法律、法规、规章、规程和地方标准。
3、指导应急预案体系建设,建立完善全区事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制全区总体应急预案和安全生产类、自然灾难类专项预案,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。
4、牵头建立全区统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道的规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。
5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担区应对重大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助区委、区政府指定的负责同志组织灾害应急处置工作。
6、统一协调指挥全区各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
7、统筹应急救援力量建设,负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设,指导镇街及社会应急救援力量建设,协调国家、市综合性应急救援队伍开展工作
8、协调消防工作,指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10、组织协调灾害救助工作,组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、市级下拨及区级救灾款物并监督使用。
11、依法行使全区安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查区政府有关部门、有关单位和各镇街安全生产工作,组织开展安全生产巡查、考核工作。承担重庆市沙坪坝区人民政府安全生产委员会日常工作。
12、按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
13、负责煤矿安全生产政策规划制定修订、执法监督、事故调查处理、应急救援管理、统计分析、宣传教育培训等综合性工作,承担职责范围内煤矿安全生产监管执法职责。
14、依法组织开展生产安全事故调查处理,监督事故责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
15、开展应急管理方面的对外交流与合作,组织参与安全生产类、自然灾害类突发事件的跨区域救援工作
16、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,负责提出区级救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制区级救灾物资品种目录,会同区级相关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度,负责区级救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据需要下达动用指令。
17、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18、承担地质灾害、水旱灾害、森林草原火灾等有关应急抢险和灾害救助、防震减灾等方面的行政处罚、行政强制职能。
19、完成区委和区政府交办的其他工作任务。
(二)机构设置
沙区应急局机关下设7个内设机构,分别为政治部、办公室、综合协调科、安全监管一科、安全监管二科、自然灾害监管科和应急救援管理科。
(三)单位构成
从预算单位构成看,纳入本单位2021年度决算编制的二级预算单位包括重庆市沙坪坝区应急管理综合行政执法支队、重庆市沙坪坝区安全生产应急救援指挥中心、重庆市沙坪坝区突发事件预警信息发布中心。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计2,384.92万元,支出总计2,384.92万元。收支较上年决算数减少150.04万元、下降5.9%,主要原因是市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项支出减少。
2.收入情况。2021年度收入合计2,384.92万元,较上年决算数减少149.19万元,下降5.9%,主要原因市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项预算减少。其中:财政拨款收入2,384.92万元,占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计2,384.92万元,较上年决算数减少150.04万元,下降5.9%,主要原因是市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项支出减少。其中:基本支出893.05万元,占37.4%;项目支出1,491.87万元,占62.6%。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计2,384.92万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少150.04万元,下降5.9%。主要原因是市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项支出减少。
(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,384.92万元,较上年决算数减少149.19万元,下降5.9%。主要原因是市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项预算减少。较年初预算数减少627.40万元,下降20.8%。主要原因是根据全区统筹规划对预算资金进行了调整。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,384.92万元,较上年决算数减少150.04万元,下降5.9%。主要原因是市政消火栓和老旧居住建筑消防安全隐患整治和高层建筑消防安全隐患整治等专项支出减少。较年初预算数减少627.40万元,下降20.8%。主要原因是根据全区统筹规划对预算资金进行了调整。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出91.92万元,占3.9%,较年初预算数增加22.51万元,增长32.4%,主要原因是2021年我局增加工作人员。
(2)卫生健康支出38.41万元,占1.6%,较年初预算数增加3.84万元,增长11.1%,主要原因是2021年我局增加工作人员。
(3)住房保障支出37.18万元,占1.6%,较年初预算数增加3.61万元,增长10.8%,主要原因是2021年我局增加工作人员。
(4)灾害防治及应急管理支出2,217.42万元,占93%,较年初预算数减少657.35万元,下降22.9%,主要原因是根据全区统筹规划对预算资金进行了调整。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出893.05万元。其中:人员经费727.92万元,较上年决算数增加95.46万元,增长15.1%,主要原因是2021年我局增加工作人员、工资晋级晋档、调标等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费165.13万元,较上年决算数减少71.61万元,下降30.2%,主要原因是执行了更加严格的节约机制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计15.15万元,较年初预算数减少50.45万元,下降76.9%,主要原因是本单位2021年未执行购置公务车的计划;二是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;三是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降;四是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,公务接待费有所下降;五是进一步规范因公出国(境)活动,2021年未安排单位人员因公出国(境)出访。较上年支出数增加0.79万元,增长5.5%,主要原因是我局新增一辆老干部局划转的应急保障特种车辆,公务车运行维护费增加。
(二)“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数减少4.00万元,下降100%,主要原因是2021年度我单位无人员因公出国(境)。较上年支出数相比,基本持平。
2021年度本单位未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数减少48.00万元,下降100%,主要原因是2021年未执行购置公务车的计划。
公务车运行维护费14.44万元,主要用于支付公务车维修和保养费用。费用支出较年初预算数增加2.44万元,增长20.3%,主要原因是我局新增一辆老干部局划转的车辆,公务车运行维护费增加。较上年支出数增加4.01万元,增长38.4%,主要原因是我局新增一辆老干部局划转的车辆,公务车运行维护费增加。
公务接待费0.70万元,主要用于接待市应急局等相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.90万元,下降87.5%,较上年支出数减少3.23万元,下降82.2%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。
(三)“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为4辆;国内公务接待7批次75人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费93.91元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.61万元。
四、其他需要说明的事项
(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少1.58万元,下降100%,主要原因是根据会议性质分类集中开展培训,鼓励线上会议。。本年度培训费支出14.30万元,较上年决算数增加3.96万元,增长38.3%,主要原因是单位职能职责不断增加,安全、应急及防汛工作形势严峻,培训增加。
(二)机关运行经费情况说明。
2021年度本部门机关运行经费支出165.13万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数减少71.61万元,下降30.2%,主要原因是严格执行成本管控措施,鼓励绿色办公。
(三)国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中应急保障用车2辆、特种专业技术用车2辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(四)政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额280.59万元,其中:政府采购货物支出80.09万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出200.50万元。授予中小企业合同金额265.21万元,占政府采购支出总额的94.5%,其中:授予小微企业合同金额265.21万元,占政府采购支出总额的94.5%。主要用于采购办公用品、办公设备、安全生产宣传品印刷服务、应急队伍建设及应急能力建设装备等。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我局对部门整体和8个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评8项,涉及资金1491.87万元。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
(1)部门整体绩效评价:
我部门2021年有效使用预算资金1491.87 万元,做到资金专款专用,基本支出保障到位,服务能力进一步提升。强化了安全生产意识,提升了监管能力,为全区经济社会发展保驾护航。如下表:
2021年度部门整体预算支出绩效自评表 | ||||||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区应急局 |
||||||||||||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
财政科室 |
行财科 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||||
联系人 |
张勇 |
联系电话 |
65912318 | |||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整) |
全年执行数 |
执行率 |
执行率 |
执行率得分 | ||||||||||
预算数 |
(%) |
权重 |
(分) | |||||||||||||
年度总金额 |
2324.51 |
1491.87 |
1491.87 |
100.00% |
10 |
10 | ||||||||||
年度绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
按照当年各项目绩效目标要求,完成东西部救援队伍临聘人员费用、安全生产和自然灾害防治工作考核、安全生产隐患整治、应急管理基层基础建设、生产经营单位安全监管、应急救援能力建设及应急救援、高层建筑消防安全隐患整治、应急系统换装8个项目。 |
按照当年各项目绩效目标要求,完成东西部救援队伍临聘人员费用、安全生产和自然灾害防治工作考核、安全生产隐患整治、应急管理基层基础建设、生产经营单位安全监管、应急救援能力建设及应急救援、高层建筑消防安全隐患整治7个项目。 |
按照当年各项目绩效目标要求,完成东西部救援队伍临聘人员费用、安全生产和自然灾害防治工作考核、安全生产隐患整治、应急管理基层基础建设、生产经营单位安全监管、应急救援能力建设及应急救援、高层建筑消防安全隐患整治7个项目。 | ||||||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
指标权重(分) |
指标得分(分) |
核心指标(是/否) | ||||||
资金发放及时率 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
15 |
15 |
是 | |||||||
地质灾害治理工程数 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
22 |
100% |
15 |
15 |
是 | |||||||
培训次数 |
次 |
≥ |
10 |
10 |
11 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||||||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
10 |
10 |
是 | |||||||
报刊订阅份数 |
份 |
≥ |
300 |
300 |
325 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||||||
奖励个人人数 |
人 |
≥ |
69 |
69 |
69 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||||||
奖励集体个数 |
个 |
≥ |
53 |
53 |
53 |
100% |
10 |
10 |
是 | |||||||
宣传活动数 |
场 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100% |
10 |
10 |
是 |
(2)东西部救援队伍临聘人员费用项目:
2021年有效使用东西部救援队伍临聘人员经费288万元,有效保障了东西部救援队伍的日常运行,有效推进了东西部救援工作的提质增效。如下表:
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区应急局 |
|||||||||||
项目名称 |
东西部救援队伍临聘人员费用 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
联系人及电话 |
刘大海 | ||||||||
13667637257 | |||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) | |||||||
年度总金额 |
288 |
288 |
288 |
100.00% | |||||||
其中:①部门预算 |
288 |
288 |
其中:①本单位实际支出 |
#DIV/0! | |||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
288 |
100.00% | ||||||
年度绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
按照时限要求,将项目经费及时分配到磁器口街道、青木关镇。 |
按照时限要求,将项目经费及时分配到磁器口街道、青木关镇。 |
按照时限要求,将项目经费及时分配到磁器口街道、青木关镇。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标(是/否) |
权重(分) | ||
投入资金规模 |
万元 |
= |
288 |
288 |
288 |
100% |
是 |
40 | |||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
否 |
20 | |||
补助资金及时到位率 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
否 |
20 | |||
补贴人数 |
人 |
≥ |
36 |
36 |
36 |
100% |
否 |
10 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(3)安全生产隐患整治项目:
2021年有效使用安全生产隐患整治项目经费233.35万元,加强了全区安全隐患的整治力度,夯实了全区安全生产的基础。如下表:
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区应急局 |
||||||||||||
项目名称 |
安全生产隐患整治 |
自评总分(分) |
96.48 | |||||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
联系人及电话 |
王石清 | |||||||||
13808340551 | ||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率% |
执行率得分(分) | |||||||
年度总金额 |
360 |
360 |
233.35 |
64.82% |
6.48 | |||||||
其中:①部门预算 |
360 |
360 |
其中:①本单位实际支出 |
75.98 |
37.50% |
/ | ||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
157.37 |
100.00% |
/ | ||||||
年度绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
完成急需整治的安全隐患10-20件。 |
完成急需整治的安全隐患10-20件。 |
完成急需整治的安全隐患10-20件。 | ||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标(是/否) |
权重(分) |
指标得分(分) | ||
隐患整改率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
100 |
100% |
是 |
30 |
30 | |||
地质灾害治理工程数 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
22 |
100% |
是 |
30 |
30 | |||
补助资金及时到位率 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
否 |
15 |
15 | |||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
否 |
15 |
15 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(4)应急救援能力建设及应急救援项目:
2021年有效使用应急救援能力建设及应急救援项目经费1149.43万元,提升了全区的应急救援能力,为全区经济社会健康发展奠定了坚实的基础。如下表:
2021年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区应急局 |
||||||||||||
项目名称 |
应急救援能力建设及应急救援 |
自评总分(分) |
100 | |||||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
联系人及电话 |
刘大海 | |||||||||
13667637257 | ||||||||||||
项目资金(万元) |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率得分(分) | |||||||
年度总金额 |
500 |
1150 |
1149.43 |
99.95% |
10 | |||||||
其中:①部门预算 |
500 |
1150 |
其中:①本单位实际支出 |
1131.3 |
99.95% |
/ | ||||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
18.13 |
100.00% |
/ | ||||||
年度绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
1.完成自然灾害应急、安全生产演练;2.完成应急预案编制;3.完成自然灾害隐患普查。 |
1.完成自然灾害应急、安全生产演练;2.完成应急预案编制;3.完成自然灾害隐患普查。 |
1.完成自然灾害应急、安全生产演练;2.完成应急预案编制;3.完成自然灾害隐患普查。 | ||||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标(是/否) |
权重(分) |
指标得分(分) | ||
安全生产演练次数 |
次 |
≥ |
2 |
2 |
2 |
100% |
是 |
30 |
30 | |||
修订应急预案 |
次 |
≥ |
1 |
1 |
1 |
100% |
是 |
30 |
30 | |||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
否 |
15 |
15 | |||
资金及时下达率 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
否 |
15 |
15 | |||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
(5)高层建筑消防安全隐患整治项目:
2021年有效使用高层建筑消防安全隐患整治项目经费776.72万元,切实消除了高层建筑消防隐患。如下表:
2021年度项目支出绩效自评表 | |||||||||||
填报单位(盖章):重庆市沙坪坝区应急局 |
|||||||||||
项目名称 |
高层建筑消防安全隐患整治 |
自评总分(分) |
100 | ||||||||
主管部门 |
重庆市沙坪坝区应急管理局 |
联系人及电话 |
王石清 | ||||||||
13808340551 | |||||||||||
项目资金(万元 |
年初预算数 |
全年(调整)预算数 |
全年执行数 |
执行率(%) |
执行率得分(分) | ||||||
年度总金额 |
776.72 |
776.72 |
776.72 |
100.00% |
10 | ||||||
其中:①部门预算 |
776.72 |
776.72 |
其中:①本单位实际支出 |
50.87 |
100.00% |
/ | |||||
②其他部门指标调入 |
来源单位 |
金额 |
②调出到其他单位的实际总支出 |
725.85 |
100.00% |
/ | |||||
年度绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年(调整)绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||||
全面完成高层建筑安全隐患整治资金拨付。 |
全面完成高层建筑安全隐患整治资金拨付。 |
全面完成高层建筑安全隐患整治资金拨付。 | |||||||||
绩效指标 |
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
年初指标值 |
调整后指标值 |
全年完成值 |
得分系数(%) |
核心指标(是/否) |
权重(分) |
指标得分(分) | |
投入资金规模 |
万元 |
= |
750 |
750 |
776.72 |
100% |
是 |
30 |
30 | ||
隐患整改率 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
是 |
30 |
30 | ||
服务对象满意度 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
否 |
15 |
15 | ||
资金及时下达率 |
% |
≥ |
90% |
90% |
100% |
100% |
否 |
15 |
15 | ||
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |
2.绩效自评报告或案例。
我部门2021年未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
我部门已完成2021年度绩效目标。
(三)重点绩效评价结果。
2021年我部门未开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-65912318。