索引号: | 11500106009290438E/2022-00014 | 信息分类名称: | 财政/财政预算、决算 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2022-01-18 | 发布日期: | 2022-01-18 |
名称: | 重庆火车西站地区旅客服务中心2022年部门预算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: |
重庆火车西站地区旅客服务中心
2022年部门预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责。我中心是根据沙委编办发〔2019〕33号文件于2019年6月设立的重庆火车西站地区管理委员会下属事业单位,主要承担重庆西站地区旅客便民服务和枢纽公共秩序管理服务工作。
(二)单位构成。无
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数95.75万元,其中:一般公共预算拨款95.75万元。收入较去年减少11.08 万元,主要是基本经费减少11.08万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数95.75万元,其中:一般公共服务67.05万元,社会保障和就业16.88万元,卫生健康支出6.39万元,住房保障5.43万元。支出较去年减少11.08万元,主要是基本支出减少11.08万元。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入95.75万元,一般公共预算财政拨款支出95.75万元,比2021年减少11.08万元。其中:基本支出95.75万元,比2021年减少11.08万元,主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”十条措施,公用经费减少,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出。
我委2022年无政府性基金预算收入,与2021年持平。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算0.64万元,比2021年减少0.13万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是无出国人员安排计划;公务接待费0.64万元,比2021年减少0.13万元,主要原因接待人数、批次减少;公务用车运行维护费0万元,比2021年持平,主要原因是我中心无公务用车;公务用车购置费0万元,比2021年持平;主要原因是2022年未安排车辆购置预算。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费67.05万元,比上年减少17.91万元,主要原因为贯彻落实政府“过紧日子”十条措施。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、劳务费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。
无
3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款95.75万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2021年12月,所属各预算单位共有车辆0辆,其中一般公务用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
本单位预算公开联系人:涂金凤 联系方式:023-65051653