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索引号: 11500106009291289J/2025-00011 信息分类名称: 财政、金融、审计/统计分析
发布机构: 沙坪坝区歌乐山街道 生成日期: 2025-02-25 发布日期: 2025-02-25
名称: 重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处(本级)2025年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处(本级)2025年部门预算情况说明
发布日期:2025-02-25



一、单位基本情况

(一)职能职责

1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示,制订具体的管理办法并组织实施。向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

2.统一部署一体化治理智治平台,承担运行监测、分析研判、协同流转、应急指挥、督查考核、综合协调、文秘等职责负责党的建设纪检监察、组织、宣传统战、人大、政协联络、编制、人事、民宗侨台、群团等职责负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、规划建设市政公用市容环卫环境保护、财政收支预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查绩效评价、村级财务管理等职责负责民政教育卫生计生物业管理文化体育社会救助残疾人事业劳动就业社会保障退役军人服务等职责负责武装、信访、人民调解、社会治安综合治理防范和处理邪教、法制、安全生产综合监管应急管理、综合执法等职责。

3.承办区委、区政府交办的其他工作。

(二)单位构成

我单位为重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处下属二级预算单位,统一设置内设机构5个,即基层治理综合指挥室、党的建设办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室无纳入本单位2025年预算编制的下级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数2367.22万元,其中:一般公共预算拨款2367.22万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加708.03万元,主要原因是将村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出、服务群众专项经费等项目经费纳入街道预算。

(二)支出预算:2025年年初预算数2367.22万元,其中:一般公共服2139.66万元,社会保障和就业119.13万元,卫生健康支出48.06万元,住房保障支出60.37万元。支出较去年增加708.03万元,主要原因是将村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出、服务群众专项经费等项目经费纳入街道预算。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入2367.22万元,一般公共预算财政拨款支出2367.22万元,比2024增加708.03万元。其中:基本支出1000.12万元,比2024减少25.69万元,主要原因是主要原因为严格落实“政府过紧日子10条”措施,进一步压减非刚性支出主要用于办公经费、工会经费、其他商品和服务支出等;项目支出1367.10万元,比2024增加733.72万元,主要原因是主要是将村四职、社区七职干部及本土人才待遇支出、服务群众专项经费等纳入项目支出,主要用于保基本民生、基层社会治理等重点工作。

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处2025年未安排政府性基金预算拨款支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.84万元,与上年预算持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费0万元;公务用车运行维护费10.18万元,比2024年减少4.66万元,主要原因是新购置新能源公务车运行维护费减少;公务用车购置费4.76万元,比2024年增加4.76万元,主要原因是新购置一辆新能源公务车。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2025年一般公共预算财政拨款运行经费99.66万元,比上年增加23.63万元,主要原因为2024年水费、电费、物业费等列入项目支出,2025年此类费用纳入运行经费统计范围。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额210万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207万元;其中一般公共预算拨款政府采购210万元:政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算207万元。

3.绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1367.10万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2024年12月,单位共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。2025年一般公共预算安排购置车辆1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:张     联系方式:023-65003228


附件下载:

重庆市沙坪坝区人民政府歌乐山街道办事处(本级)2025年部门预算公开套表.xlsx

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