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索引号: 11500106745323269A/2025-00022 信息分类名称: 财政/公告公示
发布机构: 沙坪坝区联芳街道 生成日期: 2025-02-25 发布日期: 2025-02-25
名称: 重庆市沙坪坝区联芳街道产业发展服务中心2025年部门预算情况说明
文号: 主题词:
重庆市沙坪坝区联芳街道产业发展服务中心2025年部门预算情况说明
发布日期:2025-02-25


一、单位基本情况

(一)职能职责。

提供产业发展服务保障。承担辖区各类经营主体在经济经营、产业发展等方面的事务性、服务性工作。

(二)单位构成。

事业单位1个:产业发展服务中心,为正科级、公益一类、全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2025年年初预算数81.77万元,其中:一般公共预算拨款81.77万元。收入较去年减少0.26万元,主要是项目拨款减少0.26万元

(二)支出预算:2025年年初预算数81.77万元,其中:社会保障和就业73.94万元,卫生健康支出4.02万元,住房保障4.07万元。支出较去年减少0.26万元,主要是基本支出增加3.74万元,项目支出减少4万元。

三、部门预算情况说明

2025年一般公共预算财政拨款收入81.77万元,一般公共预算财政拨款支出81.77万元,比2024减少0.26万元。其中:基本支出81.77万元,比2024增加3.74万元,主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费经费增加主要用于保障街道在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2024减少4万元主要原因是压减非刚性支出

2025年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算0万元

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元。

3、绩效目标设置情况。2025年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款81.77万元。

4、国有资产占有使用情况。截止202312月,共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:王涵彬            联系方式:023-68612472


财政拨款收支总表





单位:万元

2025年收入

2025年支出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一、本年收入

81.77

一、本年支出

81.77

81.77



一般公共预算资金

81.77

社会保障和就业支出

12.72

12.72



政府性基金预算资金


卫生健康支出

4.32

4.32



国有资本经营预算资金


资源勘探工业信息等支出

60.59

60.59





住房保障支出

4.14

4.14

















二、上年结转


二、结转下年





一般公共预算拨款







政府性基金预算拨款







国有资本经营收入














收入合计

81.77

支出合计

81.77

81.77



一般公共预算财政拨款支出预算表





单位:万元

功能分类科目

2024年预算数

2025年预算数

科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出

合计

82.03

81.77

81.77


208

社会保障和就业支出

73.94

12.72

12.72


20801

人力资源和社会保障管理事务

65.18




2080103

机关服务

0.04




2080104

综合业务管理

65.14




20805

行政事业单位养老支出

8.14

12.10

12.10


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.43

8.07

8.07


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.71

4.03

4.03


20899

其他社会保障和就业支出

0.61

0.62

0.62


2089999

其他社会保障和就业支出

0.61

0.62

0.62


210

卫生健康支出

4.02

4.32

4.32


21011

行政事业单位医疗

4.02

4.32

4.32


2101102

事业单位医疗

4.02

4.32

4.32


215

资源勘探工业信息等支出


60.59

60.59


21505

工业和信息产业


60.59

60.59


2150550

事业运行


60.59

60.59


221

住房保障支出

4.07

4.14

4.14


22102

住房改革支出

4.07

4.14

4.14


2210201

住房公积金

4.07

4.14

4.14


备注:本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表












单位:万元


经济分类科目

2025年基本支出


科目编码

科目名称

总计

人员经费

日常公用经费


合计

81.77

70.35

11.42


301

工资福利支出 

71.13

69.69

1.44


30101

基本工资

19.35

19.35



30102

津贴补贴

0.62

0.62



30107

绩效工资

28.94

28.94



30108

机关事业单位基本养老保险缴费

8.07

8.07



30109

职业年金缴费

4.03

4.03



30110

职工基本医疗保险缴费

2.93

2.93



30112

其他社会保障缴费

0.45

0.45



30113

住房公积金

4.14

4.14



30114

医疗费

1.96

1.16

0.80


30199

其他工资福利支出

0.64


0.64


302

商品和服务支出

10.00

0.02

9.98


30201

办公费

0.50


0.50


30205

水费

0.10


0.10


30206

电费

0.50


0.50


30207

邮电费

0.30


0.30


30209

物业管理费

2.60


2.60


30213

维修(护)费

0.20


0.20


30216

培训费

0.15


0.15


30228

工会经费

2.17


2.17


30229

福利费

0.58


0.58


30299

其他商品和服务支出

2.90

0.02

2.88


303

对个人和家庭的补助

0.64

0.64



30307

医疗费补助

0.40

0.40



30399

其他对个人和家庭的补助

0.24

0.24



一般公共预算“三公”经费支出表







单位:万元

预算单位

2024年预算数

2025年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

合计













903003-重庆市沙坪坝区联芳街道产业发展服务中心














政府性基金预算支出表












单位:万元


科目编码

科目名称

2025年政府性基金预算财政拨款支出


总计

基本支出

项目支出


合计























部门收支总表









单位:万元


2025年收入

2025年支出


项目

预算数

项目

预算数


合计

81.77

合计

81.77


一般公共预算资金

81.77

社会保障和就业支出

12.72


政府性基金预算资金


卫生健康支出

4.32


国有资本经营预算资金


资源勘探工业信息等支出

60.59


财政专户管理资金


住房保障支出

4.14


事业收入资金





上级补助收入资金





附属单位上缴收入资金





事业单位经营收入资金





其他收入资金





部门收入总表













单位:万元


科目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


科目编码

科目名称


合计

81.77

81.77










208

社会保障和就业支出

12.72

12.72










20805

行政事业单位养老支出

12.10

12.10










2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.07

8.07










2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.03

4.03










20899

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62










2089999

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62










210

卫生健康支出

4.32

4.32










21011

行政事业单位医疗

4.32

4.32










2101102

事业单位医疗

4.32

4.32










215

资源勘探工业信息等支出

60.59

60.59










21505

工业和信息产业

60.59

60.59










2150550

事业运行

60.59

60.59










221

住房保障支出

4.14

4.14










22102

住房改革支出

4.14

4.14










2210201

住房公积金

4.14

4.14










部门支出总表





单位:万元


科目编码

科目名称

总计

基本支出

项目支出


合计

81.77

81.77



208

社会保障和就业支出

12.72

12.72



20805

行政事业单位养老支出

12.10

12.10



2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.07

8.07



2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

4.03

4.03



20899

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62



2089999

其他社会保障和就业支出

0.62

0.62



210

卫生健康支出

4.32

4.32



21011

行政事业单位医疗

4.32

4.32



2101102

事业单位医疗

4.32

4.32



215

资源勘探工业信息等支出

60.59

60.59



21505

工业和信息产业

60.59

60.59



2150550

事业运行

60.59

60.59



221

住房保障支出

4.14

4.14



22102

住房改革支出

4.14

4.14



2210201

住房公积金

4.14

4.14



政府采购预算明细表




















单位:万元


项目编号

项目

总计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

事业收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

事业单位经营收入

其他收入


合计



























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