索引号: | 11500106009291297D/2023-00040 | 信息分类名称: | 其他/其他 | ||
发布机构: | 沙坪坝区山洞街道 | 生成日期: | 2023-03-10 | 发布日期: | 2023-03-10 |
名称: | 重庆市沙坪坝区人民政府山洞街道办事处2023年部门预算情况说明(本级) | ||||
文号: | 主题词: |
一、单位基本情况
(一)职能职责。
山洞街道办事处是区政府的派出机构,在区政府的领导下,行使区政府授予的职权。一是贯彻执行区委、区政府和上级单位的方针政策,结合本街道办实际,制订发展规划、工作计划和措施。二是抓好安全生产工作,促进辖区社会经济发展。三是负责加强基层组织和基层政权建设。领导社区党委工作,指导、支持、帮助社区居委会加强思想、组织、制度建设,充分发挥其职能作用,上情下达,下情上报,及时反映居民的意见、建议和要求。四是负责本街道的市政建设、城市管理、城市执法等工作;负责和协调辖区内环保、绿化、爱卫、森防、排洪、排污等及其他城市管理工作。五是负责街道综合治理工作,做好司法、信访、人民调解、治安保卫工作,维护社会安定团结。六是负责贯彻执行国家有关人口与计划生育工作的方针、政策、法规,做好各项人口与计划生育工作。七是负责街道优抚、社会救济、残疾人就业等各项社区服务工作。八是负责街道武装、征兵和加强民兵组织工作。九是负责街道精神文明建设,发展社区文化、教育、科技、卫生、体育等事业。十是完成上级党委、政府交办的其他工作。
(二)单位构成。
山洞街道办事处统一设置党政内设机构7个,分别是党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、综合行政执法办公室;下属2个社区居委会。
(三)本轮机构改革相关情况。
无。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2023年年初预算数497.35万元,其中:一般公共预算拨款497.35万元,政府性基金预算拨款无,国有资本经营预算收入无,事业收入无,事业单位经营收入无,其他收入无。收入较去年减少25.72万元,主要是无编制安置退役士兵待遇纳入基本支出、缩减项目开支,经费拨款减少25.72万元。
(二)支出预算:2023年年初预算数497.35万元,其中:一般公共服务208.64万元,公共安全12.03万元,社会保障和就业67.04万元,卫生健康支出13.61万元,城乡社区167.18万元,住房保障20.85万元,灾害防治及应急管理8.00万元。支出较去年减少25.72万元,主要是基本支出增加79.96万元,项目支出减少105.68万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入497.35万元,一般公共预算财政拨款支出497.35万元,比2022年减少25.72万元。其中:基本支出309.54万元,比2022年增加79.96万元,主要原因是2023年人员增加、无编制安置退役士兵及消防协管员待遇纳入基本支出、社保和公积金基数调标增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出187.81万元,比2022年减少105.68万元,主要原因是无编制安置退役士兵待遇纳入基本支出、缩减项目开支等,主要用于安全生产、环境卫生、社区建设、市政管护、基层党建、武装工作等重点工作。
山洞街道办事处2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算7.20万元,与2022年持平。其中:因公出国(境)费用无;公务接待费无;公务用车运行维护费7.20万元,与2022年持平;公务用车购置费无。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费32.03万元,比上年减少31.67万元,主要原因为定额标准降低、节约开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额97.60万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算95.60万元;其中一般公共预算拨款政府采购97.60万元:政府采购货物预算2.00万元、政府采购工程预算无、政府采购服务预算95.60万元。
3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款187.81万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月,山洞街道办事处共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:牛银红 联系方式:023-65534069