索引号: | 11500106009290403U/2017-01873 | 信息分类名称: | 财政/财政 | ||
发布机构: | 沙坪坝区财政局 | 生成日期: | 2017-08-18 | 发布日期: | 2017-08-18 |
名称: | 沙坪坝区新桥街道办事处2016年部门决算情况说明 | ||||
文号: | 主题词: | |沙坪坝区新桥街道办事处2016年部门决算情况说明| |
一、单位基本情况
1、主要职能
街道主要职能有:执行法律、法规、规章和上级人民政府决定;负责社区管理、社区建设、社区服务和社会事务管理工作;开展社会保障工作;负责环境卫生、环境保护等城市管理工作;维护辖区稳定等工作。
2.机构情况
新桥街道办事处为行政事业单位(含一个行政机关和三个事业单位),街道内设党政办公室、社区建设科、城管办公室、社会事务科、社会治安综合治理委员会办公室和司法所,街道下属事业单位3个:财政所、社会事业服务中心、劳动社会保障服务所。
3.人员情况,包括当年变动情况及原因。
街道现有人员编制数42名:其中行政编制17名(实有19人,超编2人,组织部调入),机关工勤人员2名(实有2人),事业编制人数23名,含财政所编制2人(实有1人),社会事业服务中心编制13人(实有12人),劳动社会保障服务所编制8人(实有6人),实有人员总数为40人。
二、部门决算收支情况说明
1、新桥街道2016年收入总计为2208.10万元,支出总计为2208.1万元,与2015年决算数相比,收入增加了422.45万元,主要原因为创卫专项经费和人员工资的增加,支出增加了422.45万元,主要原因为创卫专项经费和人员工资的增加。
2、本街道2016年预算为953万元,与决算相差1255.1万元,主要原因是预算不含各专项支出金额、社区干部增资、社会保险增加等
3、本街道2016年度收入合计2208.1万元,其中:财政拨款收入2208.1万元,占100%。
4、本街道2016年度支出合计2208.1万元,其中:基本支出877.80万元,占39.75%;项目支出1330.30万元,占60.25%。
5、本街道2016年度年末无结转和结余。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总额情况。
2016年度本街道 “三公”经费支出共计14.14万元,较年初预算数减少4.06万元,较上年支出数减少3.77万元,减少的主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是今年实施公车改革,严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出数额情况。
2016年本街道公务接待费0.74万元,比年初预算数减少0.46万元,比2015年减少了0.2万元,原因主要是认真贯彻执行了党的八项规定政策。
公务车运行维护费用13.40万元,比年初预算书减少3.6万元,比2015年减少3.57万元,主要是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本下降。
无公务用车购置,无出国费用。
(三)“三公”经费实物量情况。
2016年本街道国内公务接待共8次,120人次,人均接待费61.33元;公务用车3辆,车均维护费4.47万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明。
2016年本街道机关运行经费支出138万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、公务车运行维护费等。比2015年减少0.4万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格控制开支。
(二)国有资产占用情况说明。
截至2016年12月31日,本街道共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆、其他用车2辆,其他用车主要是清扫保洁用车;无单价50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。
(三)政府采购支出情况说明。
2016年本街道政府采购支出总额343.02万元,其中:政府采购货物支出68.85万元、政府采购工程支出25.16万元、政府采购服务支出249.01万元。 主要用于辖区清扫保洁服务、办公设备、社区建设工程的采购。
(四)预算绩效管理情况说明。
2016年,本街道编制绩效目标的项目11个,涉及支出预算161万元。开展绩效评价的项目10个,涉及支出160万元。
五、专业名词解释。
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(三)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
六、决算公开联系方式。
本单位决算公开信息反馈和联系方式:联系电话65203148;邮箱466435117@qq.com。
重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2016年收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
金额单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
财政拨款收入 | 1 | 2,208.10 | 一般公共服务支出 | 28 | 910.57 |
上级补助收入 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 29 | 0.00 |
事业收入 | 3 | 0.00 | 国防支出 | 30 | 0.00 |
经营收入 | 4 | 0.00 | 公共安全支出 | 31 | 0.00 |
附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 教育支出 | 32 | 0.00 |
其他收入 | 6 | 0.00 | 科学技术支出 | 33 | 0.00 |
7 | 文化体育与传媒支出 | 34 | 136.22 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 35 | 510.10 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 39.21 | ||
10 | 节能环保支出 | 37 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 38 | 575.17 | ||
12 | 农林水支出 | 39 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 40 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 42 | 3.60 | ||
16 | 金融支出 | 43 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 46 | 33.24 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 48 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 49 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,208.10 | 本年支出合计 | 51 | 2,208.10 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 2,208.10 | 总计 | 54 | 2,208.10 |
重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2016年收入决算表 | ||||||||||
公开02表 | ||||||||||
金额单位:万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,208.10 | 2,208.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 910.57 | 910.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 893.27 | 893.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 421.16 | 421.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 272.11 | 272.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 200.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 510.09 | 510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 97.27 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 97.27 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 262.36 | 262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 262.36 | 262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17.06 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 575.16 | 575.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 135.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 24.27 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 414.02 | 414.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 414.02 | 414.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2016年支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,208.10 | 877.80 | 1,330.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 910.57 | 438.46 | 472.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 893.27 | 421.16 | 472.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010301 | 行政运行 | 421.16 | 421.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 272.11 | 0.00 | 272.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 510.09 | 230.67 | 279.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 97.27 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 97.27 | 97.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 262.36 | 0.00 | 262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 262.36 | 0.00 | 262.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 575.16 | 0.00 | 575.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 414.02 | 0.00 | 414.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 414.02 | 0.00 | 414.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21602 | 商业流通事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2016年财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
金额单位:万元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | ||
一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,208.10 | 一般公共服务支出 | 29 | 910.57 | 910.57 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
7 | 文化体育与传媒支出 | 35 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | ||
8 | 社会保障和就业支出 | 36 | 510.10 | 510.10 | 0.00 | ||
9 | 医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 39.21 | 39.21 | 0.00 | ||
10 | 节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 城乡社区支出 | 39 | 575.17 | 575.17 | 0.00 | ||
12 | 农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
13 | 交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 商业服务业等支出 | 43 | 3.60 | 3.60 | 0.00 | ||
16 | 金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 住房保障支出 | 47 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | ||
20 | 粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22 | 债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 2,208.10 | 本年支出合计 | 52 | 2,208.10 | 2,208.10 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 | 54 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 55 | ||||
总计 | 28 | 2,208.10 | 总计 | 56 | 2,208.10 | 2,208.10 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
公开05表 | ||||||
金额单位:万元 | ||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
合计 | 2,208.10 | 877.80 | 1,330.30 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 910.57 | 438.46 | 472.11 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 893.27 | 421.16 | 472.11 | ||
2010301 | 行政运行 | 421.16 | 421.16 | 0.00 | ||
2010302 | 一般行政管理事务 | 272.11 | 0.00 | 272.11 | ||
2010305 | 专项业务活动 | 200.00 | 0.00 | 200.00 | ||
20106 | 财政事务 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | ||
2010650 | 事业运行 | 17.30 | 17.30 | 0.00 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | ||
20701 | 文化 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 136.22 | 136.22 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 510.09 | 230.67 | 279.42 | ||
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 97.27 | 97.27 | 0.00 | ||
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 97.27 | 97.27 | 0.00 | ||
20802 | 民政管理事务 | 262.36 | 0.00 | 262.36 | ||
2080208 | 基层政权和社区建设 | 262.36 | 0.00 | 262.36 | ||
20805 | 行政事业单位离退休 | 133.40 | 133.40 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 100.45 | 100.45 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 32.95 | 32.95 | 0.00 | ||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | ||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 17.06 | 0.00 | 17.06 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | ||
21005 | 医疗保障 | 39.20 | 39.20 | 0.00 | ||
2100501 | 行政单位医疗 | 21.87 | 21.87 | 0.00 | ||
2100502 | 事业单位医疗 | 17.33 | 17.33 | 0.00 | ||
212 | 城乡社区支出 | 575.16 | 0.00 | 575.16 | ||
21201 | 城乡社区管理事务 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | ||
2120104 | 城管执法 | 135.00 | 0.00 | 135.00 | ||
21203 | 城乡社区公共设施 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | ||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 24.27 | 0.00 | 24.27 | ||
21205 | 城乡社区环境卫生 | 414.02 | 0.00 | 414.02 | ||
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 414.02 | 0.00 | 414.02 | ||
21299 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | ||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | ||
216 | 商业服务业等支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
21602 | 商业流通事务 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 3.60 | 0.00 | 3.60 | ||
221 | 住房保障支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 33.24 | 33.24 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 33.24 | 33.24 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
公开06表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 2016年一般公共预算基本支出 | |||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
栏 次 | 1 | 2 | 3 | |
合 计 | 877.80 | 644.00 | 233.80 | |
301 | 工资福利支出 | 467.04 | 467.04 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 159.13 | 159.13 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 68.75 | 68.75 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 11.70 | 11.70 | 0.00 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 33.40 | 33.40 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 83.46 | 83.46 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 110.60 | 110.60 | 0.00 |
302 | 商品和服务支出 | 233.79 | 0.00 | 233.79 |
30201 | 办公费 | 70.17 | 0.00 | 70.17 |
30202 | 印刷费 | 2.18 | 0.00 | 2.18 |
30205 | 水费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |
30206 | 电费 | 6.34 | 0.00 | 6.34 |
30207 | 邮电费 | 26.30 | 0.00 | 26.30 |
30209 | 物业管理费 | 0.18 | 0.00 | 0.18 |
30211 | 差旅费 | 6.62 | 0.00 | 6.62 |
30213 | 维修(护)费 | 1.25 | 0.00 | 1.25 |
30215 | 会议费 | 0.14 | 0.00 | 0.14 |
30217 | 公务接待费 | 0.74 | 0.00 | 0.74 |
30226 | 劳务费 | 88.82 | 0.00 | 88.82 |
30228 | 工会经费 | 6.61 | 0.00 | 6.61 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 13.40 | 0.00 | 13.40 |
30239 | 其他交通费用 | 9.65 | 0.00 | 9.65 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 176.96 | 176.96 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 133.40 | 133.40 | 0.00 |
30307 | 医疗费 | 10.32 | 10.32 | 0.00 |
30311 | 住房公积金 | 33.24 | 33.24 | 0.00 |
重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2016年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
金额单位:万元 | |||||||||
科目编码 | 科目名称 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
重庆市沙坪坝区人民政府新桥街道办事处2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||||
公开08表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | 0.00 | 0.00 | 二、机关运行经费 | 138.00 |
(一)支出合计 | 18.20 | 14.14 | (一)行政单位 | 138.00 |
1.因公出国(境)费 | 0.00 | 0.00 | (二)参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 17.00 | 13.40 | ||
(1)公务用车购置费 | 0.00 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | |
(2)公务用车运行维护费 | 17.00 | 13.40 | (一)车辆数合计(辆) | 5 |
3.公务接待费 | 1.20 | 0.74 | 1.部级领导干部用车 | 0 |
(1)国内接待费 | 1.20 | 0.74 | 2.一般公务用车 | 3 |
其中:外事接待费 | 0.00 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0 |
(2)国(境)外接待费 | 0.00 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0 |
(二)相关统计数 | 0 | 5.其他用车 | 2 | |
1.因公出国(境)团组数(个) | 0 | (二)单价50万元以上通用设备(台,套) | 0 | |
2.因公出国(境)人次数(人) | 0 | (三)单价100万元以上专用设备(台,套) | 0 | |
3.公务用车购置数(辆) | 0 | |||
4.公务用车保有量(辆) | 3 | |||
5.国内公务接待批次(个) | 8 | |||
其中:外事接待批次(个) | 0 | |||
6.国内公务接待人次(人) | 120 | |||
其中:外事接待人次(人) | 0 | |||
7.国(境)外公务接待批次(个) | 0 | |||
8.国(境)外公务接待人次(人) | 0 |