一、单位基本情况
(一)负责处理区委网信委日常事务工作,协调督促有关方面落实区委网信委的决定事项、工作部署和要求;组织开展对涉及全区政治、经济、文化、社会等各个领域的网络安全和信息化重大问题研究,向区委网信委提出工作建议。
(二)拟订全区网络安全和信息化发展规划和重大政策;协同推进全市网络安全和信息化法治、标准建设,根据职责权限负责相关法律、法规、规章等的实施和监督检查;统筹实施网络安全和信息化领域国家标准和与信息化相关的统计工作。
(三)组织实施全区网络安全保障体系和可信体系建设,牵头协调有关部门贯彻执行全市相关行业网络安全规划和保障评价指标体系;协调信息安全保护工作;指导推进全区党政部门、重点行业网络安全保障和信息化工作;参与全市网络安全和信息化核心技术、关键设备等重大科技协同攻关,统筹推进全区网络安全和信息化军民融合深度发展;推进网络强市的有关工程建设,协调推动全区公共服务和社会治理信息化;指导全区网络安全信息共享和通报。
(四)督促落实全区涉及政治、经济、文化、社会等各个领域网络安全和信息化重大事项;负责协调处理全区网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;负责全区重大决策网络舆情风险评估审查工作。
(五)负责全区互联网信息内容管理,统筹协调组织全区互联网宣传管理和舆论引导工作,督促落实党委(党组,党工委)网络意识形态工作责任制,维护网络意识形态安全;制定全区互联网新闻信息传播政策;负责全区互联网信息内容监督管理执法,组织开展网络舆论生态治理,处置和封堵网上有害信息,依照相关法律和规定查处有关违法违规行为和网站。
(六)负责指导协调全区网络舆情信息工作,组织开展网络舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解和掌握网络舆情动态。依法规范全区互联网舆情服务市场。
(七)推动网络阵地建设,负责全区重点新闻网站规划建设,指导协调全区网络游戏、网络视听、网络出版等相关业务,推动全区移动互联网发展,会同有关部门推动传统媒体与新兴媒体融合发展;负责全区网站转载新闻稿源的管理。
(八)推动全区网络社会工作和网络文化、网络文明建设;发展、联系、服务互联网相关社会组织,指导互联网行业自律,推进互联网企业党建、团建和青年工作。
(九)落实互联网信息服务资本准入和信息网络行业安全审查有关政策;按照权限依法负责全区网络新闻业务和论坛、博客、搜索引擎等具有新闻舆论及社会动员功能业务的审核审批及日常监管;协同有关部门督促电信运营企业、接入服务企业、域名注册管理和服务机构等做好域名注册、互联网地址(IP地址)分配、网站登记备案、接入以及网络行主体身份信息核对等基础管理工作;指导推进新技术新应用安全评估,统筹协调全区移动互联网管理。
(十)落实信息网络行业自主创新和发展的扶持政策,开展互联网经济和发展态势研究,推动建立健全全区信息网络行业投融资支持服务体系、技术创新服务体系,统筹协调全区重要信息资源的开发利用与共享。
(十一)指导全区金融信息服务业务;组织开展金融信息服务市场监管;协调金融监管部门建立网络金融信息发布、传播监管制度及工作机制。
(十二)组织拟订全区网络安全和信息化干部人才队伍发展规划,组织实施全区网络安全和信息化干部教育培训、人才队伍建设,组织实施全区互联网新闻信息服务从业人员教育培训和考评工作,组织开展网络媒介素养教育。
(十三)组织开展全区网络安全和信息化领域对外交流与合作。
(十四)指导、检查、推动有关部门网络安全和信息化工作。
(十五)负责机关、直属单位和所主管的社会组织党的建设工作。
(十六)完成区委、区政府和区委网信委交办的其他任务。
区委网信办设下列内设机构:综合管理科、舆论引导科。网信办下属事业单位:区互联网新闻舆情研究中心(事业单位副处级)。
二、部门收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数290.90万元,一般公共预算财政拨款收入290.90万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数量290.90万元。其中:基本支出170.90万元,基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出120万元,项目支出主要用于舆情监测等重点工作。
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
三、部门预算情况说明(单位:元)
2022年一般公共预算财政拨款收入290.90万元,一般公共预算财政拨款支出290.90万元。其中:基本支出170.90万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离退休人员离退休费及生活补助,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出120万元,主要用于舆情监测等重点工作。
本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
今年预算4万元,与2021年持平。
1.因公出国(境)费用:2万元;
2.公务接待费:2万元;
五、其他重要事项的情况说明
1、部门运行经费(即公用经费)。机关运行经费财政拨款预算47.39万元。主要用于:办公费、培训费、工会经费上缴总工会、工会经费单位自留、福利费、其他商品和服务支出。
2、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款120万元。
五、专业性名词解释
1、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
3、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
4、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
部门预算公开联系人:何霞 联系方式:65361056
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